上海浦东新区园西小学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 园西 小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 园西 小学概况 一、主要职责 园西小学科学办学,规律兴事,规范治校。以规范促发展,办学生喜欢的学校,以优质求品味,育人民放心的幼苗。园西致力于构建“和谐主动”的学校文化,以和谐为标准,以主动为态度,实现教育的大融合。 二、机构设置 园西小学设 三大机构:党支部、校长室、工会委员会,下设两个校区负责人办公室以及校务办、教务处、德育处和总务处 校长室副校长室校区负责人办公室 校区负责人办公室校务办 德育处 总务处档案室人事办图书室信息中心教科研室文印室教研组年级组保健室少先队家委会财务室门卫食堂浦东新区园西小学组织

2、机构设置图教务处备课组 班级党支部共青团 妇代会工会委员会工会小组退管会心理健康室保洁室2 第二部分上海市浦东新区 园 西 小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 4,889.68 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,232.06 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收

3、入 0.69 七、 文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 487.92 九、医疗卫生与计划生育支出 133.68 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 91.44 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.20 本年收入合计 4,890.37 本年支出合计 4,945.31 用事业基金弥补收支差额 0.0

4、0 结余分配 0.49 年初结转和结余 139.43 年末结转和结余 84.00 总计 5,029.80 总计 5,029.80 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目 编码 科目名称 类 款 项 合计 4,890.37 4,889.68 0.69 205 教育支出 4,177.13 4,176.63 0.49 205 02 普通教育 4,148.85 4,148.35 0.49 205 02 02 小学教育 4,148.85 4,148.35 0.49 205 09 教育费附加安排

5、的支出 28.28 28.28 0.00 205 09 99 其他教育费附 加安排的支出 28.28 28.28 0.00 208 社会保障和就业支出 487.92 487.92 0.00 208 05 行政事业单位离退休 487.92 487.92 0.00 208 05 02 事业单位离退休 12.52 12.52 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 265.33 265.33 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 210.07 210.07 0.00 4 210 医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 0.00 210 0

6、5 医疗保障 133.68 133.68 0.00 210 05 02 事业单位医疗 133.68 133.68 0.00 221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00 221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00 221 02 01 住房公积金 91.44 91.44 0.00 229 其他支出 0.20 0.00 0.20 229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20 229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.20 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能

7、分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4,945.31 4,391.06 554.25 205 教育支出 4,232.06 3,678.01 554.05 205 02 普通教育 4,203.25 3,678.01 525.24 205 02 02 小学教育 4,203.25 3,678.01 525.24 205 09 教育费附加安排的支出 28.81 0.00 28.81 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 28.81 0.00 28.81 208 社会保障和就业支出 487.92 487.92 0.00 208 05 行政事业单位离退休 487.92 487.92 0.

8、00 208 05 02 事业单位离退休 12.52 12.52 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 265.33 265.33 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 210.07 210.07 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 0.00 6 210 05 医疗保障 133.68 133.68 0.00 210 05 02 事业单位医疗 133.68 133.68 0.00 221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00 221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00 221 02

9、01 住房公积金 91.44 91.44 0.00 229 其他支出 0.20 0.00 0.20 229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20 229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.20 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决 算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 4,889.68 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00

10、五、教育支出 4,232.06 4,232.06 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 487.92 487.92 九、医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 8 十六、金融支 出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0

11、.00 0.00 十九、住房保障支出 91.44 91.44 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 4,889.68 本年支出合计 4,945.11 4,945.11 年初财政拨款结转和结余 139.43 年末财政拨款结转和结余 84.00 84.00 一般 公共预算财政拨款 139.43 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 5,029.11 总计 5,029.11 5,029.11 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支

12、出 类 款 项 205 教育支出 4,232.06 3,678.01 554.05 205 02 普通教育 4,203.25 3,678.01 525.24 205 02 02 小学教育 4,203.25 3,678.01 525.24 205 09 教育费附加安 排的支出 28.81 0.00 28.81 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 28.81 0.00 28.81 208 社会保障和就 业支出 487.92 487.92 0.00 208 05 行政事业单位 离退休 487.92 487.92 0.00 208 05 02 事业单位离 退休 12.52 12.52 0.0

13、0 208 05 05 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 265.33 265.33 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210.07 210.07 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 133.68 133.68 0.00 210 05 医疗保障 133.68 133.68 0.00 210 05 02 事业单位医 疗 133.68 133.68 0.00 221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00 221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00 221 02 01 住房公积金 91.44 91.44 0.00 合计 4,945.11

14、 4,391.06 554.05 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 2,969.17 2,969.17 - 301 01 基本工资 428.96 428.96 - 301 02 津贴补贴 75.91 75.91 - 301 03 奖金 192.24 192.24 - 301 04 其他社会保障缴费 173.88 173.88 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 1,540.69 1,540.6

15、9 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 265.33 265.33 - 301 09 职业年金缴费 210.07 210.07 - 301 99 其他工资福利支出 82.09 82.09 - 302 商品和服务支出 944.02 - 944.02 302 01 办公费 44.86 - 44.86 302 02 印刷费 71.04 - 71.04 302 03 咨询费 4.06 - 4.06 302 04 手续费 0.19 - 0.19 302 05 水费 19.57 - 19.57 302 06 电费 19.32 - 19.32 302 07 邮电费 4.67 - 4.67 302

16、 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 172.89 - 172.89 302 11 差旅费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00 302 13 维修(护)费 101.63 - 101.63 302 14 租赁费 0.00 - 0.00 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 16.04 - 16.04 302 17 公务接待费 1.88 - 1.88 302 18 专用材料费 74.99 - 74.99 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 19.91 - 19.91 302 27 委托业务费 51.55 - 51.55 302 28 工会经费 72.45 - 72.45 302 29 福利费 46.16 - 46.16 302 31 公务用车运行维护费 6.07 - 6.07 302 39 其他交通费用 1.44 - 1.44 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 215.30 - 215.30

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