上海浦东新区航瑞幼儿园2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市浦东新区 航瑞幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 航瑞幼儿园 单位概况 一、主要职能 本园实行园长负责制,园长按照本章程自主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责。 1、贯彻党的教育方针,根据幼儿园工作规程和培养目标,遵循幼儿身心发展规律,指导教师结合幼儿的特点和个别差异制定教育工作计划(学期、月、周),并组织实施,期末进行总结。 2、尊重幼儿、热爱幼儿,对幼儿坚持循循善诱的正确教育,严禁体罚和变相体罚幼儿。时时事事为幼儿作表率。 3、协助管理者,督促教师执行 幼儿园教职工职业道德规范,遵守各项规章制度。 4、严格执行幼儿园安全、卫生制度,管理

2、好幼儿的生活和做好卫生保健工作,培养良好的生活、卫生习惯,防止意外事故的发生。 5、创设与保教相适应的环境,组织安排幼儿一日活动,开展内容丰富、多样的活动,寓教育于游戏之中,严格执行作息制度。 6、督促保育员按时给幼儿餐具及用品消毒。 2 7、指导全体教职员工严格执行幼儿一日操作细则上各个环节和作息制度。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区航瑞幼儿园设四个内设机构,包括:园长室、保教室、保健室、财务室 。 园长室:全面贯彻 执行党的教育方针、政策、法规,执行上级党委和教育行政部门的指示、决定、制度和计划,统一领导幼儿园的教学、行政、后勤等工作。 保教室:全面负责幼儿园教育教学工作,提高

3、教师一日活动组织等能力,配合园长室做好大环境及活动室环境的创设等工作。 保健室:贯彻国家有关卫生工作的法规和方针、政策,切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。 财务室:负责幼儿园全部现金收付工作,做好各种费用的收费、退费工作。每月公布伙食帐一次,每学期向家长公布代办费一次。 各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作,以确保管理效能和各项工作的圆满完 成。 领导岗位:园长、书记 ;保教主任 1 人 ,行政主任 1 人;教师: 19 人 教工: 23 人 三大员: 12 人 3 第二部分 上海市浦东新区 航瑞幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目

4、 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 557.45 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营 收入 0.00 五、教育支出 476.50 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 15.55 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 54.09 九、医疗卫生与计划生育支出 15.69 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交

5、通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 10.99 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.10 本年收入合计 573.00 本年支出合计 557.37 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.35 年初结转和结余 22.33 年末结转和结余 37.61 总计 595.33 总计 595.33 4 2016年度收入决算表 单位:万 元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附

6、属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 573.00 557.45 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 205 教育支出 477.03 476.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 205 02 普通教育 424.79 424.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 205 02 01 学前教 育 424.79 424.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 205 09 教育费附加安排的支出 52.24 52.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育

7、费附加安排的 支出 52.24 52.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.69

8、15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 05 医疗保障 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.

9、20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 229 99 其他支出 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 229 99 01 其他支出 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 557.37 528.57 28.80 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 476.50 447.80 28.70 0.00 0.00 0.00

10、 205 02 普通教育 423.02 423.02 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 423.02 423.02 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 53.48 24.78 28.70 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 53.48 24.78 28.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20

11、8 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 医疗保障 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00

12、221 02 住房改革支出 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一

13、般公共预算财政拨款 557.45 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 476.50 476.50 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 54.09 54.09 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 15.69 15.69 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出

14、 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 10.99 10.99 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 557.45 本年支出合计 5

15、57.27 557.27 0.00 年初财政拨款结转和结余 22.33 年末财政拨款结转和结余 22.51 22.51 0.00 一般公共预算财政拨款 22.33 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 579.78 总计 579.78 579.78 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 476.50 447.80 28.70 205 02 普通教育 423.02 423.02 0.00 205 02 01 学前教育 423.02 423

16、.02 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 53.48 24.77 28.70 205 09 99 其 他 教 育 费附加安排的支出 53.48 24.77 28.70 208 社会保障和就业支出 54.09 54.09 0.00 208 05 行政事业单位离退休 54.09 54.09 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.17 31.17 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.92 22.92 0.00 210 医疗卫生与计划 生育支出 15.69 15.69 0.00 210 05 医疗保障 15.69 15.69 0.00 210 05 02 事 业 单 位 医疗 15.69 15.69 0.00 221 住房保障支出 10.99 10.99 0.00 221 02 住房改革支出 10.99 10.99 0.00 221 02 01 住房公积金 10.99 10.99 0.00 合计 557.27 528.56 28.70

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