上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队.DOC

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资源描述

1、 1 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算 2 目 录 第一部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 概况 一、主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词

2、解释 3 第一部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队概况 一、主要职能 实施城市管理相对集中行政处罚权工作;参与辖区联勤、联动,处置相关城市管理网络事件和应急突发事件;配合开展联合执法等相关工作。 二、 机构设置 根据上述职责, 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队未设置 内设机构。 4 第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算表 2017年度收入支 出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,411.90 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业

3、收入 四、公共安全支出 1,447.28 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 63.69 八、社会保障和就业支出 29.33 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区支出 1,846.89 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,411.90 本年支出合计 3,411.90 用事业基金弥补收支差额 结

4、余分配 年初结转和结余 年末结转 和结余 总计 3,411.90 总计 3,411.90 5 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,411.90 3,411.90 204 公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 01 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 208 社会保障和就业支出 63.69 63.69 208 05 行政事业单位离退休 63

5、.69 63.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.69 63.69 210 医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33 210 11 行政事业单位医疗 29.33 29.33 210 11 02 事业单位医疗 29.33 29.33 212 城乡社区支出 1,846.89 1,846.89 212 01 城乡社区管理事务 1,846.89 1,846.89 6 212 01 04 城管执法 1,846.89 1,846.89 221 住房保障支出 24.71 24.71 221 02 住房改革支出 24.71 24.71 221 02 01 住房公积金 24.

6、71 24.71 7 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本 年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,411.90 562.75 2,849.15 204 公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 01 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 208 社会保障和就业支出 63.69 63.69 208 05 行政事业单位离退休 63.69 63.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴

7、费支出 63.69 63.69 210 医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33 210 11 行政事业单位医疗 29.33 29.33 210 11 02 事业单位医疗 29.33 29.33 212 城乡社区支出 1,846.89 445.02 1,401.87 212 01 城乡社区管理事务 1,846.89 445.02 1,401.87 8 212 01 04 城管执法 1,846.89 445.02 1,401.87 221 住房保障支出 24.71 24.71 221 02 住房改革支出 24.71 24.71 221 02 01 住房公积金 24.71 24.71 9 2

8、017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,411.90 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 1,447.28 1,447.28 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.69 63.69 九、医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,846.89 1,846.89 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.71 24.71 二十、粮油 物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,411.90 本年支出合计 3,411.90 3,411.90 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,411.90 总计 3,411.90 3,411.90

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