上海浦东新区黄楼镇中心小学单位2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市浦东新区黄楼镇中心小学单位 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区黄楼镇中心小学单位概况 一、主要职能 (一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。 (二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。研究拟定学校发展规划和年度计划,规划学校体育卫生教育、心理健康教育、艺术教育和科技教育工作,负责做好安全保卫工作。 (三)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和 价值观。学校抓重点、抓落实,拓宽舞台,以活动促发展,努力促进队员的健康成长和素质教育的全

2、面推进。 (四)能力为重。学校以素质教育为目标,加强常规教学管理力度,遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,努力提高教师教育教学水平,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。 2 (五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。 (六)积极配合完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区黄楼镇中心小学内设 机构 6个,包括:校长书记室、工会、教导处、总务处、德育处、大队部。 岗位类别 名称 职数 职级 备注 管理 单位正职 校长兼书记 1 未定级 兼专技 1 单位副职 副校长

3、 1 未定级 兼专技 1 内设机构正职 教导主任 1 未定级 兼专技 1 总务主任 1 未定级 兼专技 1 内设机构副职 教导副主任 1 未定级 兼专技 1 教导副主任 1 未定级 兼专技 1 教导副主任 1 未定级 兼专技 1 德育教导 1 未定级 兼专技 1 小计 8 8 3 第二部分 上海市浦东新 区黄楼镇中心小学单位 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,147.70 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、

4、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,827.27 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.93 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 290.59 九、医疗卫生与计划生育支出 69.51 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.

5、00 十九、住房保 障支出 47.85 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.65 本年收入合计 2,148.63 本年支出合计 2,235.87 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.52 年初结转和结余 116.42 年末结转和结余 28.66 4 总计 2,265.05 总计 2,265.05 5 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,148.63 2,147.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93

6、205 教育支出 1,740.28 1,739.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 02 普通教育 1,735.73 1,735.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 02 02 小学教育 1,735.73 1,735.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 09 教育费附加安排的支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 290.59 29

7、0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 284.45 284.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.0

8、0 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与 计划生育支出 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 47.85 47.85 0.00

9、0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 7 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合

10、计 2,235.87 2,097.17 138.70 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,827.27 1,689.22 138.05 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,794.18 1,689.22 104.96 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 1,794.18 1,689.22 104.96 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 33.09 0.00 33.09 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 33.09 0.00 33.09 0.00 0.00 0.

11、00 208 社会保障和就业支出 290.59 290.59 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 284.45 284.45 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.

12、00 0.00 8 208 08 01 死亡抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金

13、 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,147.70 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.

14、00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,827.27 1,827.27 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 290.59 290.59 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 69.51 69.51 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.0

15、0 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国 土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 47.85 47.85 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,147.70 本年支出合计 2,235.22 2,235.22 0.00 年初财政拨款结转和结余 112.77 年末财政拨款结转和结余 25.25 25.25 0.00 一般公共预算财政拨款 112.77 政府性基金预算财政 拨款 0.00 总计 2,260.47 总计 2,260.47 2,260.47 0.00

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