1、 1 上海市浦东新区惠南镇城镇建设事务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区惠南镇城镇建设事务中心单位概况 一、主要职能 市、区重大工程项目的协调推进以及镇级工程项目、实事工程、小型项目的建设和管理。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区惠南镇城镇建设事务中心单位设 0 个内设机构。 2 第二部分 上海市浦东新区惠南镇城镇建设事务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 26.48 一、一般公共 服务支出 0 其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 二、上级补助收入 0
2、三、国防支出 0 三、事业收入 0 四、公共安全支出 0 四、经营收入 0 五、教育支出 0 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0 六、其他收入 0.21 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 0 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 26.48 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 0 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 本年收入合计 26.69 本年支出合
3、计 26.48 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0 年初结转和结余 0 年末结转和结余 0.21 总计 26.69 总计 26.69 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 26.69 26.48 0 0 0 0 0.21 212 城乡社区支出 26.69 26.48 0 0 0 0 0.21 212 03 城乡社区公共设施 26.69 26.48 0 0 0 0 0.21 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26.69 26.48 0
4、 0 0 0 0.21 4 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 26.48 26.48 0 0 0 0 212 城乡社区支出 26.48 26.48 0 0 0 0 212 03 城乡社区公共设施 26.48 26.48 0 0 0 0 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26.48 26.48 0 0 0 0 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预
5、算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 26.48 一、一般公共服务 支出 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 五、教育支出 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 八、社会保障和就业支出 0 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 26.48 26.48 0 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 6 十六、金融支出
6、 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 十九、住房保障支出 0 0 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 本年收入合计 26.48 本年支出合计 26.48 26.48 0 年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0 一般公共预算财政拨款 0 政府性基金预算财政拨款 0 总计 26.48 总计 26.48 26.48 0 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 212 城
7、乡社区支出 26.48 26.48 0 212 03 城乡社区公共设施 26.48 26.48 0 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26.48 26.48 0 合计 26.48 26.48 0 8 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 18.99 18.99 0 301 01 基本工资 4.83 4.83 0 301 02 津贴补 贴 0.73 0.73 0 301 03 奖金 0 0 0 301 04 其他社会保障缴费 0.59
8、 0.59 0 301 06 伙食补助费 0 0 0 301 07 绩效工资 9.24 9.24 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 0.95 0.95 0 301 09 职业年金缴费 0.38 0.38 0 301 99 其他工资福利支出 2.28 2.28 0 302 商品和服务支出 6.54 0 6.54 302 01 办公费 0.48 0 0.48 302 02 印刷费 0 0 0 302 03 咨询费 0 0 0 302 04 手续费 0 0 0 302 05 水费 0 0 0 302 06 电费 0 0 0 302 07 邮电费 0 0 0 302 08 取暖费 0 0
9、 0 302 09 物业管理费 0 0 0 302 11 差旅费 0 0 0 302 12 因公出国(境)费用 0 0 0 302 13 维修(护)费 0 0 0 302 14 租赁费 0 0 0 302 15 会议费 0 0 0 302 16 培训费 0 0 0 302 17 公务接待费 0 0 0 302 18 专用材料费 3.37 0 3.37 302 24 被装购置费 0 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 0 302 26 劳务费 0 0 0 302 27 委托业务费 0 0 0 302 28 工会经费 1.75 0 1.75 302 29 福利费 0 0 0 302 31 公
10、务用车运行维护费 0 0 0 302 39 其 他交通费用 0 0 0 302 40 税金及附加费用 0 0 0 302 99 其他商品和服务支出 0.94 0 0.94 9 303 对个人和家庭的补助 0.95 0.95 0 303 01 离休费 0 0 0 303 02 退休费 0 0 0 303 03 退职(役)费 0 0 0 303 04 抚恤金 0 0 0 303 05 生活补助 0 0 0 303 07 医疗费 0 0 0 303 08 助学金 0 0 0 303 09 奖励金 0 0 0 303 11 住房公积金 0.95 0.95 0 303 12 提租补贴 0 0 0 303
11、 13 购房补贴 0 0 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0 310 其他资本性支出 0 0 0 310 02 办公设备购置 0 0 0 310 03 专用设备购置 0 0 0 310 07 信息网络及软件购置更新 0 0 0 310 13 公务用车购置 0 0 0 310 19 其他交通工具购置 0 0 0 310 99 其他资本性支出 0 0 0 合计 26.48 19.94 6.54 10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 注: 本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。