二七区民政局2017年部门预算基本情况说明.doc

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资源描述

1、二七区民政局2017年部门预算基本情况说明1、 部门基本情况 1、贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策,拟定全区民政事业发展规划;推动全区民政工作的改革与发展。 2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。 3、会同有关部门拟定社会工作发展规划,指导全区有关部门开展社会工作活动,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 4、贯彻、落实各类优抚对象、抚恤、补助标准和国家机关工作人员及离退休人员伤亡抚恤标准;审核报批、褒扬革命烈士;负责申报评残追烈工作。 5、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民活动;协调处理军地、军民关系;督促检查双拥政策、法规的落

2、实。 6、负责全区的退役士兵、转业士官、1至4级伤残军人的接收安置工作;负责军地离退休干部、退休士官和无军籍退职职工的接收安置工作;指导全区军队离退休干部管理所的服务管理工作,落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。 7、执行减灾救灾工作政策;负责组织、协调全区救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责全区灾情核查、汇总、上报以及统一发布工作;组织指导灾区开展生产自救,协调有关部门落实灾区优惠政策;承担救灾款物管理、分配及监督使用责任。 8、执行社会福利事业发展规划;负责辖区老年人、孤儿、五保户等特殊群体的权益保护工作;负责困境未成年人社会保护和救助站管理建设工作;组织和指导社会捐助、捐赠工作

3、。 9、执行城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组织实施;指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理、和民主监督工作,推动村(居)公务公开和基层民主政治建设;指导辖区各乡(镇)、街道办事处开展社区建设和社区服务等工作。 10、执行全区行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理政策法规;负责全区乡(镇)、街道办事处行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;监督检查乡(镇)街道办事处行政区划政策法规的执行情况;负责本辖区地名管理工作;推广并监督标注化地名使用;负责区届勘定和管理工作。 11、执行婚姻管理、殡葬管理

4、及城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策;推进婚俗和殡葬改革;负责承办全区婚姻登记工作。 12、执行老龄事业发展规划和政策并组织实施;加强对老龄工作的宏观指导和管理;负责维护老年人权益保障工作。 13、执行社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作;参与拟定住房、教育、司法救助相关办法;承担全区社会救助信息管理工作。14、负责民政经费的管理与使用;对局机关国有资产进行管理和监督;负责民政计划、统计和内部审计工作。15、负责民政局机关党建和领导班子的思想作风建设;负责局思想政治工作和精神文明建设;

5、负责民政局下属单位机构编制、人事、劳资管理工作;负责局机关离退休人员的管理和服务工作。16、承办区政府和上级部门交办的其他事项。(二)、内设机构及下属单位内设机构:办公室、社会救助科、优抚科、社会事务科、行政审批服务科下属单位:殡葬管理所、军队离退休干部管理所、二七区勘界办公室、二七区双拥办公室、区老龄委办公室、二七区城乡社区建设服务局。(3) 人员构成情况 我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制38人,其中:行政编制8人,事业编制30人;在职职工86人,离退休人员18人。二、2017年度部门预算情况说明(一)收入支出预算总体情况说明2017年收入预算共计10515.8万元,支出预算共计10

6、515.8万元。比2016年收支预算减少10.09%,变动原因:优抚、军工等资金以前做全额预算,2017年只做区匹配部分资金预算。(二)收入预算总体情况说明2017年收入预算共计10515.8万元。其中财政拨款为10373.8万元,国库管理的非税收入为142万元。(三)支出预算总体情况说明2017年支出预算共计10515.8万元。其中:工资福利支出为5100.35万元,商品服务支出为473.33万元,对个人和家庭补助支出为111.09万元,其他基本支出为15.27万元,事业发展专项支出为3204.75万元,专项业务支出为1611.01万元。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年财政拨

7、款收入预算共计10515.8万元。财政拨款支出预算共计10515.8万元。比2016年收支预算减少10.09%,变动原因:优抚、军工等资金以前做全额预算,2017年只做区匹配部分资金预算。 (五)一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出预算共计10515.8万元。其中:社会和保障就业支出为10369.86万,医疗卫生与计划生育支出为90.2万元,住房保障支出为55.74万元。(六)一般公共预算基本支出预算情况说明2017年一般公共预算基本支出预算共计5700.04万元。其中:工资福利支出为5100.35万元(主要包括行政事业单位人员工资及社会保障缴费),商品服务支出为473.33

8、万元(包括办公费、工会费、印刷费、培训费、劳务费等),对个人和家庭补助支出为111.09万元(包括退休费、采暖补贴、住房公积金),其他资本性支出为15.27万元(办公设备购置费用)。(七)“三公”经费支出预算情况说明 2017年“三公”经费预算共计1.2万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费0万元(与2016年相比无变化)2.公务接待费1、2万元(与2016年相比无变化)3.公务用车购置及运行费为0,公务用车购置数与保有量均为0(与2016年相比无变化)(八)政府性基金预算支出情况说明2017年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。(九)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况机关运行经

9、费预算支出为39.23万元,较2016年预算减少了7.05%。减少原因是:部分临时性工作减少。主要用于日常办公、邮电费、水费、电费、印刷、维修、差旅支出。三、政府采购情况 2017年政府采购预算437.39万元,其中:政府采购货物支出159.47万元,服务采购支出262.92万元,维修采购支出15万元,具体采购明细如下:1、笔记本电脑,单价0.5万元,数量2台,共计1万元。2、文件柜,单价0.08万元,数量16个,共计1.36万元。3、空调挂机,单价0.37万元,数量4台,共计1.49万元。4、空调柜机,单价0.78万元,数量4台,共计3.14万元。5、台式电脑,单价0.44万元,数量6台,共

10、计2.64万元。6、办公桌,单价0.05万元,数量6个,共计0.3万元。7、会议桌,单价1.28万元,数量1个,共计1.28万元。8、打印机,单价0.32万元,数量6台,共计1.95万元。9、沙发,单价0.15万元,数量2套,共计0.3万元。10、摄像机,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元。11、慰问物资,数量3次,共计144.21万元。12、救助站服务外包,数量1次,共计65万元。13、敬老院服务外包,数量1次,共计62.68万元。14、地名普查服务外包,数量1次,共计47.04万元。15、居家养老服务外包,数量1次,共计88.2万元。16、局机关、救助站、敬老院维修费,数量4次,共计

11、15万元。 四、名词解释(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。(二)商业服务支出:反映商业服务业等方面的支出。如保障机构正常运转、开展商业活动所发生的基本支出和项目支出。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。(四)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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