审计室2013年度工作计划2013年是新医院会计制度及安徽省内部审计条例推广实施之年,我们将以落实新制度,新条例为契机,坚持依法审计、服务大局、围绕中心,突出重点,求真务实的方针,积极发挥内部审计在改善医院经营管理中的作用。同时审计室认真总结梳理上年度三甲复审评审文件中对医院提出的新要求,落实三甲评审中提出的整改意见。将本年度工作计划如下:一、 协助完成2012年度财务报表审计,这是我院为执行新医院会计制度,第一次将财务报表引入注册会计师审计。注册会计师直接参与医院的财务监督,是强化医院外部监督约束机制的有效举措,有助于完善医院财务监督体系,弥补医院财务监督力量的不足,降低医院财务监督的成本,提高医院财务监督的成效。二、 开展服务公司财务审计。对服务公司运行情况进行监督,防范资金风险,评价企业资产保值增值情况。三、 保洁外包业务管理执行情况审计。对保洁外包业务的合同执行情况进行审计,进行保洁效果评价,以期进一步改进卫生保洁工作。四、 部分大型设备经济效益审计。对大型设备运行效率进行评价,审查合同执行情况,分析医院资金投资经济效益。五、 继续开展合同审计工作六