1、泓域咨询MACRO/ 电能表项目立项申请电能表项目立项申请我国制造业领域已形成完整的产业体系,具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划,制定国际产能合作规划,调整和优化出口产品结构,逐步减少“两高一资”产品的出口,促进重点行业走出去。二是依托“一带一路”战略,积极推进与周边国家基础设施的互通互联,探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式,加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作,有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况,采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。四是建立双边
2、或多边交流机制,建立出口预警机制,减少贸易摩擦,降低出口风险。一、项目名称及承办单位(一)项目名称电能表项目(二)项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xxx产业基地(二)项目负责人钱xx三、项目承办单位基本情况经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销
3、全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。四、项目建设地基本情
4、况深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。五、项目提出理由项目承办
5、单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为电能表,根据市场情况,预计年产值26393.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积34957.47平方米(折合约52.41亩),其中:净用地面积34957.47平方米(红线范围折合约52.41亩)。项目规划总建筑面积41249.81平方米,其中:规划建设主体工程258
6、89.20平方米,计容建筑面积41249.81平方米;预计建筑工程投资3308.91万元。2、项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3567.86万元。七、设备购置项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3567.86万元。八、节能分析1、项目年用电量1289895.20千瓦时,折合158.53吨标准煤。2、项目年总用水量19352.73立方米,折合1.65吨标准煤。3、“电能表项目投资建设项目”,年用电量1289895.20千瓦时,年总用水量19352.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.18吨标准煤/年。达产年综合节能量47.85吨标准煤/年,项目总节能率26.33%
7、,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资12041.29万元,其中:固定资产投资9373.53万元,占项目总投资的77.84%;流动资金2667.76万元,占项目总投资的22.16%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入26393.00万元,总成本费用20280.20万元,税金及附加241.01万元,利润总额6112.80万元,利税总额7196.95万元,税后净利润4
8、584.60万元,达产年纳税总额2612.35万元;达产年投资利润率50.77%,投资利税率59.77%,投资回报率38.07%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位396个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电能表项目”主要从事电能表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电能表项目选址于xxx产业基地
9、,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:电能表项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定
10、的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电能表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位396个,达产年纳税总额2612.35万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率50.77%,投资利税率59.77%,全部投资回报率38.07%,全部投资回收期
11、4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34957.4752.41亩1.1容积率1.181.2建筑系数56.59%1.3投资强度万元/亩178.851.4基底面积平方米19782.431.5总建筑面积平方米41249.811.6绿化面积平方米2450.51绿化率5.94%2总投资万元12041.292.1固定资产投资万元9373.532.1.1土建工程投资万元3308.912.1.1.1土建工程投资占比万元27.48%2.1.2设备投资万元3567.862.1.2.1设备投
12、资占比29.63%2.1.3其它投资万元2496.762.1.3.1其它投资占比20.73%2.1.4固定资产投资占比77.84%2.2流动资金万元2667.762.2.1流动资金占比22.16%3收入万元26393.004总成本万元20280.205利润总额万元6112.806净利润万元4584.607所得税万元1.188增值税万元843.149税金及附加万元241.0110纳税总额万元2612.3511利税总额万元7196.9512投资利润率50.77%13投资利税率59.77%14投资回报率38.07%15回收期年4.1316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1289895.2018年用水量立方米19352.7319总能耗吨标准煤160.1820节能率26.33%21节能量吨标准煤47.8522员工数量人396