1、 1 上海市浦东新区 妇幼保健院 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 妇幼保健院 概况 一、主要职能 我院为一家临床与保健相结合的二级甲等妇幼保健专科医院,面向社会提供医疗和保健服务。医院在设置妇科、产科、计划生育等科室的基础上,设立中医妇科,新增康复医学专业,以满足广大孕产妇和妇女的健康需求。放射科输卵管介入治疗在全市范围内享有一定知名度,为来自全国各地的患者提供服务,治疗配套的引导导管获得实用新型专利证书。医院是开展免费孕前健康检测的指定医院,妇女儿童心理健康咨询中心在国内首创。 二、机构设置 上海市浦东新区妇幼保健院设 13 个行政管理内设机构,包括:党政办、人事科、财务科
2、、医保办、医教科、医务科(产科安全办公室)、护理部、院内感染(预防保健)科、信息科、统计(病案)科、后勤保障科、安全保卫科、门诊部。 医院业务管理 设门诊和住院二大部分。门诊设立 19 个科室:妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、妇科(宫颈)门诊、儿童保健门诊、儿科门诊、妇女保健(乳腺)、优生优育(男性)、中医科、中医康复门诊、婚前医学检查、妇女儿童心理健康咨询中心、人口和计划生育指导中心、检验科、超声诊断科(心电图)、2 放射科、病理科、药 剂科、消毒供应室。住院部设立 6 个科室:妇产科、新生儿科、计划生育科、麻醉科、产房、手术室。 3 第二部分 上海市浦东新区 妇幼保健院 2016 年度单
3、位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,348.14 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 19,065.39 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 244.93 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.59 九、医疗卫生与计划生育支出 21,071.09 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等
4、支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 321.12 二十、 粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 21,658.46 本年支出合计 21,392.80 用事业基金弥补收支差额 结余分配 256.08 年初结转和结余 -0.65 年末结转和结余 8.93 总计 21,657.81 总计 21,657.81 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 21,658.46 2,348.14 19,
5、065.39 244.93 208 社会保障和就业 支出 0.59 0.59 208 05 行政事业单位离退休 0.59 0.59 208 05 02 事业单位离退休 0.59 0.59 210 医疗卫生与计划生育支出 21,336.75 2,348.14 18,743.68 244.93 210 02 公立医院 20,976.77 2,348.14 18,383.70 244.93 210 02 06 妇产医院 20,976.77 2,348.14 18,383.70 244.93 210 05 医疗保障 359.98 359.98 210 05 02 事业单位医疗 359.98 359.9
6、8 221 住房保障支出 321.12 321.12 221 02 住房改革支出 321.12 321.12 221 02 01 住房公积金 321.01 321.01 221 02 02 提租补贴 0.11 0.11 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 21,392.80 20,772.63 620.17 208 社会保障和就业支出 0.59 0.59 208 05 行政事业单位离退休 0.59 0.59 208 05 02 事业单位离退休 0.59 0.
7、59 210 医疗卫生与计划生育支出 21,071.09 20,450.92 620.17 210 02 公立医院 20,711.11 20,090.94 620.17 210 02 06 妇产医院 20,711.11 20,090.94 620.17 210 05 医疗保障 359.98 359.98 210 05 02 事业单位医疗 359.98 359.98 221 住房保障支出 321.12 321.12 221 02 住房改革支出 321.12 321.12 221 02 01 住房公积金 321.01 321.01 221 02 02 提租补贴 0.11 0.11 6 2016年度
8、财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,348.14 一、一般公共服 务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2,349.24 2,349.24 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八
9、、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,348.14 本年支出合计 2,349.24 2,349.24 年初 财政拨款结转和结余 1.10 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 1.10 政府性基金预算财政拨款 总计 2,349.24 总计 2,349.24 2,349.24 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 2,349.24 1,753.49 595.75 21
10、0 02 公立医院 2,349.24 1,753.49 595.75 210 02 06 妇产医院 2,349.24 1,753.49 595.75 合计 2,349.24 1,753.49 595.75 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 113.12 113.12 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 113.12 113.12 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效
11、工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 1,640.37 1,640.37 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 1,640.37 1,640.
12、37 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 10 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,753.49 113.12 1,640.37