1、 1 上海市浦东新区泥城幼儿园单位 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 泥城幼儿园 单位概况 一、主要职能 本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为 3 6 周岁的儿童。并为 3 6 周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有三个部,目前办园规模数云锦部为 10 个班,云松部为 14 个班级,三部为 6 个班,教职工编制数为 99 人。幼儿园目前有一位园长,两位保教主任。 园长依法履行下列职责: (一)组织起草幼儿园章程、发展规划,并负责组织实施; (二)组织制定规章制度、工作计划,并负责组织实施、检查和评 价; (三)执行上级教育行政部门的决定和指示; (四)领导
2、幼儿园各职能机构,完善岗位设置,维护幼儿园秩序; (五)负责幼儿园日常事务管理,主持园务会议,审议重大事项并作出决策; (六)领导学前教育课程实施,领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作; (七)负责教职工队伍建设,促进教职工全面发展; 2 (八)组织管理园舍、设备和经费; (九)指导家长委员会工作; (十)负责与所在社区合作事宜。 保教主任依法履行下列职责: (一)负责全园教研、科研工作,依据园务计划,制定学期保教工作计划,并认真组织实施,积极带领并指 导教师开展教科研工作。 (二)负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动, (三)抓好教师尤
3、其是骨干教师与青年教师的培养工作,建立自培基地,组织拜师结对活动,并有相应的文字资料积累与成效。 (四)指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作,并据季节与教育的需要不断变化和调整。 (五)指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。 (六)协助园长做好家长、社会工作,向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识,取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。 (七)负责做好每 周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核,负责收集整理教师业务档案资料。 (八 )负责做好新生招生、编班等工作。 3 二、机构设置 根据上述职责, 上海市浦东新区泥城幼儿园设本园内设机构数一个,单位部门数二个(一个园长室
4、,一个保教室) 。 4 第二部分 上海市浦东新区 泥城 幼 单位 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1579.28 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1,374.30 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 5.33 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 152.29 九、医疗卫生与计划生育支出 41.62 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水
5、支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 5.13 本年收入合计 1,584.61 本年支出合计 1,602.58 用事业基金弥补收支差额 0.88 结余分配 年初结转和结余 39.06 年末结转和结余 21.97 总计 1,624.55 总计 1,624.55 5 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业 收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目
6、名称 类 款 项 合计 1,584.61 1,579.28 5.33 205 教育支出 1,356.34 1,356.14 0.20 205 02 普通教育 1,261.21 1,261.01 0.20 205 02 01 学前教育 1,261.21 1,261.01 0.20 205 09 教育费附加安排的支出 95.12 95.12 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 95.12 95.12 0.00 208 社会保障和就业支出 152.29 152.29 0.00 208 05 行政事业单位离退休 152.29 152.29 0.00 208 05 02 事业单位离退
7、休 1.80 1.80 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 82.60 82.60 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 67.89 67.89 0.00 6 210 医疗卫生与计划生育支出 41.62 41.62 210 05 医疗保障 41.62 41.62 210 05 02 事业单位医疗 41.62 41.62 221 住房保障支出 29.24 29.24 221 02 住房改革支出 29.24 29.24 221 02 01 住房公积金 29.24 29.24 229 其他支出 5.13 5.13 2
8、29 99 其他支出 5.13 5.13 229 99 01 其他支出 5.13 5.13 7 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,602.58 1,492.48 110.10 205 教育支出 1,374.30 1,269.34 104.97 205 02 普通教育 1,261.90 1,201.68 60.22 205 02 01 学前教育 1,261.90 1,201.68 60.22 205 09 教育费附加安排的支出 112.41 67.66 44
9、.75 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 112.41 67.66 44.75 208 社会保障和就业支出 152.29 152.29 208 05 行政事业单位离退休 152.29 152.29 208 05 02 事业单位离退休 1.80 1.80 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 82.60 82.60 8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 67.89 67.89 210 医疗卫生与计划生育支出 41.62 41.62 210 05 医疗保障 41.62 41.62 210 05 02 事业单位医疗 41.
10、62 41.62 221 住房保障支出 29.24 29.24 221 02 住房改革支 出 29.24 29.24 221 02 01 住房公积金 29.24 29.24 229 其他支出 5.13 0.00 5.13 229 99 其他支出 5.13 0.00 5.13 229 99 01 其他支出 5.13 0.00 5.13 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1579.28 一、一般 公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金
11、预算财政拨款 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,373.23 1,373.23 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 152.29 152.29 0.00 九、医 疗卫生与计划生育支出 41.62 41.62 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支
12、出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 29.24 29.24 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,579.28 本年支出合计 1,596.37 1,596.37 0.00 年初财政拨款结转和结余 37.26 年末财政拨款结转和结余 20.17 20.17 0.00 一般公共预算财政拨款 37.26 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,616.54 总计 1,616.54 1,616.54 0.00