1、2018 年度 鹤壁市 山城路街道办事处 预算公开 目 录 第一部分 鹤壁市 山城路街道办事处 概况 一、部门主要职责及机构设置情况 (一) 部门主要职责 (二)部门 机构设置情况 (三)部门人员构成情况 (四)部门预算年度的主要工作任务 二、预算单位构成 第二部分 鹤壁市 山城路街道办事处 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 鹤壁市 山城路街道办事处 2018 年度部门预算表 一、收支 预算 总表 二、 收入 预算 总表 三 、支出 预算 总表 四 、财政拨款收支情况 总 表 五、 一般公共预算 收 支情况 总 表 六、 一般公共预算支出情况表 七、 一般公共预算 基
2、本 支出情况表 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 九 、 政府性基金 预算拨款收支情况 总表 十 、 政府性基金 预算 支出 情况 表 十一 、 单位基本情况表( 1) 十二、单位基本情况表( 2) 十三、 区级预算项目支出绩效目标批复表 第一部分 鹤壁市 山城路街道办事处 概况 一、 鹤壁市 山城路街道办事处 主要职责及机构设置情况 (一)鹤壁市 山城路街道办事处 主要职责 鹤壁市 山城路街道办事处 内设 10 个职能 科 室 , 单 位主要职责是: 组织动员群众及辖区单位完成区政府各项工作,组织管理辖区各社区搞好基层组织建设工作,搞好本部门的党风廉政教育,做好辖区内的纪检、信访等工
3、作。 (二)鹤壁市 山城路街道办事处 机构设置情况 鹤壁市山城路街道办事处预算包括机关本级预算。 鹤壁市山城路街道办事处共 10个内设机构(科室),分别包括: 1.党政办 2.经济办 3.计生办 4.城建办 5.信访办 6.综治办 7.安全办 8.纪检监察室 9.劳动保障所 10.民政所 (三) 鹤壁市 山城路街道办事处人员构成情况 2018 年 山城路街道办事处 及归口预算管理单位共有编制 14人,其中:行政编制 9 人,事业编制 5 人。在职职工 14 人,离退休 6 人,实有公务用车 2 辆。 (四 )鹤壁市山城路街道办事处预算年度的主要工作任务 2018 年山城路办事处以经济建设为中心
4、,以城乡环境综合治理为重点,以社区建设为基础,以维护社会稳定为目的,紧紧围绕“发展、稳定、服务、管理”的工作思路,力促辖区经济迅猛发展,社会各项事业全面进步,群众安居乐业 。 二、预算单位构成 鹤壁市 山城路街道办事处 预算为机关本级预算的汇总预算。 第二部分 鹤壁市 山城路街道办事处 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 鹤壁市 山城路街道办事处 2018年收入 总计 277.43万 元 ,支出总 计 277.43万 元,与 2017年相比,收、支总计各增加 52.04万 元 , 增长 23.09%。主要原因:一 是工资福利支出增加 ;二是党组织活动经费等费用适当增加
5、。 (一) 收入预算总体情况说明 鹤壁市 山城路街道办事处 2018年收入预算 合计 277.43万 元,较上年增加 52.04 万 元,增长 23.09%。其中:财政拨款 277.43万 元,比上年增加 52.04万 元,增长 23.09%;非税收入 0元,比上年增加 0 元,增长 0%;政府性基金预算拨款 0 元,比上年增加 0 元,增长 0%;其他收入 0 元,比上年增加 0 元,增长 0%;部门结余结转 0 元 ,比上年增加 0 元,增长 0%。 收入变化情况说明:一 是工资福利支出增加 ;二是 党组织活动等经费适当增加。 (二)支出预算总体情况说明 鹤壁市山城路街道办事处 2018年
6、支出预算合计 277.43万元,较上年增加 52.04 万元,增长 23.09%,其中:工资福利支出246.23 万元,占 88.75%,比去年增长 43.78%;对个人和家庭的补助支出 8.58 万元,占 3.09%,比去年减少 61.95%;商品和服务支出 22.42 万元,占 8.08%,比去年减少 29%。 支出变化情况说明:一 是职工工资标准提高故工资福利支出增加 ; 二是退休人员工资 2017 年 4 月份起由社保局代发故对个人和家庭的补助支出减少;三 是 加强经费支出管理,厉行节约故商品和服务支出小幅减少 。 二、机关运行经费安排说明 2018 年度机关运行经费安排 22.42
7、万元。其中:办公费 10万元;印刷费 4 万元;邮电费 0.8 元;差旅费 5.5 元;维护费0.5 万元;租赁费 0 元,水电费 0.5 万元,物业管理费 0 元。 三、一般公共预算支出预算情况说明 鹤壁市山城路街道办事处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 277.43万 元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 255.87万 元,占 92%;教育支出 0元,占 0%;社会保障和就业支出 10.89万 元,占 4%;医疗卫生与计划生育支出 0 元,占 0%;住房保障支出 10.67 元,占 4%。 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市 山城路街道办事处 2018 年一般公共预算
8、基本支出277.43 万 元,其中:人员经费 246.23 万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 ; 公用经费 31.2 万 元,主要包括:办公费、印刷费等支出。 五、政府性基金预算支出情况说明 我 单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 鹤壁市 山城路街道办事处 2018年三公经费预算安排 11.7万元,较上年减少 0.6 万 元,具体情况如下: (一) 因公出国 (境 )费 用 0 元,主要用于单位工作
9、人员公务出国 (境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0 元 , 与上年持平。 增减变化主要原因: 2017年、 2018 年均没有出国费用产生。 (二) 公务用车购置及运行 维护 费 用 7.9 万 元,其中,公务用车购置费 用 0 元;公务用车运行维护费 用 7.9 万 元 , 较上年减少 0.3万 元 ,基本 与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与 上 年相比没有变化,主要原因:我 单位 在 2017至 2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行
10、维护费预算数比 上 年减少 0.05万 元,原因是 继续规范 公务用车修理、用油等行为。 (三)公务接待费用 3.8万 元,主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。较上年减少 0.6 万 元。 增减变化 主要原因:主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。 七、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 鹤壁市 山城路街道办事处 2018年运行经费支出预算 31.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二) 政府采购支出情况说明 2018 年政府采购共 0 项,政府采购预算安排
11、 0 元,其中:政府采购其他货物预算 0 元;政府采购其他网络设备预算 0 元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元;政府采购其他服务 0 元 ,比 2017 年增加 0 个, 2018 年政府采购金额共计 0 元,比 2017年增加 0 元。 (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我单位 无 预算绩效评价 工作 ,涉及资金 0 元 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指 区 级 财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、
12、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 )弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六 、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用
13、经费两部分。 七 、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八 、“三公”经费:是指纳入 区 级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 九 、机关运行经费:是指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 鹤壁市 山城路街道办事处 2018 年度部门预算表 鹤壁市山城区山城路街道办事处预算公开报表.xlsx