企业内部控制审计问题2017年8月.ppt

上传人:gs****r 文档编号:4816417 上传时间:2020-05-02 格式:PPT 页数:73 大小:1.06MB
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资源描述

1,企业审计评价基本问题,中国注册会计师协会杨志国,2017年8月,2,一、内部控制审计需要讨论的问题二、对非标准审计报告的讨论,主要内容,一、内部控制审计告需要讨论的问题,(一)财务报告内部控制的内涵和要素内涵:财务报告内部控制是指企业为了合理保证财务报告及相关信息真实完整而设计和执行的内部控制,以及用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制。,3,一、内部控制审计告需要讨论的问题,(一)财务报告内部控制年度报告披露的角度:(摘自上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答(2011年第1期,总第1期)1.内部控制环境的情况,包括财务报告内部控制工作的总体组织架构、参与财务报告内部控制各组成部分如董事会、监事会、经理层、审计委员会、内部控制职能(部门)、内部审计职能(部门)等就内部控制工作各自的职责及履行情况,以及公司的风险管理与内部控制文化、人力资源政策、内部控制激励约束机制等。(控制环境),4,一、内部控制审计需要讨论的问题,(一)财务报告内部控制2.公司对与财务报告相关风险的评估情况、持续性风险评估机制的建立和运行情况。(风险评估过程)3.公司结合所处行业

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