货币资金内部控制制度范文.doc

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货币资金内部控制制度范文第一条 货币资金业务内部控制的基本要求。货币资金业务是指现金、银行存款和其他货币资金的收支业务。它具有业务数量大、发生范围广的特点。货币资金收支业务的内部控制,是整个内部控制制度设计的关键。 1实现钱账分管,出纳员不得负责总账的记录。2各种收付款业务均应集中于出纳部门办理,任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或付款凭证。3现金收入和支出必须立即记账,应定期或不定期检查现金记账情况并进行账务核对。 4一切货币资金收入都要入账,不得将出售残料、废料的收入、罚款、赔款的收入等列作账外处理。5银行存款收付业务必须定期与对账单核对(至少每月一次),并由出纳员以外的人员编制或审核银行调节表。6库存现金除日常周转需用外都应每日解交银行,库存现金必须存放保险柜。7发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票(银行票据)和收据必须进行登记。 8支票签发必须由出纳员和财务负责人两个以上负责并签字,并应设置支票签发登记簿进行记录,空白支票不得签名盖章。9所有付款业务只有经过审核批准后方可支付。10一切收付款必须凭证齐全,收

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