防城港港口区渔业技术推广站.DOC

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资源描述

1、 防城港市港口区渔业技术推广站 2017 年部门决算 目 录 第一部分: 港口区渔业技术推广站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 港口区渔业技术推广站 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分: 港口区渔业技术推广站 2017 年度部 门决算情况 2 说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二、 2

2、017 年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 第一部分: 港口区渔业技术推广站 概况 一、 主要职能 参与拟定渔业发展规划、计划,承担渔业新技术、新品种引进、改良、示范、推广和对渔民进行养殖新技术、技能培训,水产种苗检验检疫和生产管理,对水产养殖资 源的开发、保护和利用实施管理,组织协调渔药等投入品质量的监测和和执行管理,负责保护水域生态环境和水生野生动物工作,水产养殖病害测报

3、工作,承担相关渔业项目的申报和组织实施。 二、部门决算单位构成 港口区渔业技术推广站 第二部分: 港口区渔业技术推广站 2017 年度部门决算报表 收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出 3 决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格要零报告,列出 空表并在表格下方说明“ XX(厅、局、办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据”。 (此部分可另附表格,详见附件:自治区本级 2017年度部门决算公开附表 ) 表一:收入支出决算总表 单位: 万元 收 入

4、 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 49.45 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、 社会保障和就业支出 2.43 三、事业单位经营收入 三、 医疗卫生与计划生育支出 4.86 四、其他收入 四、 农林水 支出 39.02 五、 住房 保障支出 3.14 本年收入合计 49.45 本年支出合计 49.45 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 49.45 支出总计 49.45 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴

5、 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出 2.43 2.43 20805 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86 21011 行政事业单位医疗 4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.02 39.02 21301 农业 39.02 39.02 2130104 事业运行 39.02

6、39.02 221 住房保障支出 3.14 3.14 22102 住房改革支出 3.14 3.14 221001 住房公积金 3.14 3.14 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出 2.43 2.43 20805 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出 4.86

7、 4.86 21011 行政事业单位医疗 4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.02 39.02 21301 农业 39.02 39.02 2130104 事业运行 39.02 39.02 221 住房保障支出 3.14 3.14 22102 住房改革支出 3.14 3.14 6 221001 住房公积金 3.14 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预

8、算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 49.45 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政 拨款 2 二、 社会保障和就业支出 19 2.43 2.46 3 三、 医疗卫生与计划生育支出 20 4.86 4.86 4 四、 农林水 支出 21 39.02 39.02 5 五、 住房保障支出 22 3.14 3.14 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 49.45 本年支出合计 29 49.45 49.45 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政 14 31 7 拨款 政府

9、性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 49.45 合计 34 49.45 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位: 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出 2.43 2.43 20805 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86 21011 行政事业单位医疗

10、4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.02 39.02 21301 农业 39.02 39.02 2130104 事业运行 39.02 39.02 221 住房保障支出 3.14 3.14 8 22102 住房改革支出 3.14 3.14 2210201 住房公积金 3.14 3.14 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 表六: 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表 单 位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称

11、金额 301 工资福利支出 42.98 302 商品和服务支出 3.33 30101 基本工资 27.64 30201 办公费 0.85 30102 津贴补贴 4.56 30202 水费 0.06 30103 奖金 电费 0.41 30104 其他社会保障缴费 4.86 邮电费 0.25 30107 绩效工资 3.49 30240 差旅 费 0.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.43 30299 维护费 0.25 303 对个人和家庭的补助 3.14 310 培训费 0.15 30301 离休费 31001 专用燃料费 1.08 30302 退休费 30311 住房公积金 3

12、.14 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 46.12 公用经费合计 3.33 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 表七: 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 ”经费 支出决算表 单位:万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1.17 0 1.17 0 0 1.17 0 1.17 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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