2017河南工业和信息化委员会部门预算公开.DOC

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资源描述

1、 2017 年度 河南省工业和信息化委员会 部门预算公开 目 录 第一部分 部门 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第 二 部分 2017 年度部门预算情况说明 第 三 部分 名词解释 附件: 2017 年度部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 第一部分 河南省工业和信息化委员会 概况 一、 河南省工业和信息化委员会 主要职责 (一 )提出全省新型工业化发展战略和政策

2、,贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策 ,协调解决新型工业化进程中的重大问题 ,拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策 ,推进产业结构战略性调整和优化升级 ,推进信息化和工业化融合。 (二 )拟订并组织实施全省工业行业规划、计划和产业政策 ,提出优化产业布局、结构的政策建议 ,引导和扶持工业和信息产业发展 ,起草相关地方性法规、规章草案 ,拟订并组织实施行业技术规范和标准 ,指导行业质量管理工作。 (三 )监测分析全省工业运行态势 ,统计并发布相关信息 ,进行预测预警和信息引导 ,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强

3、安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 (四 )拟订并组织实施全省制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划 ,促进制造业和生产性服务业融合发展 ,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设 ;促进供应链管理技术推广应用 ,协同推进现代物流业发展。 (五 )负责提出全省工业、信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资 ),国家对口部门和本省 用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见 ,按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 (六 )组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政

4、策和标准 ,指导行业技术创新和技术进步 ,以先进适用技术改造提升传统产业 ,组织实施国家和省有关科技重大专项 ,推进相关科研成果产业化 ,推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。 (七 )拟订并组织实施全省工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策 ,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划 ,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 (八 )根据全省国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策 ,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施 ,组织开展全省工业和信息化领域对外经济合作与交流工作 ,编制发布我省工业和信息化领域产业合作指南 ;

5、在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划 ,负责产业转移示范园区工作 ;指导各地开展集群式承接产业转移工作 ,督导重点签约项目落实 ;负责产业转移项目监测、统计工作 ;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题 ,提出政策建议。 (九 )承担全省振兴装备制造业组织协调的责任 ,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策 ,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施 ,推进重大技术装备国产化 ,指导引进重大技术装备的消化创新。 (十 )负责全省中小企业、民营经济发展的宏观指导 ,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划 ;负责推动建立完善中小企业服务体系 ,协调解决重

6、大问题 ;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。 (十一 )统筹推进全省信息化工作 ,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题 ;促进电信、 广播电视和计算机网络融合 ,指导协调电子政务、电子商务发展 ,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。 (十二 )承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设 ,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作 ,协调处理重大事件。 (十三 )负责非煤矿山行

7、业管理和安全生产监督管理工作 ;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件 ;调整优化行业布局和产业结构 ,整 顿和规范行业发展秩序 ,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用 ;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。 (十四 )统一规划、配置和管理全省无线电频谱资源 ,依法监督管理无线电台 (站 ),协调处理军地间无线电管理相关事宜 ,负责无线电监测、检测、干扰查处工作 ,协调处理电磁干扰事宜 ,维护空中电波秩序 ,依法组织实施无线电管制 ,统一管理全省无线电监督管理机构。 (十五 )承办省政府交办的其他事项。 二、 预算单位构成 河南省工业和信息化委员会 部门预算包括 委 机关本

8、级预算和委 属单位预算。 分别是: 1.河南省工业和信息化委员会 机关本 级 2.河南省无线电监测站 3.郑州无线电管理局 4.开封无线电管理局 5.洛阳无线电管理局 6.平顶山无线电管理局 7.安阳无线电管理局 8.鹤壁无线电管理局 9.新乡无线电管理局 10.焦作无线电管理局 11.濮阳无线电管理局 12.许昌无线电管理局 13.漯河无线电管理局 14.三门峡无线电管理局 15.南阳无线电管理局 16.商丘无线电管理局 17.信阳无线电管理局 18 周口无线电管理局 19.驻马店无线电管理局 20.济源无线电管理局 21.河南无线电信息管理系统备份中心 22.河南省电子信息产品 质量监督检

9、验院 23.河南工业和信息化职业学院 24.河南信息工程学校 25.河南煤炭卫生学校 26.河南省煤炭高级技工学校 27.河南省工业和信息化委员会信息中心 28.河南省煤炭建设工程质量监督中心站 29.河南省煤炭行业档案馆 30.河南省煤炭工会 31.河南省煤炭行业住房资金管理中心 32.河南省工业和信息化委员会机关服务中心 33.河南省煤炭总医院 34.河南省中小企业发展服务中心 35.郑州工业安全职业学院 36.郑州工业技师学院 37.平顶山煤矿技工学校 38.郑州煤矿机械制造技工学校 39.河南省义马煤炭高级技工学校 40. 河南煤炭行业职业技能鉴定中心 41.河南省盐产品质量检测中心

10、第 二 部分 河南省工业和信息化委员会 2017 年度部门 预 算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计 134902.7万元,支出总计 134902.7万元,与 2016 年相比,收、支总计各增加 65526.2 万元,增长 94%。主要原因: 财政拨款项目支出增加 62923.5 万元,其中 行业专项资金增加 55305 万元、 部门财政性资金结转增加 8161.8 万元 。 二、收入 预 算 总体 情况说明 2017 年收入合计 134902.7 万元, 其中:一般公共预算收入 100517.6 万元 ; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 3699万元 ;

11、中央转移支付 36万元;其他收入 5303.9万元;部门财政性资金结转 25346.2 万元 。 三、支出 预 算 总体 情况说明 2017 年支出合计 134902.7 万元,其中:基本支出31965.1万元,占 23.7%;项目支出 102937.6 万元,占 76.3%。 四、 财政拨款 收入支出 预 算总体情况说明 2017 年 一般公共预算 收支 预 算 100517.6 万元 ,政府性基金收支预算 0 万元 。与 2016 年相比, 一般公共预算收支预算 增加 56879.5万元,增长 130.3%,主要原因: 财政拨款增加 58261.71 万元 ,增加的主要项目是行业专项资金编

12、入部门预算 55305 万元 ,增长 140.8%。 五、一般公共预算支出 预 算情况说明 2017 年一般公共预算支出年初预算为 100517.6 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1034 万元,占 1.02%; 教育支出 24121.9万元,占 24%;科学技术 20000万元 , 占 19.9%;社会保障和就业支出 3707.6 万元,占 3.7%;医疗卫生支出 851万元,占 0.8%; 资源勘探电力信息等事务支出 48576.4万元,占 48.38%;住房保障(类)支出 1921.7万元,占 1.9%;粮油物资储备支出 305 万元,占 0.3%。 六、一般公共预算基

13、本支出 预 算情况说明 2017年一般公共预算基本支出 30567.2 万元,其中: 人员经费 24479.7万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 6087.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

14、护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七 、 政府性基金预算 支出决算情况说明 我 委 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我 厅(局) 2017 年“三公”经费预算为 426.9 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 89.9万元。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 73.1万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年 增加 8万元。主要原因:认

15、真落实“一带一路”发展战略,因公出国次数增加。 (二)公务用车购置及运行费 243.9 万元, 其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 243.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年 相同,无支出预算。 公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少 91 万元,主要原因: 认真贯彻落实公车改革,大幅减少公务用车费用 。 (三)公务接待费 109.9 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少6.1 万元。主要原因: 继续深入贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约,压减经费性开支的相关精神,进一步压减开支,减少浪费。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出 预算 2017.6万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排 360.7万元, 其中:政府采购货物预算 109.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 251万元 . ( 三 )关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年, 我 委 共组织对 委属单位 29个项目进行了预算

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