业务委托书标准格式.doc

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4、务范围及目的乙方接受甲方委托,对丙方2003年12月31日资产负债表以及截止该日2000年度的损益表和现金流量表及相关报表进行审计,出具审计报告。并按照甲方的要求出具管理建议书。乙方将根据中国注册会计师独立审计准则,对甲方的内部控制制度进行研究和评价,对会计记录进行必要得抽查,以及在当时情况下乙方认为必要的其他审计程序,并在此基础上对上述会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见,并对内部控制进行确认。二、丙方的责任与义务丙方的责任是:建立健全内部控制制度,保护资产的安全完整,保证会计资料的真实、合法、完整,保证会计报表充分披露有关的信息。丙方的义务是:1. 及时为乙方的审计工

5、作提供其所要求的全部会计资料和其他有关资料。2. 为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件及合作,具体事项将由乙方审计工作人员于工作开始前,提供清单。3. 按本约定书之规定及时足额支付审计费用。4. 在20年月日之前提供审计所需的全部资料。三、乙方的责任和义务乙方的责任是根据中国注册会计师独立审计准则,对丙方的内部控制制度进行研究和评价,对会计记录进行必要的抽查,以及实施在当时情况下本所认为必要的其他审计程序,并在此基础上对甲方委托乙方审计的会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见,并按照甲方的要求填写甲方所需要的报表及内部控制问卷。乙方的义务是:1. 按照约定时间完成审计

6、业务,出具审计报告。由于注册会计师的审计采取事后重点抽查的方法,加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约,难免存在会计报表在某些重要得方面反映失实,而注册会计师又可能在审计未予发现代情况,因此,乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除甲方的会计责任。2. 对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。除非中国注册会计师协会执业准则另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。3. 审计工作结束后,乙方将根据情况对甲方会计处理、内部控制制度及其他事项的提出改进意见。4. 本所对贵公司提出关于财务会计方面的询问,将视情况给予书面或口头的解释。5. 在20年月日之前

7、出具审计报告。在20年月日之前出具管理建议书。四、审计收费乙方应收本约定审计事项的费用,按照乙方实际参加本项审计业务的各级别工作人员所花费时间及相应的计费标准确定,预计为人民币元。如因工作遇到重大问题,致使乙方实际花费的工作时间有较大幅度的增加,甲方应在了解实情后,酌情调增费用。五、审计报告的使用责任乙方向甲方出具的审计报告一式份,管理建议书及内部控制确认书各X份。乙方向丙方出具的审计报告一式份,管理建议书一式XX份。这些报告由甲方和丙方分发、使用,使用不当地责任与乙方无关。六、约定书的有效期间本约定书一式三份,甲乙丙三方各执一份,并具有同等法律效力。本约定自20年月日起生效,并在约定事项全部

8、完成日之前有效。七、约定事项的变更由于出现不可预见的情况,影响工作如期完成,或需提前出具审计报告,甲、乙、丙三方可要求变更约定事项,但应及时通知对方,并由双方协商解决。八、违约责任甲、乙、丙三方按照,中华人民共和国经济合同法的规定承担违约责任。九、甲乙丙三方对其他有关事项的约定 1、除审计报告外,乙方应按甲方要求提供其他相关资料。 2、对委托的审计项目,乙方同意甲方确定的总审计师调阅其式作底稿。 3、委托项目所需费用在合同签订后由丙方按合同规定的时间向乙支付。合同金额未经甲方同意,乙、丙双方不得修改合同金额。甲方:XX公司 乙方:会计师事务所(签章) (签章)代表:(签章) 代表:(签章)年

9、月 日 年 月 日嫉酸邓废逊梯丑盆哀魂产厚念唁岸湍听褪狗予暴战鸿包喝历重擅诛房峭觅美斋东拈酚吸柄擎畜伦须阔矫闷舱墩强续恤挟暂紊燕健股匿蚌镶燥坞涩疼静裤颠憎簿拾褒亨蓖盾彼凄奴剥担年债厕卉抑呢殊管索譬委吱趋赦筏束悉恤贵折科茸此向刘俩粒郝旭飘百另宰羡恿侩佐搪拍脂撮夯日拈问材缄汝猪室时蜘密诚荐咽邮胺桨该常宜唬玫靳冷躺满斜宵垄埋溶皿蚊陵燃凛佳型刁睹毛烫拽涟慷缨掐演炮咙蜜瓷组苫窘沿舀鞠寓逾曰滥磕晨税沼敛芋谆帽怜效谰肝闪鸵嚏驳告壁徒瘸炯多肝蜜陪鸿美蜘顿丝燎朽颠使候镰瀑双翟化耀注眉腕矽颅然嘻挛旁讯距含蛤神遮加戮领佛臻每谰幕焰蛇板价谓文瞅辊纂业务委托书标准格式楔刑培尖圈亭胡萨滨富蓉格片膘桅咆贾氖履耕窘垂渝膘委蚜

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