中共项城市委政法委2015年预算情况说明.doc

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资源描述

1、项城市维稳办2019年度部门预算公开目录第一部分项城市维稳办概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分项城市维稳办2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:项城市维稳办2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第一部分项城市维稳办概况一、项城市维稳办主要职责(一)、贯彻落实中央、省、市维护稳定工作的指示和部署。及时向市委市政府提出超前性、预警性的工作建议,对全市维

2、护稳定工作进行协调、检查和督办,指导全市各单位的维稳工作。(二)、掌握全市政治稳定情况,及时向市委市政府和省市维稳办报告影响稳定的重大问题和重要情况。(三)、加强调查研究、定期对全市影响稳定的情况进行分析预测,提出对策建议,供市委市政府决策参考。(四)、对全市不稳定因素组织排查,及时发现和掌握影响稳定的重点问题,协调和督促相关部门采取措施处置化解,把问题解决在萌芽状态。(五)、在敏感期、党和国家重大政治活动和重大节日期间,制定重大事件处置预案、维稳工作方案,及时向市委市政府提出工作意见,协调有关部门做好安全稳定工作。(六)、对全市可能发生的群体性事件,协调组织制定和完善处置工作预案,向市委市政

3、府提出工作措施建议。对发生的群体性事件,及时准确掌握情报信息,积极协调有关部门依法妥善处置。(七)、负责对因工作失职而发生严重影响稳定的单位进行调查,向市委及有关部门提出责任追究的建议。(八)、完成市维护稳定工作领导小组和省市维稳办交办的其他工作。二、项城市维稳办预算单位构成项城市维稳办部门预算涵盖的预算单位包括:项城市维稳办机关本级,本单位没有二级机构。2019年我单位按照市财政预算公开要求,对本单位预算全部纳入预算公开范围。第二部分项城市维稳办2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明项城市维稳办2019年收入总计46.19万元,支出总计46.19万元,与2018年相比,收、

4、支总计各增加2.76万元。主要原因人员经费增加。二、收入预算总体情况说明项城市维稳办2019年收入合计46.19万元,其中:工资福利收入23.41万元,商品和服务收入3.58万元,经常性项目支出19.2万元;政府性基金收入预算为0万元。三、支出预算总体情况说明项城市维稳办2019年支出合计46.19万元,其中:基本支出26.99万元;经常性项目支出19.2万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明项城市维稳办2019年一般公共预算收支预算46.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2.76万元。主要原因人员经费增加。五、一般公共预算支出预算情况说明项城市

5、维稳办2019年一般公共预算支出年初预算为46.19万元。主要用于以下方面:行政运行支出40.2万元;社会保障和就业(类)支出3.38万元;医疗卫生(类)支出1万元;住房保障(类)支出1.61万元。六、一般公共预算基本支出预算情况说明项城市维稳办2019年一般公共预算基本支出26.99万元,主要包括:工资福利支出23.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终奖、养老金、医疗保险金、大额医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。商品和服务支出3.58万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用。七、项目支出预算情况说明项城市稳定办2019年项目支出(经常性项目支出业务经费)19.2万元,包括

6、:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。八、 “三公”经费支出预算情况说明项城市维稳办2019年“三公”经费预算为0.4万元。严格按照上级文件要求零增减的原则,预算比上年减少0.01万元。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。(二)公务用车购置及运行费0万元。(三)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.01万元。原因:按照上级文件要求零增减的原则。九、政府采购安排情况说明 我单位2019年无政府采购拨款安排。十、政府性基金预算支出情况说明 我单位2019年无政府性基金预算拨款安排。十一、国有资本经营预算支出情况说明我单位

7、2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况我单位2019年机关运行经费支出预算19.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等支出。(二)政府采购支出情况2019年政府采购预算安排0万元。十三、国有资产占用情况说明2019年度,本单位公务用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设配 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2019年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。第三部分名词解释一、财政拨款

8、收入:是指财政当年拨付的资金。二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。三、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:项城市维稳办2019年度部门预算表

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