1、 2017 年云浮市机电排灌管理总站 部门决算公开 目 录 第一部分 云浮市机电排灌管理总站概况 一、 部门主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分云浮市机电排灌管理总站 2017 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分云浮市机电排灌管理总站 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市机电排灌管理总站概况 (一)部门主要职责。 云浮
2、市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能:为拟订全市机电排灌的发展规划;负责对全市排洪、排涝、灌溉工程建设项目的规划和工程建设进行技术指导;负责我市人大机电排灌议案项目实施的监管工作;负责对全市机电排灌工程管理、维护、运行的安全监督和农田节水灌溉、抗旱工作进行指导和协调。 (二)部门决算单位构成 云浮市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一 类事业单位 ,无内设机构。 按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算 。 第二部分 云浮市机电排灌管理总站 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01表 部门:云浮市机电排灌管理总站
3、单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 80.62 一、医疗卫生与计划生育支出 38 2.13 二、上级补助收入 2 二、农林水支出 41 63.10 三、事业收入 3 三、住房保障支出 48 17.38 四、经营收入 4 五、附属单位上缴收入 5 六、其他收入 6 7 8 本年收入合计 9 80.62 本年支出合计 22 82.62 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 2 年末结转和结余 24 12 25 总计 13 82.62 总计 26 82.62 注:本表反映部门本年度 的总收支和
4、年末结转情况。 收入决算表 公开 02 表 部门:云浮市机电排灌管理总站 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 80.62 80.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 0.00 0
5、.00 0.00 0.00 213 农林水支出 61.10 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 61.10 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 61.10 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.87 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6、.00 2210203 购房补贴 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:云浮市机电排灌管理总站 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 0.00 0
7、.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 63.10 63.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 63.10 63.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 63.10 63.10 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.87 6.87 0.00 0
8、.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:云浮市机电排灌管理总站 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 80.62 一、医疗卫生与计划生育支出 15 2.13 2.13 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、农林水支出 16 61.10 61.10 0.00 3 三、住房保障支出 17
9、 17.38 17.38 0.00 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 80.62 本年支出合计 23 80.62 80.62 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 80.62 年末结转和结余 24 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 13 27 总计 14 80.62 总计 28 80.62 80.62 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:云浮市机电排灌管理总站 单位:万元 项 目 本年支
10、出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 2.13 2.13 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 2101102 事业单位医疗 2.13 2.13 0.00 213 农林水支出 61.10 61.10 0.00 21303 水利 61.10 61.10 0.00 2130301 行政运行 61.10 61.10 0.00 221 住房保障支出 17.38 17.38 0.00 22102 住房改革支出 17.38 17.38 0.00 2210201 住房公积金 6.87 6.87 0.00
11、 2210203 购房补贴 10.51 10.51 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:云浮市机电排灌管理总站 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 56.48 302 商品和服务支出 6.14 30101 基本工资 21.96 30201 办公费 2.93 30102 津贴补贴 22.13 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 4.37
12、30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 30107 绩效工资 8.02 30206 电费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.07 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福 利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 17.38 30211 差旅费 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 0.00 30303
13、退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.06 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30311 住房公积金 6.87 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 302
14、28 工会经费 0.00 30313 购房补贴 10.51 30229 福利费 2.65 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.02 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.41 310 其他资本性支出 0.62 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.62 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及
15、软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 人员经费合计 73.86 公用经费合计 6.76 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。