上海浦东新区高行镇财政所2016单位决算.DOC

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1、 1 上海市浦东新区 高行镇财政所 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 高行镇财政所 概况 一、主要职能 (一)贯彻执行财政工作的法律、法规、规章制度,负责落实上海市、新区、镇的财政管理制度。编制年度镇级财政预决算草案并组织执行,负责办理上下级财政结算,拟订和组织实施本镇转移支付方案,指导基层财政工作。 (二)负责财政收入相关管理工作。管理镇级各项预算外资金及财政专户;负责财政票据管理工作。 (三)国库支付管理。拟订和组织实施本镇国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政资金的拨付与管理。 ( 四)制定需要全镇统一规定的开支标准、定额和支出政策。制定本镇部门预算管理制度,审核、批复

2、镇级部门(单位)的年度预决算。 (五)执行政府总预算、行政和事业单位的会计制度。预算信用等级年鉴等监管工作。 (六)贯彻执行政府采购法律、法规及规章制度,拟订本镇政府采购制度并监督管理;编制年度政府采购预算并组织实施。 (七)负责本镇行政事业单位固定资产管理工作。 (八)负责镇行政事业单位、民非组织、社会团体等单位的日常会计核算工作。 (九)组织、管理、协调本镇财政支出绩效评价工作。 (十)负责预决算、绩效评价 、政府采购、专项资金等向社会公开的相关工作。 2 二、 机构设置 根据上述职责, 上海市浦东新区高行镇财政所 无内设机构。 3 第二部分 上海市浦东新区 高行镇财政所 2016 年度单

3、位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 42,269.76 一、一般公共服务支出 1,004.79 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 1,344.93 四、经营收入 五、教育支出 168.82 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 204.36 八、社会保障和就业支出 4,114.52 九、医疗卫生与计划生育支出 67.53 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 20,128.17 十二、农林水支出 637.76

4、 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 14,555.66 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.09 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 39.14 本年收入合计 42,269.76 本年支出合计 42,269.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 42,269.76 总计 42,269.76 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编 码 科目名称 类

5、 款 项 合计 42,269.76 42,269.76 201 一般公共服务支出 1,004.79 1,004.79 201 01 人大事务 185.20 185.20 201 01 01 行政运行 185.20 185.20 201 04 发展与改革事务 555.00 555.00 201 04 01 行政运 行 555.00 555.00 201 05 统计信息事务 1.87 1.87 201 07 07 专项普查活动 1.87 1.87 20106 06 财政事务 262.71 262.71 201 06 50 事业运行 262.71 262.71 204 公共安全支出 1,344.93

6、 1,344.93 204 06 司法 26.00 26.00 5 204 06 04 基层司法业务 26.00 26.00 204 99 其他公共安全支出 1,318.93 1,318.93 204 99 01 其他公共安全支出 1,318.93 1,318.93 205 教育支出 168.82 168.82 205 01 教育管理事务 168.82 168.82 205 01 99 其 他教育管理事务支出 168.82 168.82 207 文化体育与传媒支出 204.36 204.36 207 01 文化 77.06 77.06 207 01 99 其他文化支出 77.06 77.06

7、207 03 体育 127.30 127.30 207 03 99 其他体育支出 127.30 127.30 208 社会保障和就 业支出 4,114.52 4,114.52 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2,682.07 2,682.07 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,682.07 2,682.07 208 02 民政管理事务 160.00 160.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 160.00 160.00 6 208 03 财政对社会保险 基金的补助 817.71 817.71 208 01 01 财政对基本养老保险基金的补助 40

8、5.71 405.71 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 412 412 208 05 行政事业单位离退休 1.71 1.71 208 05 02 事业单位离退休 1.71 1.71 208 07 就业补助 212.14 212.14 208 07 88 其他就业补助支出 212.14 212.14 208 10 社会福利 165.90 165.90 208 10 02 老年福利 165.90 165.90 208 25 其他生活救助 75.00 75.00 208 25 01 其他城市生活救助 55.00 55.00 208 25 02 其他农村生活救助 20.00 20.0

9、0 210 医疗卫生与计划生育支出 67.53 67.53 210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 62.47 62.47 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 62.47 62.47 210 05 医疗保障 5.06 5.06 7 210 05 02 事业单位医疗 5.06 5.06 212 城乡社区支出 20,128.17 20,128.17 212 01 城乡社区管理事务 3,827.94 3,827.94 212 01 04 城管执法 157.80 157.80 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,670.14 3,670.14 212 03 城乡社区

10、公共设施 14,145.8 14,145.8 213 03 03 小城镇基础设施建设 480.70 480.70 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 13,665.09 13,665.09 212 05 城乡社区环境卫生 1,909.70 1,909.70 212 05 01 城乡社区环境卫生 1,909.70 1,909.70 212 99 其他城乡社区支出 244.73 244.73 212 99 99 其他城乡社区支出 244.73 244.73 213 农林水支出 637.76 637.76 213 03 水利 358.00 358.00 213 03 99 其他水利支出 3

11、58.00 358.00 213 07 农村综合改革 279.76 279.76 8 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 279.76 279.76 215 资源勘探信息等支出 14,555.66 14,555.66 215 08 支持中小企业发展和管理支出 14,555.66 14,555.66 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 14,555.66 14,555.66 221 住房保障支出 4.09 4.09 221 02 住房改革支出 4.09 4.09 221 02 01 住房公积金 4.09 4.09 229 其他支 出 39.14 39.14 229

12、99 其他支出 39.14 39.14 229 99 01 其他支出 39.14 39.14 9 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 42,269.76 223.39 42,046.37 201 一般公共服务支出 1,004.79 212.54 792.25 201 01 人大事务 185.20 185.20 201 01 01 行政运行 185.20 185.20 201 04 发展与改革事务 555.00 555.00 201 04 01 行政运行 555.

13、00 555.00 201 05 统计信息事务 1.87 1.87 201 05 07 专项普查活动 1.87 1.87 201 06 财政事务 262.71 212.54 50.18 201 06 50 事业运行 262.71 212.54 50.18 204 公共安全支出 1,344.93 1,344.93 204 06 司法 26.00 26.00 204 06 04 基层司法业务 26.00 26.00 10 204 99 其他公共安全支出 1,318.93 1,318.93 204 99 01 其他公共安全支出 1,318.93 1,318.93 205 教育支出 168.82 16

14、8.82 205 01 教育管理事务 168.82 168.82 205 01 99 其他教育管理事务支出 168.82 168.82 207 文化体育与传媒支出 204.36 204.36 207 01 文化 77.06 77.06 207 01 99 其他文化支出 77.06 77.06 207 03 体育 127.30 127.30 207 03 99 其他体育支出 127.30 127.30 208 社会保障和就业支出 4,114.52 1.71 4,112.82 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2,682.07 2,682.07 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,682.07 2,682.07 208 02 民 政管理事务 160.00 160.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 160.00 160.00 208 03 财政对社会保险基金的补助 817.71 817.71

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