上海浦东新区花木街道办事处单位2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 花木街道办事处 单位 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 花木街道办事处 单位概况 一、主要职能 街道党工委主要职能: 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对 街道办事处 实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道 社会治安综合治理 工作;负责街道 党风廉政建设 ;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负 责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。 街道办事处主要职能: 依

2、据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区 社区建设 、管理和服务工作;做好 社会救助 和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、 财政预算 ,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内 社会秩序 稳定,做好 社会治安综合治理 和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、2 残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好 国防动员 和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以 及办理区

3、人民政府交办的事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 花木街道办事处 单位设 15个内设机构,包括:办公室、 党建办、管理办、 服务办、平安办、自治办、队伍办、事务办、代表联络室、武装部、审计室、总工会、团工委、妇联、司法所 。 3 第二部分 上海市浦东新区 花木街道办事处 单位 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 58,290.92 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 113.50 四、经营收入 五

4、、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3,289.89 七、文化体育与传媒支出 1,283.15 八、社会保障和就业支出 9,221.43 九、医疗卫生与计划生育支出 546.61 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 50,940.12 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 198.75 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 584.65 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1.00 本年收入合计 61,580.81 本年支出合计 62,889.21 用事业基金

5、弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 5,744.93 年末结转和结余 4,436.53 4 总计 67,325.74 总计 67,325.74 5 2016年度收入 决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 61,580.81 58,290.92 3,289.89 204 公共安全支出 113.50 113.50 204 99 其他公共安全支出 113.50 113.50 204 99 01 其他公共安全支出 113.50 113.50 207 文化体育与传媒支出 1,

6、283.15 1,283.15 207 01 文化 39.08 39.08 207 01 09 群众文化 28.00 28.00 207 01 99 其他文化支出 11.08 11.08 207 03 体育 30.00 30.00 207 03 08 群众体育 30.00 30.00 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,214.07 1,214.07 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,214.07 1,214.07 6 208 社会保障和就业支出 3,166.83 208 02 民政管理事务 366.30 366.30 208 02 05 老龄事务 146.88 146.8

7、8 208 02 99 其他民政管理事务支出 219.42 219.42 208 05 行政事业单位离退休 673.28 673.28 208 05 01 归口 管理的行政单位离退休 95.72 95.72 208 05 02 事业单位离退休 99.27 99.27 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.05 368.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 110.24 110.24 208 07 就业补助 4,818.68 2,459.09 2,359.59 208 07 99 其他就业补助支出 4,818.68 2,459.09 2,359.59 2

8、08 10 社会福利 42.13 42.13 208 10 02 老年福利 42.13 42.13 208 11 残疾人事业 161.95 161.95 208 11 99 其他残疾人事业支出 161.95 161.95 208 19 最低生活保障 765.11 765.11 7 208 19 01 城市最低生活保障金支出 765.11 765.11 208 99 其他社会保障和就业支出 2,552.86 2,552.86 208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,552.86 2,552.86 210 医疗卫生与计划生育支出 878.75 878.75 210 05 医疗保障 638.

9、75 638.75 210 05 01 行政单位医疗 323.61 323.61 210 05 02 事业单位医疗 315.14 315.14 210 07 计划生育事务 240.00 240.00 210 07 99 其他计划生育事务支出 240.00 240.00 212 城乡社区支出 212 01 城乡社区管理事务 49181.77 49058.71 123.06 212 01 01 行政运行 1866.04 1866.04 212 01 04 城管执法 1890.61 1889.20 1.41 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 45425.12 45303.47 121.6

10、5 215 资源勘探信息等支出 198.75 198.75 215 08 支持 中小企业发展和管理支出 198.75 198.75 215 08 99 其他支持中小企业发展和管 198.75 198.75 8 理支出 221 住房保障支出 543.58 543.58 221 02 住房改革支出 543.58 543.58 221 02 01 住房公积金 231.82 231.82 221 02 03 购房补贴 311.76 311.76 229 其他支出 1.00 1.00 229 99 其他支出 1.00 1.00 229 99 99 其他支出 1.00 1.00 9 2016年度支出决算表

11、 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 62,889.21 9,821.19 53,068.02 204 公共安全支出 113.50 113.50 204 99 其他公共安全支出 113.50 113.50 204 99 01 其他公共安全支出 113.50 113.50 207 文化体育与传媒支出 1,283.15 1,283.15 207 01 文化 39.08 39.08 207 01 09 群众文化 28.00 28.00 207 01 99 其他文化支出 11.08 11.08

12、 207 03 体育 30.00 30.00 207 03 08 群众体育 30.00 30.00 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,214.07 1,214.07 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,214.07 1,214.07 208 社会保障和就业支出 9,221.43 618.13 8,603.30 10 208 02 民政管理事务 366.30 366.30 208 02 05 老龄事务 146.88 146.88 208 02 99 其他民政管理事务支出 219.42 219.42 208 05 行政事业单位离退休 618.13 618.13 208 05 0

13、1 归口管理的行政单位离退休 72.09 72.09 208 05 02 事业单位离退休 67.75 67.75 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.05 368.05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 110.24 110.24 208 07 就业补助 4715.41 4715.41 208 07 99 其他就业补助支出 4715.41 4715.41 208 10 社会福利 41.67 41.67 208 10 02 老年福利 41.67 41.67 208 11 残疾人事业 161.95 161.95 208 11 99 其他残疾人事业支出 161.95 161.95 208 19 最低生活保障 765.11 765.11 208 19 01 城市最低生活保障金支出 765.11 765.11

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