1、 1 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 周家渡社区卫生服务中心概况 一、主要职责 周家渡社区卫生服务中心 是一所非营利性一级甲等医院,事业单位。现址占地面积 16亩,建筑面积 5085平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。服务范围达 8.5 平方公里,服务人口近 14万,年门诊量达 75 万人次。 周家渡社区卫生服务中心集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、五官、眼科 )、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定 50 张床位的住院部功
2、能设施齐全;下设云莲、成山、上南五村、川新 4个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求; 在特色科室发展方面:中医是本中心的特色科室之一,因此定为上海中医药大学附属社区卫生服务中心;而口腔科历来是我中心的另一大特色科室,同时也是上海市口腔公共卫生培训基地。 本着以“用心服务,创造感动”的服务理念担当起呵护社区居民健康的“守门人”,为社区居民送健康送温情,提2 供优质的“ 1+1+1”家庭医生的签约服务,使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务。 二、机构设置 根据上述职责,周家渡社区卫生服务中心设 6 个内设
3、机构,包括:办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。 3 第二部分 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位2016 年度单位决算表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3306.94 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 20.00 三、国防支出 三 、事业收入 13192.78 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 82.56 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1001.29 九、医疗卫生与计划生育支出 15653.
4、59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、 援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 135.45 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 16602.28 本年支出合计 16790.33 用事业基金弥补收支差额 181.38 结余分配 年初结转和结余 32.36 年末结转和结余 25.69 总计 16816.02 总计 16816.02 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入
5、附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 16602.28 3306.94 20.00 13192.78 82.56 208 社会保障和就业支出 1001.29 914.35 86.94 208 05 行政事业单位离退休 1001.29 914.35 86.94 208 05 02 事业单位离退休 32.78 4.10 28.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 711.73 663.88 47.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 246.37 10.41 210 医疗卫生与计划生育支出 15465.5
6、4 2392.59 12970.39 82.56 210 03 基层医疗卫生机构 15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56 210 03 01 城市社区卫生机构 15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56 210 05 医疗保障 135.45 135.45 210 05 02 事业单位医疗 135.45 135.45 221 住房保障支出 135.45 135.45 221 02 住房改革支出 135.45 135.45 5 221 02 01 住房公积金 135.45 135.45 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目
7、 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 16790.33 16388.04 402.29 208 社会保障和就业支出 1001.29 1001.29 208 05 行政事业单位离退休 1001.29 1001.29 208 05 02 事业单位离退休 32.78 32.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.73 711.73 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 256.78 256.78 210 医疗卫生与计划生育支出 15653.59 15251.30 40
8、2.29 210 03 基层医疗卫生机构 15653.59 15251.30 402.29 210 03 01 城市社区卫生机构 15653.59 15251.30 402.29 221 住房保障支出 135.45 135.45 221 02 住房改革支出 135.45 135.45 221 02 01 住房公积金 135.45 135.45 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3306.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交
9、支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 914.35 914.35 九、医疗卫生与计划生育支出 2399.26 2399.26 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3306.94 本年支出合计 3313.61 3313.61 年初财政拨款结转和结余 32.36 年末财政拨款结转和结余
10、25.69 25.69 一般公共预算财政拨款 32.36 政府性基金预算财政拨款 总计 3339.30 总计 3339.30 3339.30 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 914.35 914.35 208 05 行政事业单位离退休 914.35 914.35 208 05 02 事业单位离退休 4.10 4.10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 663.88 663.88 208 05 06 机关事业单位职业
11、年金缴费支出 246.37 246.37 210 医疗卫生与计划生育支出 2399.26 1996.97 402.30 210 03 基层医疗卫生机构 2399.26 1996.97 402.30 210 03 01 城市社区卫生机构 2399.26 1996.97 402.30 合计 3313.61 2911.31 402.30 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 2895.98 2895.98 301 01 基本工资 613.81
12、613.81 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 1371.92 1371.92 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 663.88 663.88 301 09 职业年金缴费 246.37 246.37 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 11.23 11.23 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 11.23 11.23 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出