2016年潍城区社会保险事业管理中心部门预算.DOC

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资源描述

1、 1 2016 年 潍城区社会保险事业管理中心 部门预算 2 目 录 第一部分 . 部门 概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 2016年 部门预算表 一 .2016 年收支预算 总 表 (功能分类科目) 二 .2016 年收支预算 总 表 (经济分类科目) 三 .2016 年收入预算表 四 .2016 年支出预算表 五 .2016 年财政拨款 收支 预算表 六 .2016 年一般公共预算支出表 七 .2016 年政府性基金预算支出表 八 .2016 年财政拨款支出预算表 九 .2016 年政府采购预算表 十 .2016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表 第三部分 .

2、2016年部门预算 情况 和重要事项 说明 一 .预算编制的基本原则和方法 二 .收支预算总体情况 3 三 .财政拨款收支情况 四 .一般公共预算财政拨款支出预算情况 五 .政府性基金支出预算情况 六 .重要事项说明 4 第一部分 部 门 概 况 5 一、 主要职能 负责全区机关、企事业单位职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险金的征缴和各待遇的审核发放;负责居民养老、居民医疗保险金的征缴和发放;负责各项社会保险基金 的管理和保值、增值运营;负责全区离休人员医疗费统筹及待遇的审核发放;负责各项社会保险的基础数据管理、计划统计、审计稽核及离退休职工管理等工作。 二、 部门预算单位构成 潍坊市潍城

3、区社会保险事业管理中心部门预算包括: (一)收入预算为 22286万元,其中:财政拨款 22286万元。 (二)支出预算为 22286万元,其中:一般公共服务支出 22286万元。 纳入潍坊市潍城区社会保险事业管理中心 2016 年部门预算编制范围的单位详情况见下表 : 潍坊市潍城区社会保险事业管理中心 2016 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表 : 序号 单位名称 备注 1 潍坊市潍城区社会保险事业管理中心 6 第二部分 2016 年 部门预算表 7 表 1 2016 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、财

4、政拨款 22286 社会保障和就业支出 11724 财政 拨款 10066.3 人力资源和社会保障管理事务 492.5 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 492.5 罚没收入安排的拨款 财政对社会保险基金的补助 10170.2 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5355.8 上级转移支付 12219.7 财政对其他社会保险基金的补助 4814.4 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 行 政事业单位离退休 305.3 财政专户管理资金 其他行政事业单位离退休支出 305.3 其他社会保障和就业支出 756 其他社会保障和就业支出 756 医

5、疗卫生与计划生育支出 10562 医疗保障 10562 城镇居民基本医疗保险 10562 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本 年 收 入 合 计 22286 本 年 支 出 合 计 22286 五、上级补助收入 对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 上缴上级支出 七、上年结转 结转下年 收 入 总 计 22286 支 出 总 计 22286 8 表 2 2016 年收支预算总表(经济分类科目) 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、财政拨款 22286 工资福利支出 358.1 财政 拨款 10066.3 商品和服务支出 10

6、.7 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 对个人和家庭的补助 21917.2 罚没收入安排的拨款 其他资本性支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上缴下拨支出 上级转移支付 12219.7 基本建设支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出 财政专户管理资金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本 年 收 入 合 计 22286 本 年 支 出 合 计 22286 五、上级补助收入 结转下年 0 六、附属单位上缴收入 七、上年结转 0 收 入 总 计 22286 支 出 总 计 22286 9 表 3 2016

7、 年收入预算表 单位:万元 总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 财政专户管理资金结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳 入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 22286 22286 10066.3 12219.7 10 表 4 2016 年支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 类 款 项 22286 492

8、.5 21793.5 208 社会保障和就业支出 11724 492.5 11231.5 208 01 人力资源和社会保障管理事务 492.5 492.5 208 01 01 行政运行 492.5 492.5 208 03 财政对社会保险基金的补助 10170.2 10170.2 208 03 08 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5355.8 5355.8 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 4814.4 4814.4 208 05 行政事业单位离退休 305.3 305.3 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 305.3 305.3 208 99 其他社会保障和就业支出 756 756 208 99 01 其他社会保障和就业支出 756 756 210 医疗卫生与计划生育支出 10562 10562 210 05 医疗保障 10562 10562 210 05 08 城镇居民基本医疗保险 10562 10562

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