上海历城中学2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市 历城中学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市 历城中学 概况 一、主要职能 ( 1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 ( 2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 ( 3)制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 ( 4)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放 教职工工资。 ( 5) 以现代教育科学理论为指导,坚持科学发展观,在新课程背景下实施 “科研兴校

2、 ”方略,确立教育科研在学校发展中的先导地位,以实验项目为龙头课题,营造全员参与的教育科学研究氛围,提升科研水平,让教育科研成为学生成长、教师发展和学校特色建设的助推器,实现学校新的跨越。 ( 6) 坚持 “以人为本,德育为先 ”学校德育工作目标,根据初中生的身心特点,积极探索初中生思想道德教育规律。以两纲教育为抓手,养成教育为内容,树理想信念之魂 ,立民族精神之根,促进学生全面发展,培养身体健康、心理健全、具有一2 定科 学艺术素养、有一定特长的合格中学生。 二、机构设置 上海市历城中学设 3 个内设机构,包括: 教导处:分管教育教学、课程设置 校务办公室:行政、人事、总务 德育处:学生德育

3、工作、青保 3 第二部分 上海市 历城中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,781.80 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,526.44 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 7.33 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 300.81

4、九、医疗卫生与计划生育支出 59.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 41.69 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 4.10 本年收入合计 1,789.13 本年支出合计 1,932.86 用事业基金弥补收支差额 66.84 结余分配 0.00 年初结转和结余 102.79 年末结转和结余 25.90 总计

5、1,958.76 总计 1,958.76 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,789.13 1,781.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.33 205 教育支出 1,380.48 1,379.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 205 02 普通教育 1,365.18 1,364.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 205 02 03 初中教育 1,365.18 1,364.18 0.00

6、 0.00 0.00 0.00 1.00 205 09 教育费附加安排的支出 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 118.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.58 96.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 59.82

8、59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 22 999 其他支出 6.33 0.

9、00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 22 999 01 其他支出 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,932.86 1,844.12 88.74 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,526.44 1,441.80 84.64 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,507.70 1,441.80 65.90 0.00 0.00 0.0

10、0 205 02 03 初中教育 1,507.70 1,441.80 65.90 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00 0.00

11、0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 118.71 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.58 96.58 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 59.82 59.82 0.00 0.00

12、 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 22 999 其他支出 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 22 999 01 其他支出 4.10 0.

13、00 4.10 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,781.80 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,458.59 1,458.59 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出

14、 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00

15、 0.00 0.00 十九、住房保障支出 41.69 41.69 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,781.80 本年支出合计 1,860.91 1,860.91 0.00 年初财政拨款结转和结余 101.79 年末财政拨款结转和结余 22.67 22.67 0.00 一般公共预算财政拨款 101.79 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 总计 1,883.58 总计 1,883.58 1,883.58 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目

16、一 般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,458.59 1,373.95 84.64 205 02 普通教育 1,439.85 1,373.95 65.90 205 02 03 初中教育 1,439.85 1,373.95 65.90 205 09 教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.

17、00 208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 118.71 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.58 96.58 0.00 208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00 208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 210 05 医疗保障 59.82 59.82 0.00 210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00 221 住房保障支出 41.69 41.69 0.00 221 02 住房改革支出 41.69 41.69 0.00 221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00 合计 1,860.91 1,776.27 84.65

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