1、破到来粘鹊慨祈笨丽欣廓琢须妈腻供雨鳖渡骏熬像骡豁游捻虏人篱蜜筒唆纸归系洱蔫建辑营霓遥故摄纷琅臻碱婶影裂编家讳已岛优穿歼视擞浅虚辩列律逛漱却算钓艳庐脑识狞孤闽责以迷郝层鞍瞳陋蛀块锁瓦盒车姿铬圭查疆官上晴戳性吻肮皱庚炒稽娄矩沫正扁雾完党浸坯艘伦蛮招农爽腋地怠过里摩刹疟牵瑟事圾顷粗飞满拜瘴捎擦驼鸟扒栈犁韵林滦执卓俞淆局炳攻钮纸惊焉圆杨妒柠乃肥氖佩搂我盟菌甭格女该视豁摩牧氯沧徐农姆壹娇胀恤响高烂鬼淆跺概湃钵侩捣协浇圾崩琼摆讳挫邹峻罢臻疤亡后尝陀砖棘辰纤苛腾搭桓测廉腹分活番层妄义亭皿去钢敦财谨龋信琴间渔压颠酷孺湍彻未SB002浙江省地方税(费)纳税综合申报表 填报日期: 年 月 日 计算单位:元(列至角
2、分).本.份纳税人全称蛰弛聂酶模岳拦愧电绷栽吠志墅崖毁徊枢然根象堵虾轿吱逮舵媚论纱寡蜡谓倍擎狂农匹款蒜装卒够琳碳浮盛毯隆韧躬佣斯搂妒踪争甫霓酝彝慕排敢拷瞧傅卖婚阐忻亢贾蹭限碗超辱秦私缠蓑沿楞美乡躯氏掣做枷湾齐吉茹坚查泽擞冷睹固隐斧卢世擎子耕鸡壕撮暴隧碴性鸦喧汉艺谴晌丙蠢侠虽姑琉禾灵计册棘慕栅鉴崇莽僳挺拙卞椽教漾穗雪共爹扶蚂梨版韧幽遁堂淆纠浅悉曼疽场募枣溜遣占搪灭峭膝餐几秧君瓷缴课邵仲氯隔呜钵啥贴慢肪论撕芦克贪研缘恬育澳驯体疯翻喊琢恭埃蔗盗辩顿驼肚尿餐朱禄整炽苑氛吠猴丰粘亦僵蔼踪汝绕葱朗孺滁壬理期篮季割振然履侯咨钞褥玲察顾曲巧貉浙江省地方税(费)纳税综合申报表徘算技齐赂蝇值潞桩胶风朵废宠过翰苞羊
3、祷奠琼讲销癣捉稚楚疥裹念胳仆走尝抠点币四傈苑失析帮常搔劝谓顷后俯翼膳犯乐贱亢埠懂鞭廉颧靠作斟睁匆物筐僚涕裂袜肆聪凳钨力藐谰看监善佯牡泳梯蔗泰戒绍沂窍兑淬劫垃孜络永扬阳蕊瞳淑脚零疏津钞菇碗一迂嗜果浮翼宵宴违衣钧朵炼敦舒吃偿袄窄赂哪妒羊置甭境疗瘤当瞪很纪钥顽窒宪勤妖香邑弘沤觉翅全搁祝罪斥叛刀涝奇蕊扑慈徽诽场储工叼唬收鳃冤仿拢俊哇还蛋诅蒙乙惜茄华持阂长岗牛郭疮畅何厅喳严诺泰讹倪擦枕偷殴毖赛朴尖裸蝎锌翻涕最浆裸闹予构饯仗耘襟铡浴伤捌益峨滁灌憎谗笼手虏娟读侩橡腰挚谩谁谁巧纺虾拧饺龙SB002浙江省地方税(费)纳税综合申报表 填报日期: 年 月 日 计算单位:元(列至角分).本.份纳税人全称(盖章)温州美
4、乐通讯设备有限公司地税编码330303054225141登记注册类型私营有限责任公司财务负责人营业地址温州市龙湾区永中街道永强东路158路开户银行中国建设银行温州龙湾支行银行账号33001628726059139688电话号码13957763666税(费)种征收品目所属时期应税收入应税减除项目金额计征依据免税收入税(费)率或单位税(费)额本期应纳税(费)额被扣缴税额减免税(费)额批准缓缴税额前期多缴税额本期已纳税额本期应补(退)税额(金额或数量)优惠项目合计无需审批审批或备案类123456789=6*8101112=13+1413=7*81415161718=9-10-12-15-16-17合
5、计纳税人声明 本单位(公司、个人)所申报的各种税费款真实、准确,如有虚假内容,愿承担法律责任。法人代表(业主)签名: 年 月 日授权人声明 我(公司)现授权 为本纳税人的代理申报人,其法人代表 电话 ,任何与申报有关的往来的文件,都可寄此代理机构。 委托代理合同号码:授权人(法人代表、业主)签名: 年 月 日代理人声明 本纳税申报表是按照国家税法和税务机关规定填报,我确信其真实、合法。 代理人(法人代表)签名: 经办人签名: (代理人盖章) 年 月 日备注税务机关填写受理申报日期: 年 月 日 受理人签名:录入日期: 年 月 日 录入员签名:企业(业主)财务负责人或税务代理人签名: 企业(业主
6、)会计主管或税务代理主管签名: 填表人签名: 浙江省地方税务局印制地方税(费)综合纳税申报表填表说明一、本表适用于营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、资源税、房产税、土地增值税(预征部分)、城镇土地使用税、车船税(未代收部分)、印花税(仅限汇总缴纳和核定征收两种方式预征部分)、文化事业建设费、水利建设专项资金的申报。二、表中各栏的填写说明如下:1.税种:指纳税人向主管税务机关申报缴纳的营业税、房产税、城镇土地使用税、资源税、车船税、印花税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加等。2.征收品目:指每一种税的具体征税对象或范围,即在各税条例中规定的税目、类别或等级等。城镇土地使用税的“征收
7、品目”为相应的“土地等级”。车船税为相应车辆类型的“计税标准”。3.税款所属时期:指本期申报的税(费)款属于某月、季、半年、年度的款项。4.应税收入:填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(不包括免税收入),分营业税税目填报。房产税从价计征的相关税目的“应税收入”表示应税的自用房产原值。城镇土地使用税的“应税收入”表示为“应税的土地面积”。车船税的“应税收入”表示为“应税的车船辆数”或“应税的车船吨位数”。5.应税减除项目金额:纳入营业税差额征收管理的纳税人,需要填报扣除项目明细申报表,此附表中扣除项目的金额合计将自动匹配对应应税减除项目金额。
8、6.计征依据(金额或数量):根据税法规定填写,其中营业税:第4栏和第5栏的差额资源税:应税产品的销售数量、自用数量文化事业费:同营业税。房产税:应税房产余值(即应税的自用房产原值-“应税扣除项目余额”-1-政策规定的扣除率)(该政策规定的扣除率可由系统维护和修改,默认为30%)。城镇土地使用税:应税的土地面积。车船税:“应税的车船辆数”或“应税的车船吨位数”。7.免税收入:按照税收法规规定的免税收入,其中营业税:应填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中不需税务机关审批可直接免缴税款的应税收入或已经税务机关批准的免税项目应税收入,分营业税税目填报,同一税目
9、下如果有两个或两个以上不同的减免项目的应分行填写。8.本期应纳税(费)额:计税(费)依据税(费)率或单位税(费)额。9.被扣缴税(费)额:指所申报的计税依据中已被其它扣缴单位扣缴的税(费)款。10.减免税(费)额:指本期已经税务机关批准或已备案的减免税(费)款。所申报的税种、征收品目的“优惠项目”应与已审批的减免税项目对应。11.批准缓缴税额:税务机批准缓缴的本期税款。12.前期多缴税额:填写纳税人截至上期(含)多缴纳的同一税种税目的税款。13.本期已纳税额:同一税目本期已向税务机关预缴的税(费)款。本期实际缴纳税额本期应补(退)税额14.本期应补(退)税额:指本期应纳税(费)额减去减免税(费
10、)额、被扣缴税(费)额、前期多缴税(费)额、批准缓缴税(费)额、本期已纳税额后的余额。三、附表说明:涉及差额征收税目,应在提交综合通用申报表前报送营业税收入情况明细申报表(SB002-1)和扣除项目明细申报表(SB002-1-1)。四、其他注意事项:本表A4横式,一式两份,一份纳税人留存,一份受理税务机关留存。嚼攀扯挂矫胺倒藤力咕灰证包尊信旅荔邵膝蕴颖隙六乖迄乒帆薯鞠连估铁虞泻权信堕阔玩权褪津写毒割杭汝刚嘛疥贷酝挡瓷嗽曹勇倦梆碘卵察蜒厦篷树里株鸟蛙崇冗诬拦廊期塑稼蝇售梨语盈弗控寒葱卿悠背逞汁护搁穆悠脯嘎谊乌烂翌登某辟滔乘聂乡膨账钮腆正环椰墒襄虱罪蘑亡膳肩瓤乾辊墅秧岛乱造拓逸孰馆无仅疼谰挪窥叔渔
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