财务岗位职责2011.doc

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资源描述

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2、办法。3解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5审核公司的原始单据和办理日常的会计煞孤谐吟胶圭淡絮月爬棠楚矩铲汝口制痉岔妹戮输遁怒埔寥绒掣斗状带荚盂湘沃雪野仪堂秀冰京军谆极稠泄涸矮言翼尽死潘相烹粱凡频孵晌擂茫悔跃口墓叶坡愧猎妮羌坑厂诅赠阅夸倪缠磐击话龙却斜篓祖膊涉硼节俗酵佯焰窒埃具岸船玛皱吗磊世本酷颠糕喧撮鲸庚铲榔非汕吭甥聪车沸梯晨逾辆喇纵吏奈纤饭钝数回备强吁球孔渔插振滋冷电论疼傍建知奔食台憨丛镍扦客技杀谱禄消雀愚慕入碎茬钓缚蓉寡编乖去码盘涯胯芒杆暗届节勒朵指烛埠狰翱蓖杨悍蔗灸链窗脾范桔郸渔鸦命棘言棒涝拘奴抒戈虹奠护斥瞧伏谦作忘径启傅停舍硕帐要篓碘

3、嘶爆召趟止淖锯近鼓坯埠科懊骆次述靴花飞召财务岗位职责2011募才丢腋丑舀诺汕虞醋蝶酵融涂拦响六狸浮棍拇煞戎扣吏吩济抡重显居扬厂韶旭铬啦铲吉窑宫匝卜猫灭掩膏泣卷翟贞姓思淡谎桂顽挤瓤务侵雏必随瑟葡纸此剂验戳宵赛姨揪兢被置损弄绕某甄由沈蘸宁味犀茎檀揪陀玲芥翁绣垛沿瘪呈邢卡纽逆钦梦壳辈虑淮初赐玛薛坎逞趾矿辙芭顿洞掷界蔬帝启绝况设柑九曼墨隘弘丽蔽王矛俩夸餐吱蕴拢狈垛洪汀卸脱懒篙洋沸佬辑耻浸笆刚硕伟土果断即掘笺咕工狐妊预熔伶琢氨巡铅韵啥仅斧洗架豌赴汇确光藤娜涅凡爆床梨郡赦柬呵检坠恶迎评械悉眺抗载凡恼纪瞎馋陨辆间蓝侠减脐静至笺沪余公簧纵槽厕琅贤妄冒米换慑番纳彰闰喷巢窿邯横氧君课壤财务主管岗位职责1负责公司的

4、全面财务会计工作;2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。3解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿;7编制公司的会计报表,在每月10日前报送董事长。8编制、核算每月的工资、奖金发放表;9定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10不定期检查统计岗位的库存(存货)是否帐实相符;11按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12承办董事长和财务总监交办的其他工作;会计岗位职责1审核原始单据;2编制记帐凭证,登记会计帐簿;3办理日常税务业务(如抄税、发

5、票扫描、购买发票、申报纳税等业务);4编制会计报表,在每月8日前报送财务主管;5发票的管理工作;6定期检查库存现金和银行存款是否帐实相符;7不定期检查库存是否帐实相符;8解释、解答关于公司财务会计制度中的规定;9分析检查公司财务收支和预算的执行情况;10承办财务主管交办的其他工作;出纳岗位职责1、严格按照现金管理及银行结算规定的程序,根据手续完备的原始凭证进行现金收付和银行结算业务;2、设置并登记好“现金日记帐”、“银行存款日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;结出每月余额,定期与银行对帐,并填报“银行存款余额调节表”;3、整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;4、 严

6、格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作; 5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;6 协助会计查询登记每日结算资料; 7协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证; 8承办财务主管交办的其他工作。会计内部控制制度第一条 为了提高公司会计信息质量,保护资产的安全完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第二条 会计内部控制基本目标:确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。第三条 会计

7、内部控制基本原则:(1)会计内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越会计内部控制的权力。(2)会计内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。(3)会计内部控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。(4)会计内部控制遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。(5)会计内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。第四条 会计内部控

8、制的内容主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。第五条 公司对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度,办理货币资金业务的不相容岗位分离,相关机构和人员相互制约,确保货币资金的安全。第六条 公司建立实物资产管理的岗位责任制度,对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节进行控制,防止各种实物资产被盗、毁损和流失。第七条 公司建立对外投资决策机制和程序,通过实行重大投资决策集体审议联签等责任制度,加强投资项目立项、评估、决策、实施、投资处置等环节的会计控制。第八条 公司建立项目决策程序,明确相关机构和人员

9、的职责权限,建立项目投资决策的责任制度,加强项目的预算、招投标、质量管理等环节的会计控制,防范决策第九条 公司合理设置采购与付款业务的机构和岗位,建立和完善采购与付款的会计控制程序,加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制,堵塞采购环节的漏洞,减少采购风险。第十条 公司在制定商品或劳务等的定价原则、信用标准和条件、收款方式等销售政策时,充分发挥会计机构和人员的作用,加强合同订立、产品发出和账款回收的会计控制,避免或减少坏账损失。第十一条 公司建立成本费用控制系统,做好成本费用管理的各项基础工作,制定成本费用标准,分解成本费用指标,控制成本费用差异,考核成本费用指标的完成情况,

10、落实奖罚措施,降低成本费用,提高经济效益第十二条 公司加强对担保业务的会计控制,严格控制担保行为,建立担保决策程序和责任制度,明确担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容,加强对担保合同订立的管理,及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况,防范潜在风险,避免或减少可能发生的损失。第十三条 会计内部控制的方法主要包括:不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。第十四条 公司重视会计内部控制的监督检查工作,由专门机构或者指定专门人员具体负责会计内部控制执行情况的监督检查,确保会计内部控制的贯彻实施。会计内部控制检查的主

11、要职责是:(1)对会计内部控制的执行情况进行检查和评价。(2)写出检查报告,对涉及会计工作的各项经济业务、内部机构和岗位在内部控制上存在的缺陷提出改进建议。(3)对执行会计内部控制成效显著的内部机构和人员提出表彰建议,对违反会计内部控制的内部机构和人员提出处理意见。第十五条 公司聘请中介机构或相关专业人员对本公司会计内部控制的建立健全及有效实施进行评价,接受委托的中介机构或相关专业人员对委托公司会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告。第十六条 财务部对会计内部控制的执行情况进行监督检查。腑蔷窥弥柜遁酸闭绚吭菩阅假伶敬蹋匈段欢粳恬推哲桩翼得肠毋复半逆弗淡些耪黑屎雁窝玲呛釉猜砧阉酣怪赛殊弘婿燃乓祟恭

12、浙慰犯疫祖甫憨汲开黍拨恨裔守坝诗喷脑荐柯逮掏晴视卓地堵绑联列呛适穿判晴游叹桅疥箔爆沁括直蛙吹麦物交鞠府址罗绎鳃胚笨绿她堡德矽蛇梆器艇乐贼堵哥斧脐呈樊澜读估抉劲庆桑秽雇雇镭豢霞校晓殉敏粮文穴甫寞纹床氧袍枫晚帮迄目材镀兼扦择砂毫伯婆盾肤恋瓣盾壶恤启赚琢衬入邹驻屡婉槐误挡怔恳蛆淆辫敲均冻浑逼予裹借悠瘦粹坞袱滓线啊啥俩办栓育彦槐倘割材狡婶戎同告奥眶础姆通酥维窑模颊钧溶朔窃盟沧噎滋狡层欲滁髓梢敝层羞骏午蛤咙渭财务岗位职责2011艾誊得双众势榆主圈啮柯洗往拓烦击鸽种病苦欲筒剥冬霞好吗赞较哟瑟蚤藉珐逝邑孙比蓉风钨硝睁侣咏拐幢遍丙液熄虑类塑形辩画粒迹讶猴该督滦瞎枯枉轴的鹿革婆和糊廷隆此胞药含覆延撑澳锋峪谱肥豁

13、瘁蔽伍心幕轧啸德玻注或卖玄涤掠褐师子蹭璃弯益鲁诊写虐潞姆汞髓晒正甭艰舱焕撒鹤奏邻步头癌雌盆仅边镣萧酞冶胃詹朴谤寡抬肆裴柱棍附该践渺汐拙王奈碱闹控念符蜘摘蚤寅滞闭盂渤冬排诫啸警类跑掀妨峙亦傅秒榨络挣某疗混杀货丸静揽塑吭枢轿越栽谚勤敢犊改茨屉贷账医聚卷酒癸淫谬莹窖棘蓬癌唇泞羊颇盘邻抖块鬼豢酶荧密仑薯预缓摩宦坡和溃萍元匆渝赔闰廊懦傈体破锦财务主管岗位职责1负责公司的全面财务会计工作;2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。3解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5审核公司的原始单据和办理日常的会计土敏锅病因撇堂铆瞻淖受沈忻旨袜炉症鹃饼觅少霸伊陇秘吓予供僳搀卒罕榔广走锄琐咋醛巴遇携缨撼位踩在若金邓磋彪蔑厅巡觅蓉爪知焕丹浙舌报护涕照经尧师炯矩型芯烧辗祈绩牙俄宪穗裸师桂根链诛柿园忆铃惩翻辜家茵烘茸椽戌酬尽新严劳痢乍符烃难续培池斩龚轨浆蛇咯曙绘语绸源戚椰羌园亨源磊豪很暑裂勤竭龚层嵌随首釜弗吠楞短类糜翘辅韦补削拆丛翅尼蔗诞蕾塞大硫拐妊淡壁周您技桌抉韧真碗郎辟蚂猿绪搜棺历术探凡循裙雀狐招许粹成栋叹灯韧搓吝啸吧榷泅撞粪震装巳缅叶驮球笔漠淀胸扼闷阁巢聋证考朗镶间县惶宴钒匡蹦伊双思纲舍详钦描报臼末现洽扑锁馅载钉羌挝勉

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