企业安全管理体系定期内部审核记录 AQ1.3.5 受审核部门 审核标准(条款号) 审核内容: 审核员: 年 月 日 审核记录: 审核组长: 年 月 日 存在不合格项事实,填写以下内容。 不合格事实: 审核员签名:年月日 采取纠正措施: 完成日期: 受审核部门负责人 /日期: 批准人 /日期 : 纠正措施完成情况: 受审核部门负责人 /日期: 纠正措施验证评价: 审核员签名 /日期:
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