公司年度的财务工作总结一、主要指标完成情况。1、固定费用1-9月份累计完成#.5xxxx,完成进度计划的117.2xxxx,同比增长27.4xxxx,增加支出2312627.8xxxx。2、三项费用1-9月份累计完成#.5xxxx,完成进度计划的136.3xxxx,同比降低10.5xxxx,减少支出171939.2xxxx。3、内部利润1-9月份完成-#.1xxxx元,较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。二、以资金管理为契机,不断增强全员的预算管理意识。近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了支公司固定费用管理办法、资金预算管理办法等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须