上海浦东新区孙桥幼儿园2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 孙桥幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 孙桥幼儿园 概况 一、主要职能 上海市浦东新区孙桥幼儿园是浦东新区教育局属下的一所公办幼儿园,由财政全额拨款,为学龄前儿童提供保育和教育服务。目前在编人员 27 人,外聘人员 23 人(其中 2 人是原镇办派遣人员)。各岗位职责严格按上级岗位设置的有关规定执行。我园定岗位有管理岗位、专技岗位、工勤岗位。 主要职能包括: 管理岗位职责: 1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策,依法治园,措施得力。 2、根据本园实际制定切实可 行的发展计划,体现方向性、客观性、可操作性,并随时调整。 3、加强对教育教学工作的管

2、理,参加业务学习和教研活动,经常深入班级了解教育情况。 4、检查,督促卫生保健及食品卫生等各项制度的落实,发现问题及时解决,保证全园幼儿的安全。 5、坚持勤俭办园的方针,管理好园舍、设备和经费,不断改善办园条件。 2 专技岗位职责: 1、根据国家规定的幼儿园教育纲要,结合本班幼儿的特点和个体差异,制定教育工作计划,并组织实施。 2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导保育员共同管理本班幼 儿生活,做好卫生保健工作和保育工作。 3、积极参与教研活动,并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。 4、负责通过各种途径和方式开展本班家长工作,善于同家长交流与沟通,共同科学育儿。 5、创建家园信息栏,向家

3、长介绍国内外育儿信息、每周活动安排以及幼儿活动实况,帮助家长树立正确地育儿观念,及时了解幼儿在园活动情况,体现符合幼儿特点和个体差异的教育措施。 工勤岗位职责: 1、在园长领导下,认真做好幼儿园的后勤管理工作,关心幼儿饮食卫生、活动场所的卫生状况,为幼儿创造一个良好生活、游 戏环境。 2、贯彻执行会计法及国家相关财经法律、法规,落实幼儿园财务管理制度,承担满额的工作量,切实做好幼儿园财务工作。 3、严格按照上级主管部门的要求,协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。 3 4、协助园长做好校舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作。 5、定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。 二、机构

4、设置 根据上述职责,上海市浦东新区孙桥幼儿园设 1 个内设机构,包括:综合办公室。 4 第二部分 上海市浦东新区 孙桥幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年 度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 857.98 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 706.36 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 5.6

5、5 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会 保障和就业支出 104.27 九、医疗卫生与计划生育支出 27.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.24 二十、粮 油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 5.00 本年收入合计 863.64 本年支出合计 862.26 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.

6、00 年初结转和结余 17.90 年末结转和结余 19.28 总计 881.54 总计 881.54 5 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 863.64 857.98 5.65 205 教育支出 707.54 707.09 0.45 205 02 普通教育 635.10 634.65 0.45 205 02 01 学前教育 635.10 634.65 0.45 205 09 教育费附加安排的支出 72.44 72.44 0.00 205 09 99

7、其他教育费附加安排的 支出 72.44 72.44 0.00 208 社会保障和就业支出 104.27 104.27 0.00 208 05 行政事业单位离退休 101.81 101.81 0.00 208 05 02 事业单位离退休 1.87 1.87 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 54.35 54.35 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 45.58 45.58 0.00 6 208 08 抚恤 2.46 2.46 0.00 208 08 01 死亡抚恤 2.46 2.46 0.00 210 医疗卫 生与计划生育支出 27.39

8、 27.39 0.00 210 05 医疗保障 27.39 27.39 0.00 210 05 02 事业单位医疗 27.39 27.39 0.00 221 住房保障支出 19.24 19.24 0.00 221 02 住房改革支出 19.24 19.24 0.00 221 02 01 住房公积金 19.24 19.24 0.00 229 其他支出 5.20 0.00 5.20 229 99 其他支出 5.20 0.00 5.20 229 99 01 其他支出 5.20 0.00 5.20 7 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

9、对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 862.26 829.51 32.74 205 教育支出 706.36 678.62 27.74 205 02 普通教育 635.11 635.11 0.00 205 02 01 学前教育 635.11 635.11 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 71.25 43.51 27.74 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 71.25 43.51 27.74 208 社会保障和就业支出 104.27 104.27 0.00 208 05 行政事业单位离退休 101.81 101.81 0.00 208 0

10、5 02 事业单位离退休 1.87 1.87 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 54.35 54.35 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 45.58 45.58 0.00 208 08 抚恤 2.46 2.46 0.00 8 208 08 01 死亡抚恤 2.46 2.46 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.39 27.39 0.00 210 05 医疗保障 27.39 27.39 0.00 210 05 02 事业单位医疗 27.39 27.39 0.00 221 住房保障支出 19.24 19.24 0.00 221

11、 02 住房改革支出 19.24 19.24 0.00 221 02 01 住房公积金 19.24 19.24 0.00 229 其他支出 5.00 0.00 5.00 229 99 其他支出 5.00 0.00 5.00 229 99 01 其他支出 5.00 0.00 5.00 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出 决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 857.98 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.0

12、0 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 705.91 705.91 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体 育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 104.27 104.27 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 27.39 27.39 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息

13、等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服 务业等支出 0.00 0.00 0.00 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19.24 19.24 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 857.98 本年支出合计 856.80 856.80 0.00 年初财政拨款结 转和结余 17.90 年末财政拨款结转和结余 19.08 19.08 0.00 一般公共预算财政拨款 17.90 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 875.88 总计 875.88 875.88 0.00

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