太阳能项目立项申请.docx

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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 太阳能项目立项申请太阳能项目立项申请过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力,国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。首先,要确保居民收入增加,要重视研究适应消费需求的扩大和升级。其次,建议提高个人所得税起征点,调整和完善收入分配政策。再次,要调整消费倾向和消费方式,大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费,不断扩大消费领域,推动信贷消费的发展,提高信贷消费在消费中的比重。

2、同时,要完善社会保障制度,加大健全农村保障制度的力度。此外,要高度重视农村市场,改善农村消费环境,建立健全农村市场的商业网点,全面搞活农村市场流通,让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常一、项目名称及承办单位(一)项目名称太阳能项目(二)项目承办单位xxx实业发展公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xxx工业示范区(二)项目负责人任xx三、项目承办单位基本情况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车

3、间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;

4、在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。四、项目建设地基本情况今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增

5、长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能,根据市场情况,预计年产值4427.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积6670.00平方米(折合约10.00亩),其中:净用地面积6670.00平方米(红线范围折合约10.00亩

6、)。项目规划总建筑面积8470.90平方米,其中:规划建设主体工程6441.59平方米,计容建筑面积8470.90平方米;预计建筑工程投资645.92万元。2、项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费833.39万元。七、设备购置项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费833.39万元。八、节能分析1、项目年用电量977775.22千瓦时,折合120.17吨标准煤。2、项目年总用水量4319.58立方米,折合0.37吨标准煤。3、“太阳能项目投资建设项目”,年用电量977775.22千瓦时,年总用水量4319.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.54吨标准煤/年。达产年综合

7、节能量38.07吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资2298.98万元,其中:固定资产投资1772.20万元,占项目总投资的77.09%;流动资金526.78万元,占项目总投资的22.91%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入4427.00万元,总成本费用3347.94万元,税金及附加44.54万元,利润总额1079.0

8、6万元,利税总额1272.44万元,税后净利润809.29万元,达产年纳税总额463.14万元;达产年投资利润率46.94%,投资利税率55.35%,投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位89个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“太阳能项目”主要从事太阳能项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年

9、修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:太阳能项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在

10、地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额463.14万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献

11、。2、项目达产年投资利润率46.94%,投资利税率55.35%,全部投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6670.0010.00亩1.1容积率1.271.2建筑系数78.50%1.3投资强度万元/亩177.221.4基底面积平方米5235.951.5总建筑面积平方米8470.901.6绿化面积平方米600.77绿化率7.09%2总投资万元2298.982.1固定资产投资万元1772.202.1.1土建工程投资万元645.922.1.

12、1.1土建工程投资占比万元28.10%2.1.2设备投资万元833.392.1.2.1设备投资占比36.25%2.1.3其它投资万元292.892.1.3.1其它投资占比12.74%2.1.4固定资产投资占比77.09%2.2流动资金万元526.782.2.1流动资金占比22.91%3收入万元4427.004总成本万元3347.945利润总额万元1079.066净利润万元809.297所得税万元1.278增值税万元148.849税金及附加万元44.5410纳税总额万元463.1411利税总额万元1272.4412投资利润率46.94%13投资利税率55.35%14投资回报率35.20%15回收期年4.3416设备数量台(套)9317年用电量千瓦时977775.2218年用水量立方米4319.5819总能耗吨标准煤120.5420节能率26.12%21节能量吨标准煤38.0722员工数量人89

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