书店员工管理制度.docx

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资源描述

1、员工管理细则 一、考勤纪律 1. 书店营业时间为 9:30-21:00,店员须 9:00 之前到岗, 2. 到考勤员处签到后,立即进入工作岗位。 3. 凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗,且无正当理由,视为迟到或早退。 月累计迟到和早退三次或三次以上,给予 50 元负激励,情节严重的扣工资 的 30%。 4. 超过规定的上班时间一小时尚未到,无正当理由,或不按请假程序请假,擅 自不来上班,或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天给予 50 元负激 励,年旷工累计三天以上者予以解除合同。 二、员工仪容仪表 1. 店员发型朴素大方,经常梳洗,保持整齐清洁,女店员要化淡妆,严禁浓妆 艳抹; 2.

2、店员必须穿着整齐、干净统一的工作服,佩戴好工号牌。严禁穿袒胸服、透 明服等奇装异服, 3. 店员工作期间不能穿拖鞋,男店员不能穿短裤 4. 店员工作期间行为举止落落大方、态度热情、动作干脆利落、精力充沛热情 饱满。站立时,要做到挺胸、收腹、直腰、两肩自然下垂,不得站立时抖脚; 行走时,要挺胸,不可摇头晃脑,不与顾客抢道; 三、营业开始准备 卫生检查,员工到岗后要对所负责区域进行彻底清洁,并保证所负责区域全天 清洁卫生,若在主管和店长巡查中发现有脏乱,给予 10 元负激励。 货品检查,员工要确保所负责货品所有货品按照类别整理好,并保证全天销售 货品及时补全,无破损或丢失,如有丢失按价赔偿; 设施

3、检修,员工要检视店内外各种照明用具、咖啡机、收银台、监控设备运转 情况,如有故障迅速报告,以便及时更换或修理; 营业材料检查,相关人员要确定各种营业用品、备用金、消耗品、单据发票是 否到位,如有不够及时增补。 整理完毕后,各部门统一晨会,主管或店长对前一天的工作进行评点,对当天工作进行分 工安排。 四、营业员职责管理 接待顾客,不得以貌取人,热冷区别对待给顾客以脸色看,要诚心诚意,笑脸 相迎; 回答顾客问题时,不得含糊其辞、更不得冷嘲热讽、挖苦或污辱性语气; 营业期间内,员工要讲普通话,严禁使用粗俗语言和方言土语,呼叫同事时, 不得省去尊称或用外号呼叫; 严禁在营业现场与顾客、上级领导争执、顶

4、撞; 严禁在背地里议论同事、领导或顾客,谈论书店的经营管理状况; 严禁在店内抽烟,严禁上班时聚在一块说话聊天,嬉笑打闹; 严禁接待顾客时营业现场化妆或在顾客面前做挖鼻、掏耳、剔牙、伸懒腰、修 指甲、梳头的动作; 严禁将茶杯、背包等私人用品放在书台、书柜内,要按规定存放好; 捡到顾客的东西,要主动地交给主管或店长,不得私藏; 以上条例,如有违反,按每条 10-20 元给予相关员工负激励,纳入员工基金。 五、收银员管理 1. 平等待人,优质服务,文明接待好每一位顾客,顾客进行商品结帐时,必须 微笑礼貌的为顾客进行结帐服务; 2. 收银员要熟悉业务技能,包括收银机操作、单据填写、开具发票、假钞辨别

5、等; 3. 收银员要保管好收银台的办公设备,用品,严禁流失,责任到人 4. 收银员因为工作失误造成经济损失的按照公司规定赔偿 5. 收银员不得私自调岗,调班,调休,严禁串岗,闲聊做与工作无关的事 6. 严禁无关人员逗留收银台,下班人员不得到收银台与当班人员聊天,否则责 任由双方人员承担,不可在收银台做与工作无关的动作 7. 不准带钱上岗,不准私自挪用,贪污公款,不准私换外币或将营业款带出场 外,随时接受主管或领班对备用金的抽查 8. 收银员当班期间大额面钞多时,应放入收款机内最下层、 5000 元以上通知 主管或财务人员及时收缴 9. 收银员上岗时不可擅自离开收银台,也不能因顾客原因离开收银台

6、,如顾客 需要帮助,请相关工作人员代为服务。 10. 收银员如遇特殊情况离开收银台要告知主管或店长,待有人接岗交接清楚后 方可离岗 11. 如停电及收银机死机的情况下,经店长同意后可实行开单销售,恢复电源后 在店长监督下再进行录入 12. 书店前台销售信息要每天下班前备份,备份好之后才能下班; 13. 因商品不能扫描而手工以不能操作的情况下,即与收银主管或前台防损员联 系,不可擅自离开岗位,并做好错误商品资料的记录 14. 收银机出现故障及自身不能解决的部题应立即上报,严禁错上加错,并做好 向顾客解释工作 15. 收银员不得向他人泄漏公司秘密及营业状况和其它信息 16. 收银员不能随便给顾客轻

7、易承诺,擅作主张 17. 以上条款如有违反,给予收银员及相关员工 20-50 元负激励。 六、仓储管理 1. 书店设置专人负责接发货,要随时保障电话畅通,接到物流的到货信息后确 认送货时间(留好对方的送货人员联系电话),安排好工作人员准备接货。 2. 物流送货到店后,首先确定到货的件数/包数无误后店长签字,店长如不在 请采购经理验货签字。 3. 收到商品后,店长应安排工作人员对照供货商开具的清单,对每一种物品的 名称、单价、数量等进行核对,验收无误后,再根据采购经理提供的我方采 购明细进行核对,确认无误后,在供应商的清单上签字,之后呈予采购部经 理进行签字确认。如果采购单上出现不是我方采购的商

8、品或缺少我方采购的 商品时,请及时把此信息反馈给采购部经理。 4. 所有清单核对无误后,取样品后台进行商品信息录入。 5. 根据商品,图书的信息结合供货清单进行电脑录入,最后所得实样一定是和 清单上的数字吻合,如有误差必须找出原因。录入完毕后,信息录入人员在 原始单据上签字确认,并另打印清单。原始单据上交店长,店长签字后交给 采购经理。 6. 录入清单完毕后样品归位,进行商品分类。 7. 联系前台上架。前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清 单上签字后商品进入前台。 七、营业结束准备 书店要确保最后一名顾客离开后才能开始整理下班工作,不能提前驱赶顾客; 收银台清帐,打印当天流水单,与手工记账单和营业款核对清楚后,方可交账 下班; 货品检查,确保当天销售货品及时补货,整理货品保障次日销售无缺货无断货; 店内设施检查,要确保灯光和用电设备断电,水闸暖气设施都处于关闭安全状 态,由店长确保方可下班离开。

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