上海浦东新区汇善幼儿园2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 汇善幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 汇善幼儿园 概况 一、主要职能 为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。 1、贯彻执行幼儿园工作规程、上海市学前教育纲要、上海市学前教育课程指南,全面负责全园的保教工作,落实幼儿园课程设置要求,合理制定各类计划。 2、领导和组织教育教学工作,贯彻执行国家、地方幼儿园课程标准,了解教师课程实施情况,全面组织开展教科研工作,通过多种方式对教师进行业务培训与指导,帮助教师提升专业化水平。 3、结合保教工作实际,设计活动方案、 创设丰富的教育环境、创造性地组织各项活动、正确评价幼儿发展,密切与家长和社区的联系,实现

2、家园共育。 4、负责对教工的考核工作,执行幼儿园的各项规章制度。 5、按照事业单位会计准则、中小学校会计制度、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定编制财务报表。 6、 2016 年末幼儿园核编人数 19 人,实际在编教职工 17 人,其中 1 名署级骨干教师, 5 名园骨干教师,本科学历教师 10 名,大专学历的教师 3 名。 2 二、机构设置 根据上述职责,现有班级为 6 个班,单位编制数为 19 人,现有在编教师数 17 人,在编上海市浦东 新区新场幼儿园内设机构名称为:保教部、 后勤部。 领导岗位: 园长 1 人 执行园长、保教主任 1 人 教师: 15 人 3 第二部分 上海

3、市浦东新区 汇善幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 343.74 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营 收入 0.00 五、教育支出 617.66 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.20 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 17.33 九、医疗卫生与计划生育支出

4、6.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 4.86 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 343.93 本年支出合计 646.04 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.09 年初结转和结余 305 年末结转和结余 2.81 总计 648.93 总计 648.93 4 2016年度

5、收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事 业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 205 教育支出 315.45 315.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 02 普通教育 288.31 288.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 02 01 学前教育 288.31 288.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 09 教育费附加安 排的支出 27.13 27.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09

6、 99 其他教育费附加安排的支出 27.13 27.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6

7、.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 05 02 事业单位医疗 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房 保障支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.11 0.00

8、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 229 99 其他支出 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 229 99 01 其他 支出 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 210 05 02 事业单位医疗 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 4.86 4.86 0.0

9、0 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2016年度 支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 205 教育支出 617.66 285.39 332.28 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 440.53 285.39 155.14 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 440.53 285.39 155.14 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 177.13 0.00 177.13 0.00 0.00

10、0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 177.13 0.00 177.13 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.19 6.19 0.0

11、0 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 02 事业单位医疗 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.00 0.00

12、0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入 支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 343.74 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 617.66 617.66 0.0

13、0 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 17.33 17. 33 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 6.19 6.19 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支

14、出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 4.86 4.86 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 343.74 本年支出合计 646.04 646.04 0 00 年初财政拨款结转和结余 305.00 年末财政拨款结转和结余 2.70 2.70 0.00 一般公共预算财政拨款 305.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 648.74 总计 648.74 648.74 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单

15、位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 617.66 285.39 332.28 205 02 普通教育 440.53 285.39 155.14 205 02 01 学前教育 440.53 285.39 155.14 205 09 教育费附加安排的支出 177.13 0.00 177.13 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 177.13 0.00 177.13 208 社会保障和就业支出 17.33 17.33 0.00 208 05 行政事业单位离退休 17.33 17.33 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.38 12.38 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 4.95 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.19 6.19 0.00 210 05 医疗保障 6.19 6.19 0.00 210 05 02 事业单位医疗 6.19 6.19 0.00 221 住房保障支出 4.86 4.86 0.00 221 02 住房改革支出 4.86 4.86 0.00 221 02 01 住房公积金 4.86 4.86 0.00 合计

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