北海合浦建筑工程质量安全监督站.DOC

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资源描述

1、 1 北海市合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分:合浦县建筑工程质量安全监督站概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三部分:合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年度部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算

2、总体情况。 二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况。 3 三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释 4 第一部分:合浦县 建筑工程质量安全监督站 概况 一、主要职能 (一)执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全 生产法律法规、技术标准。 (二)指导和监督全县建设工程质量检测机构的业务工作。 (三)受理全县建设工程质量安全监督登记手续。 (四)依法对全县工程建设各责任主体和有关机构履行工程质量责任和安全责任

3、进行监督检查,维护公众利益;并对违法违规行为进行调查,提出处理意见,报县住建局依法处罚。 (五)核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格,对施工技术资料、监理资料及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。 (六)将工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实,按规定的程序和权限,通过信息 系统向社会公示并向上级有关部门传递。 (七)对建设单位组织的工程竣工验收实施监督,及时整理工程质量监督档案,出具工程质量监督报告。 (八)调查、调解和处理工程质量安全投诉。 (九)协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。 5 (十)组织每年的县优质工程评选和推荐参加市、区优质工程评

4、选。 (十一)开展“安全文明工地”评比活动。 (十二)完成县住建局交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 合浦县建筑工程质量安全监督站 第二部分: 合浦县 建筑工程质量安全监督站 2017年度部门决算报表( 报表部分可作为附件,附在所有的文 字说明后面) 注意: 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“ XX(局、办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据”。 6 注:本表反

5、映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表一:收入支出决算总表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 125.77 一、一般公共服务支 出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、城乡社区支出 125.77 七、农林水支出 八、资源勘探信息等支出 九、住房保障支出 本年收入合计 125.77 本年支出合计 125.77 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 125.77 支出总计 125.77 7 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合

6、计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 125.77 125.77 212 城乡社区支出 105.43 105.43 21201 城乡社区管理事务 81.98 81.98 2120106 工程建设管理 81.98 81.98 21202 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212 城乡社区支出 20.34 20.34 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.34 20.34 2121399 其

7、他城市基础设施配套费安排的支出 20.34 20.34 注:本表 反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 125.77 125.77 212 城乡社区支出 105.43 105.43 21201 城乡社区管理事务 81.98 81.98 2120106 工程建设管理 81.98 81.98 21202 城 乡社区规划与管理 23.45 23.45 212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212

8、城乡社区支出 20.34 20.34 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.34 20.34 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 20.34 20.34 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 9 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 105.43 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 20.34 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出

9、21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、农林水支出 24 8 八、资源勘探信息等支出 25 9 九、住房保障支出 26 10 十、 城乡社区支出 27 125.77 105.43 20.34 11 28 本年收入合计 12 125.77 本年支出合计 29 125.77 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 10 合计 17 125.77 合计 34 125.77 注:本表反映 部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位: 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 105.43 105.43 212 城乡社区支出 105.43 105.43 21201 城乡社区管理事务 81.98 81.98 2120106 工程建设管理 81.98 81.98 21202 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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