上海建平世纪中学2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市建平世纪中学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市建平世纪中学概况 一、主要职能 1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策,贯彻国家的教育方针,按国家的要求和社会的需求培养学生,为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。学校遵守教育规律,保证教育质量,坚持学校的公益性。 2. 学校在“构建和谐奋进充实幸福的学习共同体”办学理念的指引下,将学校建设成为一所管理科学民主,队伍精干务实,教育切实有效,教学规范创新,教学质量明显提高,社会声誉日益良好,全体师生富有充实感、幸福感的精神家园,将学 校办成能提供优质教育资源的区实验性示范性高中。 3. 学校是具有法人资格的

2、办学机构,独立承担办学责任。校长是学校的法人代表。 4. 学校实行校长负责制。校长全面负责学校工作,学校党支部支持校长依法行使职权并在学校重大事项决策中发挥其政治核心、监督保证工作,教职工代表大会实施民主监督。 5. 学校在校长领导下建立校务委员会,下设校务办、教务处、学生处、教科研室等部门,分别承担相应的管理职能。 6. 学校按规定建立健全各类规章制度,实施依法治校,严2 格执行规章制度。学校规章制度包括规范性制度、程序性制度、评价性制度和奖励性制度 。 7. 学校实 施科学、民主管理,实行校务公开。 二、机构设置 根据上述职责,上海市建平世纪中学设 4 个内设机构,包括:教务处、学生处、校

3、务办、教科研室。 3 第二部分 上海市建平世纪中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,153.10 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 104.22 四、公 共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,840.14 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 41.89 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出

4、 348.82 九、医疗卫生与计划生育支出 91.92 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务 业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 64.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 21.22 本年收入合计 2,299.21 本年支出合计 2,366.30 用事业基金弥补收支差额 28.59 结余分配 年初结转和结余 232.85 年末结转和结余 194.

5、35 总计 2,560.65 总计 2,560.65 4 2016年度收入决算 表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,299.21 2,153.10 0.00 104.22 0.00 0.00 41.89 205 教育支出 1,772.12 1,648.16 0.00 104.22 0.00 0.00 19.74 205 02 普通教育 1,674.03 1,550.07 0.00 104.22 0.00 0.00 19.74 205 02 04 高中教育 1,674.

6、03 1,550.07 0.00 104.22 0.00 0.00 19.74 205 09 教育费附加安排的支出 98.09 98.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 98.09 98.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 348.82 348.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政 事业单位离退休 341.54 341.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 10.58 10.58 0.00

7、 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 2080505 182.40 182.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 2080506 148.56 148.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 01 死亡抚恤 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 91.

8、92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.15 229 99 其他支出 22

9、.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.15 229 99 01 其他支出 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.15 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,366.30 2,267.31 98.99 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,840.14 1,762.37 77.77 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,714.39 1,702.62 11.77 0.0

10、0 0.00 0.00 205 02 04 高中教育 1,714.39 1,702.62 11.77 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 125.75 59.75 66.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 125.75 59.75 66.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 348.82 348.82 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 341.54 341.54 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 10.58 10

11、.58 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 2080505 182.40 182.40 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 2080506 148.56 148.56 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 08 01 死亡抚恤 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 91.92 91.92 0.00 0.00 0.0

12、0 0.00 210 05 02 事业单位医疗 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.22 0.00 21.22 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 21.22 0.00 21.22 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 21.22 0

13、.00 21.22 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府 性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,153.10 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,687.26 1,687.26 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒

14、支 出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 348.82 348.82 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 91.92 91.92 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0

15、.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 64.20 64.20 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,153.10 本年支出合计 2,192.20 2,192.20 0.00 年初财政拨款结转和结余 83.77 年末财政拨款结转和结余 44.67 44.67 0.00 一般公共预算财政拨款 83.77 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,236.87 总计 2,236.87 2236.87 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款

16、支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,687.26 1,609.82 77.44 205 02 普通教育 1,561.84 1,550.07 11.77 205 02 04 高中教育 1,561.84 1,550.07 11.77 205 09 教育费附加安排的支出 125.42 59.75 65.67 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 125.42 59.75 65.67 208 社会保障和就业支出 348.82 348.82 0.00 208 05 行政事业单位离退休 341.54 341.54 0.00 208

17、05 02 事业单位离退休 10.58 10.58 0.00 208 05 05 2080505 182.40 182.40 0.00 208 05 06 2080506 148.56 148.56 0.00 208 08 抚恤 7.28 7.28 0.00 208 08 01 死亡抚恤 7.28 7.28 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 91.92 91.92 0.00 210 05 医疗保障 91.92 91.92 0.00 210 05 02 事业单位医疗 91.92 91.92 0.00 221 住房保障支出 64.20 64.20 0.00 221 02 住房改革支出 64.20 64.20 0.00 221 02 01 住房公积金 64.20 64.20 0.00 合计 2,192.20 2,114.76 77.44

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