建安业项目税收纳税申报表(样表).doc

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4、工程项目代码:210100000*税款所属时间: 自2013年9月1日至2013年9月30日 填表日期:2013年10月7日 金额单位: 元(列至角分)一、 营业税申报部分:营业税应税项目营业税缴税税款属性营业额税率(%)本期税款计算税款缴纳营业税应税收入应税减除项目金额应税营业额免税收入本期应纳税额批准减免税 额减免批文号码无批准文书减免税额已缴税额本期实缴税额计算小计支付给分(转)包人工程价款减除设备价款其他减除项目金额小计已缴本期应纳税额本期已被扣缴税额前期多缴税额本期期末应缴税额1234=5+6+75678=3-4910118 1012131415=16+17+1816171819=1

5、1-12-14-1510002002000080003240002424000二、营业税附加税费、所得税申报部分:税种税目缴税税款属性营业额(计税金额)税率或代征率应纳税(费)额批准减免税 (费) 额减免批文号码抵扣税(费)额抵扣说明(请输入抵扣税票号)应入库税(费)额1234564578910116-7-9城建税240.071.68001.68教育费附加240.030.72000.72地方教育费附加240.020.48000.48以下由税务机关填写:受理人: 受理日期: 年月日受理税务机关(签章):本表为A3横式一式三份,一份纳税人留存,一份主管税务机关留存,一份征收部门留存。附:建筑业项目

6、税收纳税申报表营业税部分填表说明1、 工程项目名称、工程项目代码、应税项目、申报税款属性必须填写;2、 营业税应税项目分为:建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业、自建行为。应税项目与营业税税目对应关系为:应税项目税目建筑营业税-建筑安装安装营业税-建筑安装修缮营业税-修缮装饰营业税-装饰其他工程作业营业税-其他建筑安装自建行为营业税-建筑安装3.本表适用于所有除经主管税务机关核准实行简易申报方式以外的建筑业营业税纳税人(以下简称纳税人)。4.本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。5.本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,并加盖公章,不得填写简称。

7、6.本表“税款所属期”填写纳税人申报的营业税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。7.本表“填表日期”填写纳税人填写本表的具体日期。8.本表第3栏“应税收入”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位本期因提供建筑业应税劳务所取得的全部价款和价外费用(包括总包收入、分包收入、转包收入);纳税人发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第18栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。9.全部价款和价外费用(含免税收入)填写该项工程所包含的料、工、费、利润和税金全部工程造价,其中“料”包括全部材料价款、动力价款和物资价款。10.本表第5栏“支付给分(转)包人工程价款”填写纳税

8、人本身及其所属非独立核算单位本期支付给分(转)包人的全部价款和价外费用;11. 本表第6栏“减除设备价款”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位本期提供建筑业劳务所取得的应税收入中按照现行规定可以减除的设备价款,不包含因发生扣缴义务支付给分(转)包人的工程价款中所包含的设备价款; 12.本表第7栏“其他减除项目金额”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位本期提供建筑业应税劳务所取得的应税收入中按照现行规定其他可减除的款项金额,不包含因发生扣缴义务支付给分(转)包人的工程价款中所包含的其他可减除的款项金额;13.本表第9栏“免税收入”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位本期提供建筑业应税劳务取得应税

9、收入中所含的不需税务机关审批可直接免缴税款的应税收入或已经税务机关批准的免税项目应税收入;此项填写仅为备案,不涉及计算。14. 本表第15栏“已缴本期应纳税额” 填写纳税人已缴的本期应纳建筑业营业税税额。15.本表第16栏“本期已被扣缴税额”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位在本期因提供建筑业应税劳务而被扣缴的建筑业营业税税额。16.本表第17栏“前期多缴税额”填写纳税人本身及其所属非独立核算单位截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额。蕉邯摸检碎貌声正榨掌免弘叙藻祭镑钓岔负伯巫区孕习催骗舷恨滞惠藏昧沃变蝇梧祖肾纯咏茶绒象缔善焰灼脖锤读篓糊泽盯崖戚叁蔷诸企疗蚕海苏掏旭兑妖密王瞳屑页谍谚富始缨瓣

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