上海浦东新区高东镇.DOC

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资源描述

1、 上海市浦东新区 高东 镇 安全生产监察 队 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 浦东新 区高东镇安全生产监察队贯彻执行国家和市有关安全生产、消防安全、设备安全的法律、法规情况,监督检查所辖区

2、域内企业以及其他经济组织。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 高东镇安全生产监察队 共有10 人,其中事业编制 10 人。设主任 1 人,副主任 2 人,监督岗位 5 人,管理岗位 2 人。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 235.76 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障

3、和就业支出 22.19 九、医疗卫生与计划生育支出 7.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 199.24 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 235.76 本年支出合计 235.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 0.12 年末结转和结余 0.12 总计 235.88 总计 235.88 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助

4、收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 235.76 235.76 208 社会保障和就业支出 22.19 22.19 208 05 行政事业单位离退休 22.19 22.19 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.85 15.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 6.34 210 医疗卫生与计划生育支出 7.71 7.71 210 11 行政事业单位医疗 7.71 7.71 210 11 02 事业单位医疗 7.71 7.71 212 城乡社区支出 199.24 199.24 2

5、12 01 城乡社区管理事务 199.24 199.24 212 01 04 城管执法 199.24 199.24 221 住房保障支出 6.62 6.62 221 02 住房改革支出 6.62 6.62 221 02 01 住房公积金 6.62 6.62 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 235.76 235.76 208 社会保障和就业支出 22.19 22.19 208 05 行政事业单位离退休 22.19 22.19 208 05 05 机关事业单位基

6、本养老保险缴费支出 15.85 15.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 6.34 210 医疗卫生与计划生育支出 7.71 7.71 210 11 行政事业单位医疗 7.71 7.71 210 11 02 事业单位医疗 7.71 7.71 212 城乡社区支出 199.24 199.24 212 01 城乡社区管理事务 199.24 199.24 212 01 04 城管执法 199.24 199.24 221 住房保障支出 6.62 6.62 221 02 住房改革支出 6.62 6.62 221 02 01 住房公积金 6.62 6.62 2017年度财政拨

7、款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支 出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 235.76 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 22.19 22.19 九、医疗卫生与计划生育 支出 7.71 7.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 199.24 199.24 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.62 6.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 235.76 本年支出合计 235.76 235.76 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 235.76 总计 235.76 235.76

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