1、泓域咨询MACRO/ 电动观光车项目立项申请电动观光车项目立项申请十三五政策将更着力扩大内需,调整内需外需关系、投资消费关系,重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构,使总需求保持平稳较快增长,使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合理与优化,保持中国经济平稳增长。一、项目名称及承办单位(一)项目名称电动观光车项目(二)项目承办单位xxx实业发展公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx开发区(二)项目负责人马xx三、项目承办单位基本情况顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、
2、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并
3、通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。
4、公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 四、项目建设地基本情况园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜
5、明、产业配套、功能齐全的综合性园区。五、项目提出理由完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为电动观光车,根据市场情况,预计年产值32185.00万元。(二)建设规模1、
6、该项目总征地面积46269.79平方米(折合约69.37亩),其中:净用地面积46269.79平方米(红线范围折合约69.37亩)。项目规划总建筑面积74957.06平方米,其中:规划建设主体工程45356.98平方米,计容建筑面积74957.06平方米;预计建筑工程投资6183.55万元。2、项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费3869.73万元。七、设备购置项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费3869.73万元。八、节能分析1、项目年用电量609919.54千瓦时,折合74.96吨标准煤。2、项目年总用水量15991.15立方米,折合1.37吨标准煤。3、“电动观光车项
7、目投资建设项目”,年用电量609919.54千瓦时,年总用水量15991.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.33吨标准煤/年。达产年综合节能量31.18吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资16938.17万元,其中:固定资产投资12495.62万元,占项目总投资的73.77%;流动资金4442.55万元,占项目总投资的26
8、.23%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入32185.00万元,总成本费用25658.01万元,税金及附加293.11万元,利润总额6526.99万元,利税总额7720.37万元,税后净利润4895.24万元,达产年纳税总额2825.13万元;达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.58%,投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位536个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动观光车项目”主
9、要从事电动观光车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动观光车项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:电动观光车项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
10、护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动观光车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展,为社会提供就业职位536个,达产年纳税总额2825
11、.13万元,可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.58%,全部投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46269.7969.37亩1.1容积率1.621.2建筑系数68.68%1.3投资强度万元/亩180.131.4基底面积平方米31778.091.5总建筑面积平方米74957.061.6绿化面积平方米4511.62绿化率6.02%2总投资万元
12、16938.172.1固定资产投资万元12495.622.1.1土建工程投资万元6183.552.1.1.1土建工程投资占比万元36.51%2.1.2设备投资万元3869.732.1.2.1设备投资占比22.85%2.1.3其它投资万元2442.342.1.3.1其它投资占比14.42%2.1.4固定资产投资占比73.77%2.2流动资金万元4442.552.2.1流动资金占比26.23%3收入万元32185.004总成本万元25658.015利润总额万元6526.996净利润万元4895.247所得税万元1.628增值税万元900.279税金及附加万元293.1110纳税总额万元2825.1311利税总额万元7720.3712投资利润率38.53%13投资利税率45.58%14投资回报率28.90%15回收期年4.9616设备数量台(套)16117年用电量千瓦时609919.5418年用水量立方米15991.1519总能耗吨标准煤76.3320节能率29.55%21节能量吨标准煤31.1822员工数量人536