塑料胀管项目立项申请.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 塑料胀管项目立项申请塑料胀管项目立项申请2015年以来,我国经济下行压力增大,工业投资持续下滑,国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓,传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来,随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实,我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解,新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。一、项目名称及承办单位(一)项目名称塑料胀管项目(二)项目承办单位xxx(集团)有限公司二、项目建设地址

2、及负责人(一)项目选址xx临港经济技术开发区(二)项目负责人郝xx三、项目承办单位基本情况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的

3、贡献。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。四、项目建设地基本情况通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。五、项目提出理由完善的国内销售网络,项目承办单位经

4、过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为塑料胀管,根据市场情况,预计年产值22834.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积49951.63平方米(折合约74.89亩),其中:净用地面积49951

5、.63平方米(红线范围折合约74.89亩)。项目规划总建筑面积53448.24平方米,其中:规划建设主体工程38514.52平方米,计容建筑面积53448.24平方米;预计建筑工程投资4470.69万元。2、项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费5402.55万元。七、设备购置项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费5402.55万元。八、节能分析1、项目年用电量641001.35千瓦时,折合78.78吨标准煤。2、项目年总用水量11778.02立方米,折合1.01吨标准煤。3、“塑料胀管项目投资建设项目”,年用电量641001.35千瓦时,年总用水量11778.02立方米,项目

6、年综合总耗能量(当量值)79.79吨标准煤/年。达产年综合节能量29.51吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资15638.93万元,其中:固定资产投资12577.03万元,占项目总投资的80.42%;流动资金3061.90万元,占项目总投资的19.58%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入22834.00万元

7、,总成本费用18261.31万元,税金及附加275.49万元,利润总额4572.69万元,利税总额5478.90万元,税后净利润3429.52万元,达产年纳税总额2049.38万元;达产年投资利润率29.24%,投资利税率35.03%,投资回报率21.93%,全部投资回收期6.06年,提供就业职位396个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑料胀管项目”主要从事塑料胀管项目投资经营,其不属于国家发展改

8、革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料胀管项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:塑料胀管项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态

9、保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“塑料胀管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位396个,达产年纳税总额2049.38万元,可以促进xx临

10、港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率29.24%,投资利税率35.03%,全部投资回报率21.93%,全部投资回收期6.06年,固定资产投资回收期6.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49951.6374.89亩1.1容积率1.071.2建筑系数71.06%1.3投资强度万元/亩167.941.4基底面积平方米35495.631.5总建筑面积平方米53448.241.6绿化面积平方米3094.91绿化率5.79%2总投资万元15638.9

11、32.1固定资产投资万元12577.032.1.1土建工程投资万元4470.692.1.1.1土建工程投资占比万元28.59%2.1.2设备投资万元5402.552.1.2.1设备投资占比34.55%2.1.3其它投资万元2703.792.1.3.1其它投资占比17.29%2.1.4固定资产投资占比80.42%2.2流动资金万元3061.902.2.1流动资金占比19.58%3收入万元22834.004总成本万元18261.315利润总额万元4572.696净利润万元3429.527所得税万元1.078增值税万元630.729税金及附加万元275.4910纳税总额万元2049.3811利税总额万元5478.9012投资利润率29.24%13投资利税率35.03%14投资回报率21.93%15回收期年6.0616设备数量台(套)16817年用电量千瓦时641001.3518年用水量立方米11778.0219总能耗吨标准煤79.7920节能率22.51%21节能量吨标准煤29.5122员工数量人396

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