上海浦东新区中医医院2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 中医医院 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 中医医院 概况 一、主要职 责 上海市浦东新区中医医院创建于 1980 年 8 月,总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路 399 号(原地址绣川路 340号) ,分院设在万德路 49 号 ,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院 ,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。 医院中医技术力量雄厚, 2016 年底 共有职工 479 人,中高级职称占 50%。拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家 1 人,上海市名中医 1 名,浦东新区名中医 5 名,浦 东新区中医医院院内名中医 1

2、人。随着医院的发展,大量的人才在这里聚集,其中包括上海市优秀青年中医临床人才 2 人,上海市杏林优青人才 6 人,上海市中医药(传统中医)专门人才 1 人,浦东新区中医领军型人才 2 人,浦东新区卫生系统中青年骨干 27 人,浦东新区中医中青年骨干 11 人,浦东新区中医继承人才培养 12人。 医院开放床位达 275 张,临床科室齐全,设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、2 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科 24 个、专病特色 门诊 22 个 , 年门诊近 100 万;医疗设备齐全,有核磁共振、 CT

3、、钼靶、腹腔镜、电子胃肠镜、动态血压仪、 24 小时心电监护、肺功能仪等,能提供中西医一体化综合医疗服务。 医院以“医道精诚 仁爱普救”为宗旨,倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理,充分发扬中医药的优势,为人民健康提供全方位的医疗,保健,康复,体检,咨询等健康服务。 二、机构设置 上海市浦东新区中医医院设 28 个内设机构,包括:党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、 后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜

4、室、病理科。 3 第二部分 上海市浦东新区 中医医院 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,681.15 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 29,733.75 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 325.72 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 89.50 九、医疗卫生与计划生育支出 33,335.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林

5、水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 336.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 33,740.62 本年支出合计 33,762.24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 4.58 年初结转和结余 427.08 年末结转和结余 400.88 总计 34,167.70 总计 34,167.70 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码

6、 科目名称 类 款 项 合计 33,740.62 3,681.15 29,733.75 325.72 208 社会保障和就业支出 89.50 89.50 208 05 行政事业单位离退休 89.50 89.50 208 05 02 事业单位离退休 89.50 89.50 210 医疗卫生与计划生育支出 33,314.26 3,681.15 29,307.39 325.72 210 02 公立医院 32,807.04 3,681.15 28,800.17 325.72 210 02 02 中医(民族)医院 32,807.04 3,681.15 28,800.17 325.72 210 05 医疗

7、保障 507.22 507.22 210 05 02 事业单位医疗 507.22 507.22 221 住房保障支出 336.86 336.86 221 02 住房改革支出 336.86 336.86 221 02 01 住房公积金 336.69 336.69 221 02 02 提租补贴 0.17 0.17 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 33,762.24 32,939.88 822.36 208 社会保障和就业支出 89.50 89.50 208

8、05 行政事业单位离退休 89.50 89.50 208 05 02 事业单位离退休 89.50 89.50 210 医疗卫生与计划生育支出 33,335.88 32,513.52 822.36 210 02 公立医院 32,828.66 32,006.30 822.36 210 02 02 中医(民族)医院 32,828.66 32,006.30 822.36 210 05 医疗保障 507.22 507.22 210 05 02 事业单位医疗 507.22 507.22 221 住房保 障支出 336.86 336.86 221 02 住房改革支出 336.86 336.86 221 02

9、 01 住房公积金 336.69 336.69 221 02 02 提租补贴 0.17 0.17 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,681.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 3,677.40 3,677.40 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交

10、通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,681.15 本年支出合计 3,677.40 3,677.40 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 3.75 3.75 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,681.15 总计 3,681.15 3,681.15 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出

11、项目支出 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 3,677.40 3,047.37 630.03 210 02 公立 医院 3,677.40 3,047.37 630.03 210 02 02 中医(民族)医院 3,677.40 3,047.37 630.03 合计 3,677.40 3,047.37 630.03 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 157.25 157.25 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301

12、 03 奖金 157.25 157.25 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2,890.12 2,890.12 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302

13、15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 2,890.12 2,890.12 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 10 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 3,047.37 157.25 2,890.12

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