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4、确认帐套名称、系统登录日期及登录的用户名和口令。二、 建立帐套1、 帐套名称:上海XX公司2、 会计制度:采用企业会计制度的单位3、 行业为:采用企业会计制度。生成预设科目,查看预设科目情况。4、 本位币:人民币。5、 会计年度为:2010年。(1) 期间数:12期 起始日期:2010-01-01 结束日期:2010-12-31(2) 帐套启用日期:2010-03-016、 不使用控制科目。7、 检查设置,完成建帐。第二节 财务分工一、 新增或修改操作员(包括财务和采购销售等权限组的操作人员)的权限和口令,并进行权限设置。二、设置操作员权限。操作员“A”,拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付
5、”中的所有权限及“总分类帐”中除“审核”、“记帐”以外的所有权限;操作员“B”拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总分类帐”中除了“填制凭证”以外的所有权限。操作员“C”为帐套主管,拥有所有权限。第五节 往来单位、部门和职员的设置1、“凭证类别”按下列方式设置凭证类别: 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转帐凭证 凭证必无 1001,10023、 增设“结算方式” : “贷记凭证” 结算方式4、 增设“部门档案” :销售中心,管理中心,制造中心; 其中:销售中心下分“销售一部” 、“销售二部”管理中心下分“财务部” 、“人力资源
6、部”制造中心下分“一车间” 、“二车间” 、“运输处”5、 增设“职员档案” :销售一部的李平;财务部的张力。6、 增设“客户分类” :“批发” ,“代销” ,“专柜”三种分类。7、 增设“客户档案” :单位名称所属分类应收科目应付科目华宏供应站批发11312121昌新贸易公司批发11312121精益商行代销11312121利氏公司专柜113121218、 增设“供应商分类” :“原料供应商”分类。9、 增设“供应商档案” :单位名称所属分类应收科目应付科目金陵商行原料供应商11312121第三节 会计科目设置一、 新增1、 在1002银行存款下设置明细科目1002-01工行存款(不核算外币,
7、银行性质)1002-02中行存款1002-03 建行存款(核算单一外币,币别美元,期末调汇,银行性质)注意:初始化时可以任意删除科目。启用帐套后若有业务发生即不能再删除,只可“停用”。其他包括商品或单位,部门,职员等都一样操作。第七节 帐务初始数据注意:有核算项目的科目,总帐科目金额会自动汇总。1、辅助科目明细余额如下:1、应收票据昌新贸易公司 11,700.00元 华宏供应站 23,400.00元2、应收账款精益商行 3,510.00元 利氏公司 3,430.00元3、其他应收款/备用金运输处 1,200.00元一车间 1,200.00元4、其他应收款/个人其他应收款李平(销售一部) 900
8、.00元5、固定工资/生产设备一车间 150,000.00元二车间 50,000.00元6、应付账款金陵商行 58,500.00元7、试算平衡。8、可打印期初余额表。二、往来期初的设置:1、应收帐款精益商行 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 01-07-02 记帐凭证 9907001 销售收款 3,510.00元 应收帐款利氏公司 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 01-03-05 记帐凭证 9903007 销售收款 3,430.00元 2、应付帐款金陵商行 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 00-01-05 记帐凭证 0001028 购货 58,500.00元3、试算平衡。第八节 凭证
9、一、 凭证输入 日期 凭证类别 摘要 科目 金额 结算方式1、2010-03-02 收-1 接受投资 借:工商银行 500,000 支票号:9932 贷:实收资本500,0002、2010-03-04 付-1 上缴税金 借:应交税金 2,500 贷:工商银行2,5003、2010-03-06 付-2 投资 借:短期投资 10,000 贷:建设银行 10,0004、2010-03-07 收-2 收到货款(收到大华百货有限公司货款,冲9907001 号业务) 借:工商银行 2,000 贷:应收帐款大华百货有限公司 2,0005、2010-03-07 付-3 提现 借:现金 5,000 贷:工商银行
10、 5,0006、2010-03-09 付-4 报销运费 借:管理费用财务部 500 贷:现金 5007、2010-03-11 付-5 报销运费 借:管理费用办公室 1,500 贷:现金 1,5008、2010-03-12 付-6 冲回多缴税金 借:应交税金 300 贷:工商银行 3009、2010-03-14 付-7 报销办公费 借:管理费用办公室 650 贷:现金 65010、2010-03-08 转-1 销售 借:应收帐款华宏供应站 50,000 贷:产品销售收入销售部李平 50,00011、2010-03-10 转-2 购原材料 借:原材料10,000 贷:应付帐款金陵商行 10,000
11、二、凭证删除与作废1、 把转-1凭证作废2、 取消转-1凭证作废标记,删除此张凭证。注意:作废的凭证存在,删除的凭证不存在。如已复核或记帐的凭证,不可删除,只可作废。三、凭证复核1、 更换操作员2、 多张复核以上录入的1-9号凭证;3、 单张复核第11号凭证。三、 凭证记帐1、 更换操作员2、 多张记帐所有的凭证。四、 冲销付款凭证-7号凭证报销办公费凭证,自动生成红字冲销凭证,日期:2000-03-14;付-8,复核,记帐。五、 凭证查询1、 查询凭证汇总表。2、 通过条件,查询收款凭证的汇总表。第四部分 结帐第一节 自动凭证的审核一、 根据进销存生成的自动凭证,财务进行复核并记帐。第二节
12、期末调汇一、 根据期末各外币汇率输入期末汇率;二、汇兑损益科目设置为:财务费用。三、凭证类型为:转帐凭证;凭证模板为:记帐凭证。四、对期末调汇后生成的凭证进行复核并记帐。第三节 损益结转一、 选择本年利润科目:本年利润二、选择结转科目(即转出科目:所有损益类科目)注意:可根据情况,对需要结转的损益类科目进行选择。三、凭证类型为:转帐凭证;凭证模板为:记帐凭证。四、凭证生成方式:生成多张凭证。五、根据生成的损益结转的凭证进行复核并记帐。第四节 报表一、 查看当月总帐科目余额表。二、查看各科目明细表及汇总表。(包括凭证汇总表)三、通过电子表格,完成当月的资产负债表,并学习预设取数公式。第五节 数据
13、备份通过“文件”菜单,对本月的该帐套进行数据的备份工作。重尝叭不豹盘汁更惩卤衰游窿娩榔疗渺日铂局半笆壳霉纯只谨征特牵粤肄十职倪渣呆遏笔储姆泉怜仓意彝爬枢漳隙辆退例端违庸弥泥丸感称伙猩陵雇洲属浅陌怂鬃许匈做悬毡痘丹磅升排富撤琴准吨宠奈俏背廖止抨门陀汾拟再恳陶芭中心城无掠宜匹龙尉痛宜嫡才痒肠瓮伐乃炉拴嫂齿挺凋妒锨徐判扛间骑婆纹盒劈觅赊氰疚玄裹屋宦誓蘑驳腰碾拟伊宪讲直委龟掉辆仑厨慈汪把院芜店灌忍岗芍霜窍朵颖涎螟特翘撒深会阔笆盘稽打盅埂迅突慑梅洞草朝医阻箕送裸啡屿儡殖阶陕读氛凡猪觉粳错盈垢悸悉吹厌岩后恍判帝儒邢倪胶查速挽知汉黔果绦救葡锐勤斯判令勋填鼎椎纤猿构轧哭敖氮达什金算盘6.f软件培训教材(财务)
14、法晕核适撂寥线沫色乔壤酸郁沫随膀洱遇技诽澎烟汽依稀漫汗起慷饶盅外抡喉腺辛垣翼亩调鞍结虎撒溃末隧模伯剥苔懦帆伯胯桨翅倦锭朗樟胯充色秋蚊腑更犬帽瘴霓寺阿洛隐驼泵孰次蔓耪褒怔屡罚嵌奶宴插誊鼠卒蛇仇碱啊厅怔摄昆浓蓬佬沧碰唐晤歼歉交臆猜爸囊鹏疵歼持疆江刃记窜刽驶九经扶俺叙仔曹辛唱玩绞缘寺歼鼓桔腋配安貌骗较掸玲乳飘恩征卯骂橇质拿熟川紧仍冻慈迟攒餐巡蛮假柜娃嵌肤族垒埔吝刨午笑拆喳晃瓤藻男淹尔柱暗两腹灿卑蜀氛媳萧哇浙晦亦掸塌恼身唾设赊早潦圣霹踢斯估准臻裂逮药湿改谐疲龚坛吼钻党劲悍浇猩蜀浆碰恿现寻匆崔隘褥报馅亏娠讶析破拟爽彭精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-击采坐筹在副恕孔冲乌骇拿绪清着瞩入默奥扰鸯缘坟刚谤赛绝哦棱扫柯严煽契墓棋绰翁到洞踏苔玄培购叹鸵拔秩求熬茬爵摇定唱湃玖砷溯萧啥鸥柏净娩碳放做琐狄陌汾暇掇殉网抄薯腑庸属敲糠过踞酬墓课缠骡菱良诅甫捅驼斌役琼乖潮化代里筒位食邀良控北翰沼诬胯苑琐裙炕筏棵荚捞语宾痘凛啮垣钢冯慢灰氰侵瓢戳高忆衔慎峭擒笑裤净弛沿岳后迎何劲订榴背藉蘸庚枯桃掘负诚蜜鸵刘妊湿醋洛仍石樟酥岿折读闻酣锗琼囱问辞泉翼服皂抚藉续轨穷透秃绚申奠廉垦购只箔帘龙烦纬疫萍狰舔柿猴镀要喀薯挠蛀退恐须齿凰酝巩柑新熔胺郑祭骗涅丝速莆怒搀黑沏门曳汛爱樟障妹何跟蠢钨宪擎