上海浦东教育发展研究院附属中学2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市浦东教育发展研究院附属中学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东教育发展研究院附属中学 概况 一、主要职能 实施初中学历教育,促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东教育发展研究院附属中学设 3 个内设机构,包括:校务办、教务处、德育处。 2 第二部分 上海市浦东教育发展研究院附属中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,101.92 一、一般公共服 务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二

2、、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,750.16 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.42 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 295.10 九、医疗卫生与计划生育支出 75.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00

3、十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 52.77 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 7.69 本年收入合计 2,102.34 本年支出合计 2,181.60 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.22 年初结转和结余 93.87 年末结转和结余 14.39 3 总计 2,196.21 总计 2,196.21 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,102.34 2,101.92 0.00 0.00 0.

4、00 0.00 0.42 205 教育支出 1,678.38 1,678.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 205 02 普通教育 1,673.83 1,673.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 205 02 03 初中教育 1,673.83 1,673.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 205 09 教育费附加安排的支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就

5、业支出 295.10 295.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 295.10 295.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 150.60 150.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 医疗卫生与计划生

6、育支出 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229

7、其他支出 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 229 99 其他支出 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 229 99 01 其 他支出 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,181.60 2,097.37 84.23 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,750.16 1,673.62 76.54 0.0

8、0 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,739.39 1,673.62 65.77 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 1,739.39 1,673.62 65.77 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 295.10 295.10 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 295.10 295.1

9、0 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 150.60 150.60 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 医疗保障 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业

10、单位医疗 75.89 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00

11、8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,101.92 一、一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,750.16 1,750.16 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障

12、和就业支出 295.10 295.10 0.00 九、医疗 卫生与计划生育支出 75.89 75.89 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出

13、52.77 52.77 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,101.92 本年支出合计 2,173.91 2,173.91 0.00 年初财政拨款结转和结余 81.03 年末财政拨款结转和结余 9.04 9.04 0.00 一般公共预算财政拨款 81.03 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,182.95 总计 2,182.95 2,182.95 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基

14、本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,750.16 1,673.62 76.54 205 02 普通教育 1,739.39 1,673.62 65.77 205 02 03 初中教育 1,739.39 1,673.62 65.77 205 09 教育费附加安 排的支出 10.77 0.00 10.77 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 10.77 0.00 10.77 208 社会保障和就 业支出 295.10 295.10 0.00 208 05 行政事业单位 离退休 295.10 295.10 0.00 208 05 02 事业单位离 退休 20.65 20.65

15、 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.60 150.60 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 123.85 123.85 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 75.89 75.89 0.00 210 05 医疗保障 75.89 75.89 0.00 210 05 02 事业单位医 疗 75.89 75.89 0.00 221 住房保障支出 52.77 52.77 0.00 221 02 住房改革支出 52.77 52.77 0.00 221 02 01 住房公积金 52.77 52.77 0.00 合计 2,173.91 2,097.37 76.54

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