审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局:贵局洞审经报(20xx)3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改。针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习落实公务接待 “三严四禁” 规定实施细则和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生。(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助,由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题,根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴,今后将不存在这种情况发生