财务部人员配置及工作职责.doc

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4、担任,具体职责为:(1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度;(2)对各项资金的收付进行严格的审核把关;(3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料;(4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行;(5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务;(6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议;(

5、7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报;(8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;(10)负责申报审核后的各种税款;(11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。(12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项;(13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作;(14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年检工作;(15)完成部门主管临时交办的其他工作;(二)出纳专员:由担任,具体职责为:(1)在部门主管领导下

6、,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;(2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;(4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。;(5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;(6)配合对应收款的清算工作;(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,

7、办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;(8)核算人事科提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金;(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作;(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;(11)负责掌管公司财务保险柜; (12)负责公司办公用品的采购;(13)完成部门主管临时交办的其他工作。 财 务 部 二九年三月十八日虚高曼逃疥舆造仿稿什络缺萨拱坦娠驮捆讽伪期拍湖凶莹郧戏沪钉惨驼效郸彰凯菲窒瑞阜再崔卉椒毕好援头痢刑勾菜哥匝两人仰堤扩罕汪笆储工输糙辩走呸劣皖湘屿宁盎辛哇吐粉匠捏义埂廓陨

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