1、泓域咨询MACRO/ 功率调节器项目立项申请功率调节器项目立项申请2015年以来,我国经济下行压力增大,工业投资持续下滑,国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓,传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来,随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实,我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解,新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。一、项目名称及承办单位(一)项目名称功率调节器项目(二)项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责
2、人(一)项目选址xx新区(二)项目负责人方xx三、项目承办单位基本情况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。优良的
3、品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。四、项目建设地基本情况“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年
4、实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为功率调节器,根据市场情况,预计年产值50903.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积56574.94平方米(折合约84.82亩),其中:净用地面积56574.94平方米(红线范围折合约84.82亩)。项目规划总建筑面积78073.42平方米,其中:规划建设主体工程47717.35平方米,计容建筑面积78073.42平方米;预计建筑工程投资6881.61万元。2、项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5513.66万元。七、设备购置项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费551
5、3.66万元。八、节能分析1、项目年用电量590066.23千瓦时,折合72.52吨标准煤。2、项目年总用水量28156.16立方米,折合2.40吨标准煤。3、“功率调节器项目投资建设项目”,年用电量590066.23千瓦时,年总用水量28156.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.92吨标准煤/年。达产年综合节能量22.38吨标准煤/年,项目总节能率27.10%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显
6、的影响。十、投资估算项目预计总投资22875.35万元,其中:固定资产投资16621.33万元,占项目总投资的72.66%;流动资金6254.02万元,占项目总投资的27.34%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入50903.00万元,总成本费用39526.55万元,税金及附加414.60万元,利润总额11376.45万元,利税总额13360.22万元,税后净利润8532.34万元,达产年纳税总额4827.88万元;达产年投资利润率49.73%,投资利税率58.40%,投资回报率37.30%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位917个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。
7、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“功率调节器项目”主要从事功率调节器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功率调节器项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,
8、建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:功率调节器项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合
9、理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“功率调节器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位917个,达产年纳税总额4827.88万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率49.73%,投资利税率58.40%,全部投资回报率37.30%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56574.9484.82亩1.1容积率1.38
10、1.2建筑系数60.62%1.3投资强度万元/亩195.961.4基底面积平方米34295.731.5总建筑面积平方米78073.421.6绿化面积平方米6104.42绿化率7.82%2总投资万元22875.352.1固定资产投资万元16621.332.1.1土建工程投资万元6881.612.1.1.1土建工程投资占比万元30.08%2.1.2设备投资万元5513.662.1.2.1设备投资占比24.10%2.1.3其它投资万元4226.062.1.3.1其它投资占比18.47%2.1.4固定资产投资占比72.66%2.2流动资金万元6254.022.2.1流动资金占比27.34%3收入万元50903.004总成本万元39526.555利润总额万元11376.456净利润万元8532.347所得税万元1.388增值税万元1569.179税金及附加万元414.6010纳税总额万元4827.8811利税总额万元13360.2212投资利润率49.73%13投资利税率58.40%14投资回报率37.30%15回收期年4.1816设备数量台(套)15817年用电量千瓦时590066.2318年用水量立方米28156.1619总能耗吨标准煤74.9220节能率27.10%21节能量吨标准煤22.3822员工数量人917