第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明.doc

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资源描述

1、一、部门主要职能对全县文物保护管理提供服务保障,文物保护管理,文物征集,收藏,研究,展示,对外交流,上级授权保护的抢救性考古清理,文物行政执法,云居山塔林保护管理和规划,发展文博事业。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:收入决算情况说明、支出决算情况说明、财政拨款支出决算情况说明、机关运行经费等情况说明、“三公”经费支出决算情况说明。第二部分文物管理所2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计286.3万元,其中上年结转和结余200.4万元,较上年下降16.92%;本年收入合计85.9万元,较上年下降16%,主要原因是:下拨款减少。本年

2、收入的具体构成为:财政拨款收入85.9万元,占100%。二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计286.3万元,其中本年支出合计193.5万元,较上年下降16.92%,主要原因是:开支减少;年末结转和结余92.8万元,较上年增长34.2%,主要原因是:开支增大。本年支出的具体构成为:基本支出45.4万元,占23.5%;项目支出148.1万元,占76.5%.三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为281.4万元,决算数为286.3万元,完成年初预算的101.7%,主要原因是:调资。按功能分类科目分:文化体育与传媒年初预算数为79.2万元,决算数为191.6万元

3、,完成年初预算的241%;住房保障支出初预算数为1.79万元,决算数为1.79万元,完成年初预算的100%。按经济分类科目分:工资福利支出32.9万元,较上年增长7.5%,主要原因是:调资;商品和服务支出1.6万元,较上年增长100%,主要原因是:列支在其它收入中;对个人和家庭补助支出3.2万元,较上年增长77%,主要原因是:调资。四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费40.4万元,较上年下降26%,主要原因是:开支减少。其中:办公费1.6万元,印刷费8.1万元,咨询费0.5万元,电费0.9万元,邮电费0.7万元,差旅费0.9万元,商品和服务支出4.4万元,工会经费1.8万元,专用材料5.7万元,社会保障缴费1.3万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为3.8万元,完成预算的63.3 %,决算数较上年下降14%,其中:公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为3.8万元,完成预算的 63.3%,决算数较上年下降14%。主要原因是:考察交流次数略有减少。

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