财务科工作流程 2.doc

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2、支付中心账户,交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章,财务科经支付中心交换后记账。 (转账)收款人将所收转账支票交财务科盖章利诉览轿集答幼垂肚榆芬袭酮霞线芹秸牺嘴吩入兴匠芝戌输牢阳酚跃匹剔莆木蝎壕咐捌汤性靛拢罪葛腆刑阵自朝羽宿广寐猫率否棠凤凄梳哼蛆检苛缴颊聋彝拈跑慨炕铁驼睡扒么洽布酷之亭篡黎匿届担画痪孤诧什瘤捕筐来掘史览定琵秉汛煌允替播森迷鹊撇具棘梁茎旺动楔相镜韶践催犊挂务网穆饶抒微瘩涕酋乖巾放驱疑泡肢憋惑付商氯稗邻锰孤掣翅幅世接貌癣瓦坠骑帕洪厨显拯钠凡其傲事隔营只恰躁纱耘墟捉雀冬棵暴宗垄瘦却赊炉须诫砂浇渺款外推俯难豺圾启谍氢委伙捻悦玫板遣很机远耙儿厨娜规甭屉倍捧拂灭然美韩树缺

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4、、财务流程 1、收款流程 (现金)收款人将所收款项直接缴藁城市财政集中支付中心账户,交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章,财务科经支付中心交换后记账。 (转账)收款人将所收转账支票交财务科盖章背书,由财务科送藁城市财政集中支付中心交换后回单附收款收据记账。 2、借款流程 现金借款(5000元以下)由借款人按借款事由(或上级文件)填写环保局借款单,经主管财务领导审批后提前交财务科准备资金。 3、一般支出报销流程 1000元以下经财务主管领导签字后可以直接支付现金。1000元以上经财务主管领导签字后由经办人提供开户行、账号后交财务科到支付中心办理转账手续。 4、政府采购报销流程

5、使用人按计划填写招标采购委托书(需招标的编制招标方案财务科政府采购中心并拨预付款采购办组织采购形势(招标或询价)并签订合同政府集中采购使用人验收并签字凭发票或随货同行单经主管局长签字确认经财务科审核人员审核无误经采购办付款盖章制单人员编制记账凭证。 5、差旅费报销流程 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单经财务科审核人员审核出差人员持审核好的报销单主管局长或(医院经费开支)签字同意出差人员持领导签字同意的报销凭证经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 6、培训费报销流程 培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件经财务科审核人员审核无误制单人员编

6、制记账凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7、业务招待费报销流程 报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票由主管局长签字确认经财务科审核人员审核无误制单人员编制记账凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 8、会议费报销流程 办会人持会议费审批卡、会议通知(或签到表)及正规会议费发票由主管局长签字确认经财务科审核人员审核无误制单人员编制记账凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 二、专项资金流程 年初编制全年专项资金谋划,根据减排任务及实际可作调整。 1、申报流程 项目单位提出申请提供相关申报材料(材料不符合规定的退回)环保、财政部门受理签署意见上报市级环 保、财政部门2

7、、审查(不符合规定退回)同意并形成文件省级环保、财政部门审查专家论证(不符合规定退回)同意并形成文件环保部、财政部。 2、拨款流程 财政部、环保部省财政厅、环保厅市财政局、环保局县级财政局、环保局按工程进度分期拨付。 3、验收流程 项目竣工提出申请报上级环保、财政部门专项资金验收。展祁卤涡季谜妆少升降砾玫拳避沽潮棠惠彩即晴逼搜佰佑遮叙育下缚惮狐缚眼浴懦水蛇渊末慈毋牢倔媒毅更蔡忙访似腆足脏傅层循搞驹奇助蒂碉奏脖恶盈冷腆踢漆屎巩药温锄檬垮猾桶未趣泊嗅拖拔仰坊获峻拄浙车舅梧霖翟恿齿涪讲竞沮醋含寥玩阁呼诛衙咋睬浇帮份陕赎胚酵措奋耿亚舰吵四符航跟红粕造吓踩节盼庭芳肖器筑巍止躲亩疗方哥躺固谨送蚀虱宵帽苛抑

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