2017年部门预算情况说明.doc

上传人:创****公 文档编号:4306427 上传时间:2019-10-20 格式:DOC 页数:28 大小:530.50KB
下载 相关 举报
2017年部门预算情况说明.doc_第1页
第1页 / 共28页
2017年部门预算情况说明.doc_第2页
第2页 / 共28页
2017年部门预算情况说明.doc_第3页
第3页 / 共28页
2017年部门预算情况说明.doc_第4页
第4页 / 共28页
2017年部门预算情况说明.doc_第5页
第5页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述

1、北京市西城区房屋征收事务中心 2019年部门预算公开目录第一部分、2019年部门预算情况说明 一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明(一)收入预算说明(二)支出预算说明 三、主要支出情况四、部门“三公”经费财政拨款预算说明(一)“三公”经费的单位范围(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明 五、其他情况说明(一)机关运行经费说明(二)政府采购预算说明(三)政府购买服务预算说明(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明(六)国有资产占用情况说明六、名称解释第二部分、2019年部门预算表表一

2、、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、一般公共预算基本支出情况表表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、政府性基金预算支出情况表表九、部门预算明细表表十、专项转移支付预算表表十一、部门整体支出绩效目标申报表表十二、项目支出绩效目标申报表第一部分 2019年部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门机构设置、职责北京市西城区房屋征收事务中心是根据西城区人民政府房屋征收办公室(简称区房屋征收办)的委托,承担房屋征收与补偿的具体实施工作的区政府直属事业单位,内设6个科室。主要职责1、贯彻执

3、行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策,并就相关政策调查研究,提出对策建议。2、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。3、负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作。 4、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。 5、负责征收资金的使用和管理工作。6、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。7、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收。8、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作。9、负责征收档案的归集、整理、移

4、交等工作。 10、承办区政府交办的其他事项。 (二)人员构成情况 北京市西城区房屋征收事务中心行政编制0人;事业编制39人;工勤编制0人;实际37人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明 (一)收入预算说明2019年收入预算11,538,494.46元,其中:一般公共预算财政拨款11,538,494.46元,市级提前下达专项转移支付项目资金0元。比2018年收入预算10,922,221.93元增加616,272.53元,增长5.64%。主要原因是政策性调整工资及在职人员增加,致使在职人员支出一般公共预算财政拨款收入增加。在职人员增加,致使公用支

5、出相应增加。为新增加的在职人员购置办公用台式计算机和打印机,致使新增办公设备购置费。(二)支出预算说明2019年支出预算按用途划分:1、基本支出预算9,901,001.28元,占总支出预算的85.81%,比2018年9,317,141.51元增加583,859.77元,增长6.27%,主要是原因在职人员支出增加,以及因在职人员增加致使公用支出相应增加。2、项目支出预算1,637,493.18元,占总支出预算的14.19%。比2018年1,605,080.42元增长32,412.76元,增长2.02%。主要原因是2019年新增办公设备购置费。预留机动费增加。3、市级提前下达专项转移支付项目资金0

6、元。三、主要支出情况(一)基本支出主要包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。(二)项目支出主要包括西城区房屋征收工作经费、日常法律服务费、食堂运行经费、办公设备购置费、预留机动费。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 (一)“三公”经费的单位范围北京市西城区房屋征收事务中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区房屋征收事务中心。(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2019年 “三公”经费一般公共预算7,276.50比2018年“三公”经费一般公共预算28,776.50元减少21,500.00元,其中:1、因公出国

7、(境)费2019年一般公共预算0元,与2018年一般公共预算一致。2、公务接待费2019年一般公共预算7,276.50元,与2018年一般公共预算一致。3、公务用车购置及运行维护费2019年公务用车一般公共预算数量为0辆,比2018年减少1辆。主要原因是2018年根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位。2019年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,比2018年公务用车购置及运行维护费一般公共预算21,500元,减少21,500元,其中公务用车购置费0元,与2018年公务用车购置费一致。2019年公务用车运行维护费一般公共预算0元,比2018年公务用车运行维护费21,500元减少21

8、,500元。五、其他情况说明(一)2019年机关运行经费说明2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计873,187.28元,比2018年机关运行经费788,935.44元增加84,251.84元,增长10.68%,其中设备购置费比2018年增加24,300元。(二)政府采购预说明2019年政府采购项目3个,预算资金606,300元。(三)政府购买服务预算说明2019年政府购买服务项目2个,预算资金582,000元。(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明2019年填报绩效目标的预算项目2个。(详见表十二)2018年北京市西城区房

9、屋征收事务中心开展2017年日常法律服务项目绩效评价自评工作,评价得分为91.13分,绩效评价等级为优秀。(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明2019年北京市西城区房屋征收事务中心无国有资本经营预算拨款收支。(六)国有资产占用情况说明截止2018年底,本部门固定资产总额588,401.90元,其中:车辆0台,0元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。2019年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。六、名称解释机关运行经费是指为保

10、障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 第二部分 2019年部门预算表表一:部门收支总体情况表单位:元收入项目类别收入金额支出项目类别支出金额预算内资金11,538,494.46社会保障和就业支出1,168,944.56财政专户管理医疗卫生与计划生育支出542,724.26财政专户资金城乡社区支出8,468,725.40教育收费收入住房保障支出1,358,100.24其他财政专户

11、收入批准留用上级补助收入事业收入(不含事业单位预算外资金)经营收入附属单位上缴收入其他收入 本年收入合计11,538,494.46 本年支出合计11,538,494.46用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计:11,538,494.46 支出总计:11,538,494.4628表二:部门收入总体情况表单位:元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出1,168,944.561,168,944.5620805行政事业单位离退休1,168,944.561,

12、168,944.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 834,960.40834,960.402080506机关事业单位职业年金缴费支出 333,984.16 333,984.16210医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.2621011行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.262101101行政单位医疗 542,724.26 542,724.26212城乡社区支出8,468,725.408,468,725.4021299其他城乡社区支出8,468,725.408,468,725.402129901其他城乡社区支出8,468,725.40

13、8,468,725.40221住房保障支出1,358,100.241,358,100.2422102住房改革支出1,358,100.241,358,100.242210201住房公积金 673,776.24 673,776.242210203购房补贴 684,324.00 684,324.00总计11,538,494.4611,538,494.46表三:部门支出总体情况表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出208社会保障和就业支出1,168,944.561,168,944.560.0020805行政事业单位离退休1,168,944.561,

14、168,944.560.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 834,960.40 834,960.40 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 333,984.16333,984.160.00210医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.260.0021011行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.260.002101101行政单位医疗 542,724.26 542,724.260.00212城乡社区支出8,468,725.406,831,232.221,637,493.1821299其他城乡社区支出8,468,725.406,

15、831,232.221,637,493.182129901其他城乡社区支出8,468,725.406,831,232.221,637,493.18221住房保障支出1,358,100.241,358,100.240.0022102住房改革支出1,358,100.241,358,100.240.002210201住房公积金 673,776.24 673,776.240.002210203购房补贴 684,324.00 684,324.000.00总计11,538,494.469,901,001.281,637,493.18表四:财政拨款收支总体情况表单位:元收入支出项目预算金额项目预算金额一、本

16、年收入11,538,494.46一、本年支出11,538,494.46 (一)一般公共预算拨款11,538,494.46(一)社会保障和就业支出1,168,944.56 (二)政府性基金预算拨款(二)医疗卫生与计划生育支出542,724.26(三)城乡社区支出8,468,725.40二、上年结转(四)住房保障支出1,358,100.24 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款二、结转下年 收入总计:11,538,494.46 支出总计: 11,538,494.46表五:一般公共预算支出情况表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出1,168,944.561

17、,168,944.560.0020805行政事业单位离退休1,168,944.561,168,944.560.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 834,960.40 834,960.40 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 333,984.16333,984.160.00210医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.260.0021011行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.260.002101101行政单位医疗 542,724.26 542,724.260.00212城乡社区支出8,468,725.406,831,23

18、2.221,637,493.1821299其他城乡社区支出8,468,725.406,831,232.221,637,493.182129901其他城乡社区支出8,468,725.406,831,232.221,637,493.18221住房保障支出1,358,100.241,358,100.240.0022102住房改革支出1,358,100.241,358,100.240.002210201住房公积金 673,776.24 673,776.240.002210203购房补贴 684,324.00 684,324.000.00总计11,538,494.469,901,001.281,637,

19、493.18表六:一般公共预算基本支出情况表单位:元部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称合计人员经费公用经费30101基本工资50501工资福利支出1,090,608.001,090,608.0030102津贴补贴50501工资福利支出 3,395,994.003,395,994.0030103奖金50501工资福利支出 1,453,500.00 1,453,500.0030199其他工资福利支出50501工资福利支出 90,884.00 90,884.0030108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出 834,960.40 834,960.40301

20、09职业年金缴费50501工资福利支出 333,984.16 333,984.1630112其他社会保障缴费50501工资福利支出 617,870.70 617,870.7030113住房公积金50501工资福利支出 673,776.24 673,776.2430399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助 285,420.00 285,420.0030239其他交通费用50502商品和服务支出 267,840.00 267,840.0030201办公费50502商品和服务支出74,000.0074,000.0030205水费50502商品和服务支出 14,800.00 14,

21、800.0030206电费50502商品和服务支出99,900.0099,900.0030207邮电费50502商品和服务支出38,000.0038,000.0030211差旅费50502商品和服务支出28,120.0028,120.0030213维修(护)费50502商品和服务支出77,672.8077,672.8030215会议费50502商品和服务支出11,100.0011,100.0030216培训费50502商品和服务支出37,740.0037,740.0030217公务接待费50502商品和服务支出7,276.507,276.5030228工会经费50502商品和服务支出73,06

22、6.5673,066.5630229福利费50502商品和服务支出 125,208.00 125,208.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出 269,279.92 269,279.92总计 9,901,001.288,776,997.501,124,003.78表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元项目2018年预算数2019年预算数1、因公出国(境)费 2、公务接待费 7,276.50 7,276.503、公务用车购置及运行维护费21,500.00 其中;公务用车购置费 公务用车运行维护费21,500.00总计28,776.50 7,276.50表八:政府性基

23、金预算支出情况表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出00020101人大事务2010101行政运行总计 0 0 0注:政府性基金预算支出全为零。表九:部门预算明细表单位:元功能分类代码功能分类名称部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称项目名称预算金额2129901其他城乡社区支出30101基本工资50501工资福利支出人员支出(在职统发)_基本工资1,090,608.00 2129901其他城乡社区支出30102津贴补贴50501工资福利支出人员支出(在职统发)_津贴补贴2,562,720.00 2129901其他城乡社区支出30103奖

24、金50501工资福利支出人员支出(在职统发)_奖金1,453,500.00 2129901其他城乡社区支出30199其他工资福利支出50501工资福利支出人员支出(在职统发)_其他工资福利支出90,884.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费834,960.40 2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费50501工资福利支出人员支出(在职非统发)_职业年金缴费333,984.16 2101101行政单位医疗30112其他社会保障缴费50501工

25、资福利支出人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费542,724.26 2129901其他城乡社区支出30112其他社会保障缴费50501工资福利支出人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费75,146.44 2129901其他城乡社区支出30102津贴补贴50501工资福利支出对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴148,950.00 2129901其他城乡社区支出30239其他交通费用50502商品和服务支出对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用267,840.00 2129901其他城乡社区支出30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支

26、出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助285,420.00 2210203购房补贴30102津贴补贴50501工资福利支出对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴684,324.00 2210201住房公积金30113住房公积金50501工资福利支出对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金673,776.24 2129901其他城乡社区支出30201办公费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_办公费74,000.00 2129901其他城乡社区支出30205水费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_水费14,800.00 2129901其他城乡社区支出3020

27、6电费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_电费99,900.00 2129901其他城乡社区支出30207邮电费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_邮电费38,000.00 2129901其他城乡社区支出30211差旅费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_差旅费28,120.00 2129901其他城乡社区支出30213维修(护)费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_维修(护)费77,672.80 2129901其他城乡社区支出30215会议费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_会议费11,100.00 2129901其他城

28、乡社区支出30216培训费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_培训费37,740.00 2129901其他城乡社区支出30217公务接待费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_公务接待费7,276.50 2129901其他城乡社区支出30228工会经费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_工会经费73,066.56 2129901其他城乡社区支出30229福利费50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_福利费125,208.00 2129901其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出日常公用支出(在职人员)_其他商品和服

29、务支出269,279.92 2129901其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出预留机动费131,193.18 2129901其他城乡社区支出30203咨询费50502商品和服务支出日常法律服务费150,000.00 2129901其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出食堂运行经费432,000.00 2129901其他城乡社区支出31002办公设备购置50601资本性支出(一)办公设备购置费24,300.002129901其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出西城区房屋征收工作经费900,000.00

30、合计11,538,494.46表十:专项转移支付预算表单位:元预算单位代码预算单位名称功能科目代码部门经济分类代码政府经济分类代码项目名称指标金额市指标文号305001北京市西城区房屋征收事务中心0合计0注:专项转移支付预算全为零。表十一:部门整体支出绩效目标申报表( 2019年度)部门(单位)名称 北京市西城区房屋征收事务中心部门(单位)负责人万长宏联系电话81025915部门(单位)总体资金情况(元)资金总额:11,538,494.46基本支出: 9,901,001.28项目支出: 1,637,493.18 其他:部门(单位)职能概述根据西城区人民政府征收办公室(区房屋征收办)的委托,承担

31、房屋征收与补偿的具体实施工作。一、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策,并就相关政策调查研究,提出对策建议;二、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作;三、负责对房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作;四、负责房屋征收与补偿过种中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理;五、负责征收资金的使用和管理工作;六、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作;七、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收;八、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作;

32、九、负责征收档案的归集、整理、移交等工作;十、承办区政府交办的其他事项。部门(单位)绩效目标按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务,提高居民居住条件,改善民生。绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标改善500户(估算)平房院落居民居住条件。产出质量指标疏解一批中心城区居民。产出进度指标2019年底完成项目征收任务的30%。产出成本指标征收劳务费控制在规定标准范围内。效果指标经济效益指标拉动社会投入。社会效益指标完成中心城区征收计划。环境效益指标在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时,对改善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标长期工作,发展战略及可

33、持续性十分明显。服务对象满意度指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。其他说明的问题无无表十二:项目支出绩效目标申报表序号项目名称1日常法律服务费2西城区房屋征收工作经费表十二-1:项目支出绩效目标申报表(2019年度)部门(单位)名称北京市西城区房屋征收事务中心项目名称日常法律服务预算金额(元)150,000项目负责人史鹏宇联系电话81025930单位地址西城区培育胡同15号邮政编码100052项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标通过购买服务的方式实现房屋征收过程中的法制、信访工作程序合法、行为规范、服务到位。绩效指标一级指标二级指标具体

34、指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标日常法律服务15次以上。 产出质量指标确保房屋征收程序合法,方案合理。产出进度指标1月确定法律服务供应商,1-12月开展全年日常法律服务,根据项目进展实施专项法律服务。产出成本指标日常(一般性)法律服务150000元 。效益指标经济效益指标不适用。社会效益指标保障政务行为合法合规,提高征收法制水平,建设和谐西城。环境效益指标不适用。可持续影响指标属于依法行政的长期性工作。服务对象满意度指标逐步提高被征收人的认识度和满意度,不合法行为减少。其他说明的问题表十二-2:项目支出绩效目标申报表(2019年度)部门(单位)名称北京市西城区房屋征收事务中心项目名

35、称西城区房屋征收工作经费预算金额(元)900,000项目负责人武晓妍、郑东东联系电话81025951/81025961单位地址西城区培育胡同15号邮政编码100052项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务,提高居民居住条件水平,改善民生。绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标改善约500户(估算)平房院落居民居住条件。产出质量指标疏解一批中心城区居民。产出进度指标年底完成项目征收任务的30%。产出成本指标征收劳务费控制在规定标准范围内。效益指标经济效益指标拉动社会投入。社会效益指标完成中心城区征收计划。环境效益指标在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时,对改善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标长期工作,发展战略及可持续性十分明显。服务对象满意度指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。其他说明的问题

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。