1、 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况 一、主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区菊园新区 经济管理服务中心 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区
2、菊园新区经济管理服务中心概况 一、主要职能 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心主要职责是协助政府落实年度财政收支管理工作;负责新区财政预算资金监管和政府采购工作;协助做好安全生产、交通和消防等安全监督检查和督促整改工作;负责农业科技服务和农技指导,做好辖区农村综合管理工作。 二、机构设置 从预算单位构成看, 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 部门决算包括: 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 本级决算。 上海市嘉 定区菊园新区经济管理服务中心 无内设机构。 第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目
3、决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 61,511.15 一、一般公共服务支出 7,303.26 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 16.40 五、 附属单位上缴收入 六、科学技术支出 4,872.70 六、其他收入 19,647.73 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,074.12 九、医疗卫生与计划生育支出 17.14 十、节能环保支出 27.80 十一、城乡社区支出 18,568.33 十二、农林水支出 10,634.48 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出
4、 36,629.89 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 81,158.88 本年支出合计 81,158.88 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 81,158.88 总计 81,158.88 2017年度收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 81,158.88 61,511.15 19,
5、647.73 201 一般公共服务支出 7,303.26 7,303.26 201 06 财政事务 129.64 129.64 201 06 99 其他财政事务支出 129.64 129.64 201 13 商贸事务 7,173.62 7,173.62 201 13 08 招商引资 6,918.60 6,918.60 201 13 50 事业运行 255.02 255.02 205 教育支出 16.40 16.40 205 99 其他教育支出 16.40 16.40 205 99 99 其他教育支出 16.40 16.40 206 科学技术支出 4,872.70 4,872.70 206 04
6、 技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 206 04 03 产业技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 208 社会保障和就业支出 3,074.12 1,013.44 2,060.68 208 05 行政事业单位离退休 65.06 65.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.52 45.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.54 19.54 208 07 就业补助 3,009.06 948.38 2,060.68 208 07 05 公益性岗位补贴 559.64 164.94 394.70 208 07 99 其他就
7、业补助支出 2,449.42 783.44 1,665.98 210 医疗卫生与计划生育支出 17.14 17.14 210 11 行政事业单位医疗 17.14 17.14 210 11 02 事业单位医疗 17.14 17.14 211 节能环保支出 27.80 27.80 211 99 其他节能环保支出 27.80 27.80 211 99 01 其他节能环保支出 27.80 27.80 212 城乡社区支出 18,568.33 1,025.05 17,543.28 212 01 城乡社区管理事务 12,500.00 12,500.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 12,
8、500.00 12,500.00 212 02 城乡社区规划与管理 165.00 165.00 212 02 01 城乡社区规划与管理 165.00 165.00 212 03 城乡社区公共设施 5,903.33 860.05 5,043.28 212 03 03 小城镇基础设施建设 5,869.28 826.00 5,043.28 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 34.05 34.05 213 农林水支出 10,634.48 10,592.69 41.79 213 01 农业 3,248.04 3,208.18 39.86 213 01 99 其他农业支出 3,248.04 3
9、,208.18 39.86 213 02 林业 488.58 488.58 213 02 99 其他林业支出 488.58 488.58 213 07 农村综合改革 6,897.86 6,895.93 1.93 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 40.00 40.00 213 07 06 对村集体经济组织的补助 6,857.86 6,855.93 1.93 215 资源勘探信息等支出 36,629.89 36,627.91 1.98 215 05 工业和信息产业监管 550.00 550.00 215 05 10 工业和信息产业支持 550.00 550.00 215 06 安
10、全生产监管 144.47 142.49 1.98 215 06 05 安全监管监察专项 144.47 142.49 1.98 215 08 支持中小企业发展和管理支出 35,935.42 35,935.42 215 08 05 中小企业发展专项 9,728.20 9,728.20 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 26,207.22 26,207.22 221 住房保障支出 14.76 14.76 221 02 住房改革支出 14.76 14.76 221 02 01 住房公积金 14.76 14.76 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支
11、出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 81,158.88 351.98 80,806.90 201 一般公共服务支出 7,303.26 255.02 7,048.24 201 06 财政事务 129.64 129.64 201 06 99 其他财政事务支出 129.64 129.64 201 13 商贸事务 7,173.62 255.02 6,918.60 201 13 08 招商引资 6,918.60 6,918.60 201 13 50 事业运行 255.02 255.02 205 教育支出 16.40 16.40 205 99 其他教育支出 16.40 16.40 205 99 99 其他教育支出 16.40 16.40 206 科学技术支出 4,872.70 4,872.70 206 04 技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 206 04 03 产业技术研究与开发 4,872.70 4,872.70