大庆红岗区晨曦社区工作站.DOC

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1、 大庆市红岗区 晨曦社区工作站 2017 年 度 部门 决算 公开 目 录 第一部分 部门概况 (一)部门主要职责 (二)机构设置情况 第二部分 部门决算表 (一) 收入支出决算总表 (二) 收入决算表 (三) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三 部分 部门决算 情况说明 (一) 决算 收支增减变化情况说明 ( 二 ) “三公”经费支出说明 ( 三 ) 机关运行经费支出说明 (

2、 四 ) 政府采购支出说明 (五)国有资产占用情况说明 第 四 部分 名词解释 2017 年部门 决算 公开 -1- 第一部分 部门概况 (一)部门主要职责 我 社区 主要履行以下主要职责: 1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。 2、建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展社区工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导社区经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理社区经济。把社区建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 3、负责辖区内的社会治安综

3、合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。 4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。 5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作 。 2017 年部门 决算 公开 -2- 7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥 “

4、三自 “(自我教育、自我管理、自我服务)作用。 9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。 10、承办区政府交办的其他事项 (二)机构设置情况 二、内设机构及下属单位 内设机构: 社区下设党工委办公室、公共服务中心、综合管理中心三个单位。 我单位在编 职工 5 人,其中行政编 制 3 人,事业编 制 2 人。 2017 年部门 决算 公开 -3- 第二部分 部门 决算表 (一) 收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 栏次 一、财政拨款收入 1 206.50 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、上级补助收入

5、 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、其 他收入 6 0.18 六、科学技术支出 32 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 21.99 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 8.93 10 十、节能环保支出 36 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 144.61 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00

6、 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十 五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 31.15 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、其他支出 47 0.00 本年收入合计 22 206.68 本年支出合计 48 206.68 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 49 0.00 年初结转和结 余 24 0.00 年末结转和结余 50 0.00 25 51 总计 26 206.68 总

7、计 52 206.68 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2017 年部门 决算 公开 -4- (二) 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 206.68 206.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 208 社会保障和就业支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

8、0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 144.61 144.43 0.00 0.00

9、 0.00 0.00 0.18 21201 城乡社区管理事务 144.61 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2120101 行政运行 144.61 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 221 住房保障支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00

10、 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映 部门本年度取得的各项收入情况。 2017 年部门 决算 公开 -5- (三) 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 206.68 206.68 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养

11、老保险缴费支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 144.61 144.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 144.61 144.61 0.00

12、 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 144.61 144.61 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 2017 年部门 决算 公开 -6- ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 金

13、额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 206.50 一、一般公共 服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0

14、.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 21.99 21.99 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 8.93 8.93 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 144.43 144.43 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0

15、.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 31.15 31.15 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 206.50 本年支出合计 49 206.50 206.50 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25

16、0.00 52 26 53 总计 27 206.50 总计 54 206.50 206.50 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ( 五 ) 2017 年部门 决算 公开 -7- 一般公共预算财政拨款 支出决算表 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 206.50 206.50 0.00 208 社会保障和就业支出 21.99 21.99 0.00 20805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险

17、缴费支出 21.99 21.99 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.93 8.93 0.00 2101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 212 城乡社区支出 144.43 144.43 0.00 21201 城乡社区管理事务 144.43 144.43 0.00 2120101 行政运行 144.43 144.43 0.00 221 住房保障支出 31.15 31.15 0.00 22102 住房改革支出 31.15 31.15 0.00 22

18、10201 住房公积金 10.21 10.21 0.00 2210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2017 年部门 决算 公开 -8- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资 福利支出 162.40 302 商品和服务支出 0.06 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 43.99 30201 办公费 0.06 31001 房屋建筑物购建 0.00

19、30102 津贴补贴 65.74 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 10.76 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 12.84 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 30207 邮电费 0.00 31008

20、物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 44.04 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00

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