1、 1 上海市浦东新区祝桥镇 人民政府 2017 年度单位决算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 主要职能 1、执行国家行政 机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决
2、定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理。 7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶
3、属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 4 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区祝桥镇人民政府设 8 个内设机构,包括:党政办公室、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农 业发展办公室)、规划建设和环保办公室、计划财务办公室、城镇运行管理办公室、其他:人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等。 5 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 64,925.98 一、一般公共服务支出 6,253.45 其中:政
4、府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 39.53 三、事业收入 四、公共安全支 出 991.92 四、经营收入 五、教育支出 343.67 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 115.33 六、其他收入 3,506.85 七、文化体育与传媒支出 59.12 八、社会保障和就业支出 4,896.19 九、医疗卫生与计划生育支出 1,975.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10,030.16 十二、农林水支出 15,045.03 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信 息等支出 25,760.42 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地
5、区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 780.08 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 68,432.83 本年支出合计 66,290.03 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 334.97 年末结转和结余 2,477.77 总计 68,767.80 总计 68,767.80 6 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 68,432.83 64,925.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,50
6、6.85 201 一般公共服务支出 6651.67 6152.80 0.00 0.00 0.00 0.00 498.87 201 01 人大事务 23.47 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 201 01 04 人大会议 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 01 99 其他人大事务支出 11.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 4984.09 4984.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 行政运行 4184
7、.55 4184.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 03 机关服务 511.12 511.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 08 信访事务 288.42 288.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 05 统计信息事务 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 05 99 其他统计信息事务支出 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 财政事务 66.83 61.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 7
8、 201 06 99 其他财政事务支出 66.83 61.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 201 08 审计事务 109.73 109.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 08 99 其他审计事务支出 109.73 109.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 11 纪检监察事务 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 11 99 其他纪检监察事务支出 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 29 群众团体事务 833.80 344.
9、06 0.00 0.00 0.00 0.00 489.74 201 29 99 其他群众团体事务支出 833.80 344.06 0.00 0.00 0.00 0.00 489.74 201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 320.46 320.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 05 专项业务 320.46 320.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 组织事务 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 103.00 103.00 0.00 0.0
10、0 0.00 0.00 0.00 201 33 宣传事务 177.95 177.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 33 99 其他宣传事务支出 177.95 177.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 39.53 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 06 国防动员 39.53 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 06 01 兵役征集 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 06 05 国防教育 3.77 3.77 0.00
11、 0.00 0.00 0.00 0.00 8 203 06 07 民兵 31.31 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,040.71 973.81 0.00 0.00 0.00 0.00 66.90 204 02 公安 25.67 25.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 02 10 防范和处理邪教犯罪 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 02 11 禁毒管理 11.08 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 06 司法 185.14 1
12、85.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 06 04 基层司法业务 185.14 185.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 99 其他公共安全支出 829.90 763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.90 204 99 01 其他公共安全支出 829.90 763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.90 205 教育支出 343.67 343.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 343.67 343.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13、 205 02 99 其他普通教育支出 343.67 343.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 07 科学技术普及 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 07 02 科普活动 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 59.12 59.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 03 体育 59.12 59.12 0.00 0.00 0
14、.00 0.00 0.00 9 207 03 99 其他体育支出 59.12 59.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4903.15 4903.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 02 民政管理事务 650.34 650.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 02 05 老龄事务 650.34 650.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 211.49 211.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关
15、事业单位基本养老保险缴费支出 211.49 211.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 07 就业补助 1,179.11 1,179.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 07 05 公益性岗位补贴 1,179.11 1,179.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 252.35 252.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 81.79 81.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 99 其他优抚支出 170
16、.56 170.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 10 社会福利 578.97 578.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 10 05 社会福利事业单位 578.97 578.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 11 残疾人事业 64.10 64.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 64.10 64.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 16 红十字事业 68.01 68.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
17、0 10 208 16 99 其他红十字事业支出 68.01 68.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 99 其他社会保障和就业支出 1898.78 1898.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 1898.78 1898.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,007.74 1,625.77 0.00 0.00 0.00 0.00 381.97 210 03 基层医疗卫生机构 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18、 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 公共卫生 1,310.98 929.01 0.00 0.00 0.00 0.00 381.97 210 04 99 其他公共卫生支出 1,310.98 929.01 0.00 0.00 0.00 0.00 381.97 210 07 计划生育事务 89.21 89.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 07 99 其他计划生育事务支出 89.21 89.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 10 食品和药
19、品监督管理事务 62.63 62.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 10 99 其他食品和药品监督管 理事务支出 62.63 62.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 104.92 104.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 行政单位医疗 。 104.92 104.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 11,873.10 9,313.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2,559.11 212 01 城乡社区管理事务 10,393.95 8,283.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.74