2017年云浮防汛抢险技术物资保障.DOC

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资源描述

1、 2017 年云浮市防汛抢险技术物资保障 中心决算 公开目 录 第一部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 概况 一、 部门主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 2017年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 云浮市防汛抢险技术物 资保障中心 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市防汛抢险技术物资

2、保障中心 2017 年概况 (一)部门主要职责。 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 主要职能,拟定防汛抢险预案;负责三防指挥平台和会商系统的管理和技术保障服务工作;负责防汛应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障服务工作;负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集、利用和综合管理等服务工作;负责拟订市级三防抢险物资储备定额、品种、数量和年度计划;负责市属三防抢险物资的仓储及其管理工作;承担市水务局信息化工作领导小组 办公室的日常工作。 (二)部门决算单位构成 云浮市防汛抢险技术物资保障中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位 ,无内设机构。 按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算 。

3、 第二部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 2017年部门决算表 收入决算表 公开 02 表 部门: 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 151.47 151.47 208 社会保障和就业支出 1.77 1.77 20805 行政事业单位离退休 1.77 1.77 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.10 0.10 2080502 事业单位离退休 1.67 1.67 210 医疗卫生与计划生育支出 3.62 3.

4、62 21011 行政事业单位医疗 3.62 3.62 2101102 事业单位医疗 3.62 3.62 213 农林水支出 116.54 116.54 21303 水利 116.54 116.54 2130301 行政运行 101.54 101.54 2130314 防汛 15.00 15.00 221 住房保障支出 29.54 29.54 22102 住房改革支出 29.54 29.54 2210201 住房公积金 11.65 11.65 2210203 购房补贴 17.89 17.89 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:云浮市防汛抢险技术物资保

5、障中心 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 186.47 136.47 50 208 社会保障和就业支出 1.77 1.77 20805 行政事业单位离退休 1.77 1.77 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.10 0.10 2080502 事业单位离退休 1.67 1.67 210 医疗卫生与计划生育支出 3.62 3.62 21011 行政事业单位医疗 3.62 3.62 2101102 事业单位医疗 3.62 3.62 213 农林水支出 101.5

6、4 101.54 21303 水利 101.54 101.54 2130301 行政运行 101.54 101.54 2130314 防汛 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.54 29.54 22102 住房改革支出 29.54 29.54 2210201 住房公积金 11.65 11.65 2210203 购房 补贴 17.89 17.89 注:本表反映部门本年度 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3

7、 4 一、一般公共预算财政拨款 1 151.47 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 十二、农林水支 出 21 151.54 151.54 8 十九、住房保障支出 22 29.54 29.54 本年收入合计 9 151.47 本年支出合计 23 186.47 186.47 年初财政拨款结转和结余 10 50.00 年末结转和结余 24 15.00 15.00 一般公共预算财政拨款 11 50.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13

8、 27 总计 14 201.47 总计 28 201.47 201.47 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 186.47 136.47 50.00 208 社会保障和就业支出 1.77 1.77 20805 行政事业单位离退休 1.77 1.77 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.10 0.10 2080502 事业单位离退休 1.67 1.67 210 医疗卫生与计

9、划生育支出 3.62 3.62 21011 行政事业单位医疗 3.62 3.62 2101102 事 业单位医疗 3.62 3.62 213 农林水支出 101.54 101.54 21303 水利 101.54 101.54 2130301 行政运行 101.54 101.54 2130314 防汛 0.00 0.00 50 221 住房保障支出 29.54 29.54 22102 住房改革支出 29.54 29.54 2210201 住房公积金 11.65 11.65 2210203 购房补贴 17.89 17.89 注:本表反映部门本年度一般公共 预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算

10、财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 94.10 302 商品和服务支出 11.05 30101 基本工资 39.38 30201 办公费 4.00 30102 津贴补贴 36.71 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 94.10 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 39.38 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 36.71 30205 水费 0.00 30107 绩效工资 1

11、3.49 30206 电费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.17 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 31.31 30211 差旅费 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30302 退休费 1.77 30213 维修 (护 )费 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 3

12、0305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.04 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30311 住房公积金 11.65 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30313 购 房补贴 17.89 30229 福利费 4.35 30314 采暖补贴

13、0.00 30231 公务用车运行维护费 0.02 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.47 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 125.42 公用经费合计 11.05 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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